专项检查自查自纠报告(专业16篇)

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专项检查自查自纠报告(专业16篇)
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专项检查自查自纠报告篇一

根据沙建委发通2014(3)号文要求,为了进一步加强和改进项目部安全工作,切实保障广大职工的生命财产安全,保证工程正常的施工秩序,结合项目部实际情况,项目部会同监理及建设单位对施工现场的安全工作进行了认真细致的检查,并针对施工现场开展了隐患排查治理活动,现将自查自纠情况总结如下:

一、现场施工安全情况。

1、安全用电情况:

施工现场做到用电设备“一机、一闸、一漏”,确保用电安全;供电设备安装警示标志,二级配电箱整齐到位,防护配件到位;金属配电箱壳体保护零线完好,漏电保护装置完好,配电箱标识明确,配电线路走向明确。

2、大型设备:

塔吊连接螺栓无松动,钢丝绳与滑轮无异常磨损,各部钢丝绳固定良好,运行范围内无障碍。各齿轮箱、液压油箱的油位符合规定,供电电缆无破损,限位装置到位、功能完好。

3、消防管理。

(1)、施工区等配电设施、仓库等部位均配置灭火器材和消防设施,且灭火器工作正常性能良好。仓库内分类储存、库内电器运行正常,无乱接电线、电器现象。

(2)、氧气乙炔的存放符合安全规程。

(3)、办公区、食堂的临时照明等用电线路、插座等经过了重新检查、测试均正常工作无异常。

(4)、施工现场的电焊作业周围无易燃物、无易爆物。

4、安全防护。

在洞口及危险位置设置了防护设施和明显标志;临边、临空面等设置了安全防护栏,现场小型设备安装了防护罩等防护装置,用电部位、易燃易爆品周围附近配置了消防设施等。

二、检查中存在的问题。

1、施工用电线路布设较乱,个别线路布设不复合规定,有个别电线存在有杂物的现象。

4、存在有个别人员在室内未佩戴安全帽情况。

三、采取的整改措施。

为了确保刚才施工安全,消除各类安全隐患,项目部对自查过程中存在的主要问题,提出以下整改措施:

1、施工用电问题将持续重视,对于现场线路不符合安全用电要求的项目部将进行强制整改。

2、健全和完善各级制度,使安全综合治理工作有章可循,落实到位,严格按着安全生产责任制落实各级、各部门责任。

3、马上安排人员对4#楼安全通道附近材料进行分类堆码。

4、加大工人管理力度对未佩戴安全帽进入现场的进行经济处罚。

通过本次大检查发现了一些弊端和疏漏,项目部及时进行了整改,使之得到了有效的控制,确保现场安全施工。但安全工作是一项长期的工作,项目部将继续严抓安全,狠抓安全,夯实安全管理基础工作,使广大职工的安全意识得到提高,使安全管理的各项工作和要求得到较好落实,进一步增强其安全责任意识,明确各自职责;同时由于年关将至我项目进行深入开展民工情绪工作,确保无因负面情绪造成一系列事故,力保工程无安全事故顺利完工。

重庆渝发建设有限公司。

阳台北城七号地块一标段。

专项检查自查自纠报告篇二

自开展深入学习实践科学发展观活动以来,我系严格按照学院的统一安排、部署,始终坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照党的十七大精神要求,全面贯彻落实科学发展观,通过教师政治学习、教研室活动、召开学生座谈会等多种形式,认真开展“四对照、四检查”活动,组织开展好征求意见建议活动,剖析存在的问题,相互提醒,相互帮助,不护短、不遮丑,共同提高,并对收集到的意见和建议进行了归纳汇总,对于好的意见和建议,将虚心接受,并以此作为加强我系自身建设、转变工作作风的难得机遇,对不足的方面,我系结合工作实际,认真抓好整改。针对影响和阻碍加快系部建设发展的突出问题,现将自查报告情况汇如下:

(一)教学理论学习不够,致使教学改革不能深入进行,部分教师的教学水平和专业素质有待于进一步加强和改进,常规教学管理仍需加强。

(二)课程设置还存在针对性不强、开设顺序不合理等问题,缺乏面向企事业单位培训、教学软件工程等方面的课程。

(三)校企合作力度不够,学生缺少岗位实践的机会,需加强校外实习基地建设。

(四)实训课程的教学计划未贯穿于教学工作的全过程,许多实训课时仅仅是填写实训报告,学生技能未真正得到培养。

(五)师生之间的交流沟通不够,影响了教学相长。一些教师除上课之外,很少与学生接触,部分教师不能掌握学生的学习态度、知识的掌握情况,较少关心学生的全面发展。

(六)学生管理中有些问题管理还不够细致,如高职实习学生的管理问题、学生上课迟到、旷课、宿舍卫生问题等,需通过相关制度管理提高学生自我管理意识。

针对自查过程中发现的问题,结合深入学习科学发展观活动,当前主要从以下几个方面入手:

(一)加强政治学习,提高全系教职工的综合素质。深入学习马列主义、“三个代表”重要思想,认真学习中央有关文件精神,学习贯彻落实科学发展观,吃透理论精髓,坚定社会主义、共产主义的理想信念,坚定不移地在政治上、思想上、行动上与党中央保持高度一致,不断提高自身素质,树立终身学习理论的决心。

(二)坚持民主集中制的原则,提高决策水平。要认真贯彻民主与集中相结合的组织制度、领导制度和工作制度,坚持集体领导、集体决策、民主决策、科学决策,认真开展批评和自我批评,做到解放思想和实事求是的统一。

(三)严格自律,大力反腐倡廉。要扎实开展党性党风教育,健全党内生活制度,认真落实党风廉政建设责任制。

(四)积极组织党团活动,完善有关党团组织活动的制度,建立了考勤和记录制度,做到了每周有活动、次次有记录,经常化、制度化。

(五)强化团队协作,增强集体凝聚力。要拓宽教师之间、师生之间的交流与沟通渠道,通过谈心,交换意见,相互敞开心扉,营造一种和谐气氛,建立同志间的相互尊重、相互信任、相互理解的工作协作关系。

(六)广大教师队伍严格履行工作职责,爱岗敬业,教书育人,以自己的道德追求、道德形象去教育影响和感染学生,在我系增强“全员育人”的意识。

(七)强化全系教师“开拓”意识。始终保持清醒的头脑,紧跟时代脉搏,充分发挥主观能动性,在教学工作中学会善于总结和观察,解放思想、转变观念,提高开拓创新的精神,积极进取、大胆开拓。

(八)加强教学改革和创新组建教学创新团队,建设精品课程,培养教学名师。

(九)发挥学生组织的'作用,通过举办座谈会、专题报告会、征文比赛、演讲比赛、辩论会、文艺活动、社会实践等丰富多彩的主题教育活动,加强学生自我管理意思,树立“我的学院我管理”的理念。

(十)我系辅导员老师应通过定期座谈、个别谈话、深入调查等形式了解学生学习、生活情况和思想动态,及时沟通信息,解决发现的问题,确保针对性和实效性。

(十一)系领导班子切实定期开展调查研究,了解教职工与学生的思想状况,关心他们的疾苦,踏踏实实、认认真真地为师生做点事,履行好职能,努力实现自身的价值。

随着学习实践科学发展观活动的深入,我系将按照实施方案,在广泛听取和认真吸纳各方面意见的基础上,进一步完善上述整改意见。同时,我们将坚持边学边改,针对工作中存在的突出问题,狠下决心,努力克服,务求在短期内能够取得较为明显的成效。

专项检查自查自纠报告篇三

为深入贯彻落实公司安全生产指示精神,深刻吸取上海配送“127”叉车伤人事故教训,落实安全责任,强化防范措施,切实做好公司安全生产工作,全国各仓库于1月29日按照公司指示进行基础消防安全工作突击检查,检查安全责任和制度落实情况、安全宣传教育和培训情况、落实安全责任和隐患整改情况、应急预案制定和演练情况。具体自查内容如下:

一、安全制度和责任的落实情况。

公司区域配送中心的安全生产管理制度备案存档工作完整,各制度健全,应急预案完整,演练可行,各项操作规程考核效果较好,各级职工自觉遵守制度和规程内容,无违章现象,但区域配送中心下级单位制度和应急预案未建立。

公司区域配送中心只有深圳相关生产人员签订《安全生产责任状》,其他配送并未签订,在切实贯彻“安全生产人人有责”的思想上略显不足,职工在自己岗位上认真履行各自的安全生产职责上略显不足,安全生产各项措施的落实上略显不足。

二、安全教育和培训情况。

生时的救护措施,让广大员工深入了解安全,广泛重视安全,从而提高全员安全生产意识。

在组织安全生产知识培训的频率上要加强,需要当成专案工作,经常召开安全生产会议,总结安全生产工作中存在的隐患,针对存在的安全隐患制定整改与预防措施,交流安全工作经验,传达安全生产方面的文件,布置有关安全工作,通报安全检查情况。

三、特种设备和大型设备安全管理情况。

特种设备和场内机动车辆操作人员均经过国家行业管理部门的操作认证资格培训,熟悉本机的操作、保养和技术规范,按规定持证上岗,人证相符;施工设备停放、检修、安装有固定的位置,场地确保安全。对设备进行安拆和检修保养时,按规定悬挂明显警示标识;对电器设备进行检修时,检修场所有防雨措施。设备未出现带病运转或超负荷作业现象。

四、落实安全责任和隐患整改情况。

各配送检查小组成员按照要求,分仓分区域开展了安全生产自查自纠工作。检查出的各类隐患作出整改及安全隐患记录,真正暴露和消除事故隐患。在检查过程中,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则,针对薄弱环节和可能出现的问题,认真进行全面排查,重点检查安全制度是否落实,安全措施是否到位,安全防护设施设备是否齐全完好,漏洞隐患是否纠正。

附表《全国基础消防安全检查表》《整改汇总表》。

责令整改期限为各自指定的时间,经各地配送经理检查评定确认没有。

安全隐患之后,记录在案,并在安全月会上进行宣导,以防止在发生类似的隐患。

五、应急预案制定和演练情况。

目前北京,上海,深圳每年有安排一次应急演练。

为防止突发事故的产生,要求后续各级各配送组织部门员工自发进行突发事故预案的学习,在学习的基础上针对各仓库生产的特殊性,模拟火灾消防演练。在演练上着重考察员工应对突发事故的能力、对突发事件的排查处理及人员自我防护措施等情况。

通过实地开展应急预案演练,提高员工和管理人员的安全思想意识,使员工清楚认识到了安全在生产上的重要性,增强员工应对突发事件的能力,逐步健全和完善应急救援预案,提高员工应急处理及实地救援的技能。

六、存在的问题与不足。

(一)各级员工安全生产意识较为淡薄,安全法律法规宣传教育工作有待加强。

(二)安全生产工作经费投入不足,如灭火器购置,标识语制作等。

另外相关租赁仓库也未配备相关消防安全设备。

通过这次的安全检查工作,使我们更加清醒地认识到工作中的不足和存在的差距。在今后的工作中,必须进一步把现场安全管理工作向深度和广度上拓展,逐步建立、完善我们的安全监督管理工作机制,统一员工思想(安全就是保障,安全就是效益),进一步增强责任心和紧迫感,树立“生产必须安全,安全为了生产”的指导思想,切实履行职责,警钟长鸣,常抓不懈,确保公司上下生产安全,为本公司的发展壮大保驾护航.

专项检查自查自纠报告篇四

在三河市人力资源和社会保障局的正确领导下,我院严格遵守国家、省、市的有关医保法律、法规,认真执行医保政策。根据“三河市人力资源和社会保障局关于开展对定点医药机构专项检查行动实施方案”文件要求,认真自查,现将自查情况汇报以下:

一、高度重视,成立领导小组,部署工作。

接到通知要求后,我院立即成立自查整改领导小组,以**院长为组长,组员包括:***。根据文件指示精神,对比有关标准,特别是依据附件2“定点医院检查记录单”和附件3“定点医院住院病人检查记录单”相关要求,召开专题会议,研究部署,逐项检查,查找不足,积极整改。

二、全面自查,规范管理,严格执行医保制度。

我院核定床位**张,实际床位数**张,医院职业机构许可证有效,许可证已年检。科室设置与许可证一致,无超科室范围执业情况,医护人员资质齐全,持证上岗。完善和加强医疗制度建设执行和诊疗执行登记制度,严格执行一日清单制度,建立床头卡和执行输液记录单,自查中发现个别床头卡及输液单字迹潦草,不清晰,当场对相关责任人进行批评,并已纠正。护士严格执行医嘱并及时签字,理疗项目进行登记并签字。

三、严格住院指证,合理诊治,合理收费。

参保患者住院时严格进行身份辨认,无冒名住院现象,无挂名住院、分解住院。严格把握病人住院指证,收费标准,贯彻因病施治原则。随机抽取10份病历,城镇职工医保5份:**,城乡居民医保五份:**。仔细核对医嘱与费用明细清单,检查、用药与临床诊断相符,无超范围检查、用药情况,无重复收费情况。10份病历都已签订《入院知情同意书》,住院期间未使用自费药品。均有明确的住院指证,能够做到合理检查、合理用药、合理治疗,无拖延住院时间情况。

通过此次自查活动,我们认识到工作中存在的不足,我们将进一步加强管理,严格按照相关要求,以质量为核心,以全心全意为病人服务为中心,努力做到建章立制规范化,服务理念人性化,医疗质量标准化,纠正行风自觉化,积极为参保人提供优良、高效、价廉的医疗服务和温馨的就诊环境。

**医院2018.3.6。

专项检查自查自纠报告篇五

一:时刻遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则,遵守大队员工管理手册,安全驾车。具备奉献精神,敬岗爱岗,尽职尽责地做好本职工作。无条件服从办公室管理人员的工作安排。保证领导的用车,做到随传随到,对领导在车内的谈话内容做到不插嘴,不传话。

二:钻研业务技术,熟悉车辆的性能,做到爱惜大队车辆,平时要注意车辆的保养,经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修,确保车辆正常行驶,保证车辆随时处于良好状态,并注意保持车辆的整洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。

三:出车前做到检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整。出车回来,要检查存油量,发现存油不足一格时,立即加油,不做出车时才临时去加油。如果发现所驾车辆有故障时立即检修。不会检修的,立即报告车辆管理人员,并提出具体的维修意见(包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准,不将车辆送厂维修。

四:出车在外或出车归来停放车辆,一定要注意选取停放地点和位置,不在不准停车的路段或危险地段停车。离开车辆时,要锁好保险锁,防止车辆被盗。做到不私自用车。

五:对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查,随时做到所需证件齐全。

六:二十四小时携带手机。对公司领导或管理人员的呼叫,做到立即应答。不将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶;如果大队领导批准同意将车交给其他驾驶员驾驶,将对其检查借车人是否具有合法的驾驶资格(包括驾照有效期、驾照真实性);做到不将车辆交给无证人员驾驶或练习开车。

自己虽然进入大队的工作时间不长,工作方法不够灵活,但我认为自己在工作中缺乏了积极向上的精神,没有做到多学多看,所以不足的地方要马上改正。比如,在保持车辆整洁过程中,会忘记不能在车里抽烟的坏习惯;对于车辆的行车记录做得不够认真仔细,会有疏忽的表现。一些车辆的业务技能还不够熟练等。这些不足的地方我都要做到改正。只有在反思中锻炼自己,磨练自己,才能真正做到提高。

本人至xxxx年8月参加收费工作至今,在工作中做到依法收费。不绚私情,廉洁自,尊守自己的人生观,世界观。

在开会上听领导所说的,自己也明白.在这个物资文明高于精神文明的社会,在工作中经常碰到这些问题,有的司机给钱不要票,或者给十几块钱说不要票就开车走等,这些对于我们这些几百块钱一个月的聘用工来说诱惑何其之大?一辆车十块,十辆车一百块,就我们站的'交通流量来说,少十辆车也看不出来.一个月上班二十六天,二千六百块.一年三万快,这是一个正式职工家庭的收入。然而现在同工种情况下,我们聘用的连人家的一半都不到,难怪有的同事经不起考验,把手伸了进去。古人云:君子爱财,取之有道。在平常工作中我牢记这样一句话,我们是收费!不是收钱。我们是履行国家法律条文,为国家偿还贷款,所收的每一分钱都是为国家减轻债务,所以可以自信的说,我没有做过这种事情!在工作中每当发生这种事情给少钱不要票的情况时,叫司机补齐票款,少不了被司机说怕什么又没人看见,要不等收费站撤了你还是穷鬼一个,连老婆都娶不起!是啊我穷!看着某些人买车买房,看着某些人起楼房一起就起几栋楼,再看自己那几百块钱的工资,我也想要钱呀!但是我知道这些钱不能拿,我每拿一分钱,国家就要亏损上几十块钱!这些钱要不的。

这些觉悟是和站里领导的提醒,站里的高压严格管理分不开的。每月两次的政治学习,大会小会不停的开,在会议上站长和各位领导的提醒,强调。生活中密切的关心,自己也要常常的提醒自己,大错不犯,小错避免。但是也有一些工作上不足的地方,如领导所说的,司机不要票,随手往窗外仍,也有上班注意力不够长短款多,打错票给司机等不足的地方,在领导这次提醒下,认识到这些错误是多么的严重。以后一定注意,改正自己的错误。认真学习百路精神。八荣八耻精神。把收费窗口建成一个迎接面向全国八面而来司机的文明窗口。

以上这些是本人的自查自纠,如有不足的地方望领导指出,在以后的工作中一定改正。

专项检查自查自纠报告篇六

6月6日区采购执行情况专项检查业务培训会后,我部领导非常重视,及时组织相关人员认真学习了×财发[2008]78号关于印发《×××区政府采购执行情况专项检查实施方案》的通知精神,在安排专人负责此项工作的同时,严格对照文件要求进行专项检查自纠自查工作。现将具体情况汇报如下:

一、领导重视,落实责任。部领导班子对政府采购工作非常重视,经专题研究,明确该项工作由分管财务的副部长×××同志负责,日常具体工作由财务人员负责。在日常财务管理中,部领导经常在部务会、支部会议上,多次强调各项物资采购要严格遵照政府采购有关规定执行,决不允许出现化整为零、规避政府采购的行为;在业务方面要求财务人员经常向区政府采购中心请教、学习,向会计核算中心领导和报帐组工作人员学习,不断强化程序意识、节约意识;在日常具体工作中,领导经常提醒经办人员,要严格按照政府采购法的要求进行物资采购,杜绝图方便而改变采购方式的行为出现。

需要和上级有关政策提出申请,经主管科室的部领导阅示后,提交部务会研究确定。

三、严格管理,规范操作。我们自觉坚持采购程序,部务会研究同意采购后,由财务人员负责在区政府采购中心按《采购法》要求具体办理。对每一项政府采购业务,我们严格按照政府采购法和政府采购业务指南的程序进行上报,根据区采购中心批准的采购方式、金额进行下一步的采购。到目前为止,我部在执行政府采购政策方面没有出现违规或违反财经纪律现象发生。

四、完善档案管理。对每次采购活动的采购资料,财务人员能及时进行整理归档。

×××××××。

2008年6月10日。

专项检查自查自纠报告篇七

县财政局:

按照县局的安排,我镇进一步开展了对20xx年至20xx年上半年财政专项资金的清理、检查,通过召开相关人员动员,并收集了有关资料,成立了检查小组,重点检查了资金的管理、使用、发放情况,现将我镇的自查情况汇报如下:

我镇在这段时间共收到财政预算下达的专项资金有20.55万元,其中20xx年度共拨11.35万元,包括基础政权建设10万元,设点堵疫经费1万元,粮食直补宣传经费0.35万元。对基础政权建设资金主要用于我镇新建政务公开栏3个(2个是砖墙结构,1个是铝合金结构)和街道光亮工程的建设;设点堵疫经费1万元,当年实际支出0.65万元,当年结余0.35万元,主要用于在公路上设点堵住生猪口蹄疫病的劳务务工、电费、水费、公用费等支出,余下的0.35万元属已实开支、上面检查的生活费未结帐部分。20xx年共收到拨款9.2万元,包括桑树冬管2万元、农业专项资金5万元、人饮困难补助资金1.40万元、救灾资金0.8万元,桑树冬管资金主要用于13村的桑树冬季管理,农业专项资金用于1村、6村、13村的新农村建设,资金已拨出,未结帐。人饮困难补助资金主要用于干旱时期解决农村饮用水困难补助。救灾资金用于解决受灾群众生活困难等实际问题。

我镇共收到退耕还林补助41.40万元,粮食直补36.28062万元,其中20xx年17.8913万元,20xx年18.38932万元;粮食综合直补13.493365万元。这些资金都是通过xx信用社打卡直接发放给农户手中,经自查没有发现有问题。

财政共收到财政专项资金31.9682万元,其中20xx年度20.496万元,20xx年15.4722万元。这些资金都是通过邮政打卡发放给对象户,资金已全部打入了对象户的存款本中(后附明细表)。

1、对专项资金管理有待进一步加强。在这一期间我镇虽加强了对专项资金的管理,但对专款专用发放及时还存在小部分差距,导致了年终为保稳定挪用了专项资金1.55万元(属基础政权建设资金),对这部分资金我们会及时地归帐投入专项工程中。

2、对部门、单位配合有待进一步加强,我镇民政专项资金全额到款后是全部划给邮政代发,但邮政在发放民政专项资金时偶尔出现有推卸责任,发放不及时的现象,导致了部分上访的现象。为避免再出现这一现象,我们将进一步加强对部门、单位的协调配合。

专项检查自查自纠报告篇八

根据上级文件要求,6项涉及社会主义新农村建设财政专项资金检查年限为今年1月至今年12月,我局接到文件后,迅速组织学习并予以落实,县财政局组建了以党组书记、局长唐斌同志为组长,副局长黄长德、覃遵成、尹进华、刘伟为副组长,农财股、企业股、预算股、农综办、财监办、农村财政管理局负责人为成员的自查工作专班,由财监办牵头衔接。截止9月23日,各涉农资金管理股室已将6项涉农财政专项资金自查表交财监办,财监办进行了整理汇总后,形成专题自查自纠资料予以汇报。

上级要求的6项涉农财政专项资金名称为:粮食直补资金、良种补贴资金、农资综合直补、农业综合开发土地治理项目资金、农业综合开发产业化项目资金、农村综合改革以钱养事资金。

20xx、20xx两个年度我县6项财政专项资金计划总数为2594万元(今年816万元、今年1777万元);其中:国家安排1219万元(今年447万元、今年772万元)、省级安排820万元(今年337万元、今年483万元)、县市配套554万元(今年32万元、今年522万元)。

今年我县良种补贴资金211万元为省级安排,粮食直补资金132万元为国家安排,农业综合开发土地治理资金248万元有165万元为国家安排、66万元为省级安排、县市配套17万元,农业综合开发产业化经营资金225万元有150万元为国家安排、60万元为省级安排、县市配套15万元。20xx年度,我县无综合直补资金和以钱养事两项财政专项资金。

今年我县良种补贴资金214万元为省级安排,粮食直补资金222万元为国家安排,综合直补资金269万元为国家安排,农业综合开发土地治理资金242万元有161万元为国家安排、64万元为省级安排、县市配套17万元,农业综合开发产业化经营资金180万元有120万元为国家安排、48万元为省级安排、县市配套12万元,以钱养事资金650万元有157万元为省级安排、县市配套493万元。

20xx、20xx两个年度州拨我县6项财政专项资金总额20xx万元(今年784万元、今年1255万元),县财政局拨各乡镇1698万元(今年343万元、今年1355万元,不含农业综合开发2项资金),各乡镇拨项目单位1484万元(今年343万元、今年1141万元,不含农业综合开发2项资金),实际到位资金2291.6万元(今年774万元、今年1517.6万元,含农业综合开发2项资金)。

今年**州财政局拨我县良种补贴资金211万元,我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金132万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金231万元已拨付使用到项目中去,余10万元待拨;农业综合开发产业化经营资金210万元已全部拨付使用到项目。

今年**州财政局拨我县良种补贴资金214万元,我县已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);粮食直补资金222万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);综合直补资金269万元已全部拨付到各乡镇并实施到位(一折通);农业综合开发土地治理资金225万元,由于资金拨付是按项目进度分期拨付,当年只拨付到项目使用42.6万元,余182.4万元待拨;农业综合开发产业化经营资金168万元,也是按项目进度分期拨付资金,当年实际拨付项目使用120万元,余48万元待拨;以钱养事资金157万元(属今年指标,结转到今年使用),加上我县配套493万元,共计650万元已全部拨付到各乡镇并实际使用到位(具体数据见附表)。

从自查的情况来看,今年、今年除农业综合开发土地治理资金、农业综合开发产业化经营资金2项资金有剩余资金待拨外,其余4项资金均已拨付使用到位。资金都专款专用,没有发现擅自改变资金用途和投向、贪乌挪用、虚报套取资金等问题;财务管理较为规范,能够按照有关政策、法规和制度办事;项目实施规模与申报规模能够相符,不存在因配套资金不落实影响工程建设问题。

通过本次对新农村建设财政专项资金自查,我们也发现存在一些问题。

(一)部分惠农资金发放不够及时,有的上级资金当年已经下拨,由于主客观等方面的因素,到农民朋友手中已经是第二年了,时间跨度较大,不排除影响农民生产生活的因素存在(资金的迟拨上级、本级、下级均存在)。

拨付到信用社了,但信用社有很多理由没有及时将惠农资金进行上折发放(如网络升级、名称有误等),还存在信用社将部分农民的老贷款、自愿购买的种木钟苗未付款抵交应得国家发放的惠农资金。由于我县山大人稀、交通不便,很多农民为取应得的惠农资金,所花的费用甚至高于所得资金,建议以后发放的方式怎样多一些,主要是考虑到农民朋友的利益。

(三)农业综合开发土地治理和产业化经营资金的管理使用,要严格招投标制,程序到位,节约资金、严把质量关,充分发挥国家项目资金对我县三农建设的效益。

(四)以钱养事资金要严格按照合同、工作量和工作成效来严格考核发放,对那些工作不细致负责,农民不满意、还有衙门作风服务组织的工作人员,严格奖惩挂钩。

管理政策的具体情况在互联网上全部予以公开,并采取了各种手段进行宣传发动,在各乡镇设立了免费查询点,热情为前来查询的农民朋友服务,让农民朋友充分行使知情权、参与权和监督权,取得了很好社会效果。另外,财政局分配管理涉农资金的股室,不仅要从财政财务政策上管理使用好涉农资金,更要随时实地进行监管,不断进行跟踪问效,掌握解决资金运行过程中出现的问题,总结经验教训,而不是一拨了之。

专项检查自查自纠报告篇九

“形象工程”专项整治活动自查自纠报告为落实区纪委、区人民政府关于开展“形象工程”和“政绩工程”专项整治活动工作要求,我院高度重视,把整治“形象工程”和“政绩工程”作为纠正“四风”突出问题和落实党的群众路线教育的一项重要内容来抓。认真落实此项工作,确保我院认真落实群众路线教育实践活动的精神内涵和以人为本、全心全意为人民服务的宗旨,我们迅速组织自查工作,现将我院自查情况报告如下:

一、成立了专项整治工作小组,制定了专项整治工作方案,并认真开展自查自纠工作。

二、加强领导,落实责任,完善工作机制,

我院按照上级文件精神,结合实际,制订了《砚池河镇卫生院整治“形象工程”和“政绩工程”专项行动的工作方案》,成立了工作领导小组,落实了相关人员的责任,切实加强对该项工作的开展和落实。

三、加强动员,周密部署,自觉接受监督。

我院专门召开了由全体干部职工参加的整治“形象工程”和“政绩工程”动员大会,就整治“形象工程”和“政绩工程”工作作了动员和部署。同时,我院整治“形象工程”和“政绩工程”还设投诉举报电话,接受群众参与和监督。

四、认真开展自查自纠工作。

各科室按照《砚池河镇卫生院整治“形象工程”和“政绩工程”专项行动的工作方案》的要求,开展自查自纠工作。

(2)、对我院正在筹建的卫生院综合楼进行重点检查:我院综合楼于年初筹建,经过区卫生局以及上级其他相关部门的组织协调,通过公示招标等程序,严格履行各项手续齐全后才开工建设,经查我院综合楼工程手续齐全,各项制度完善,无任何的违法、违规及损害本地人民群众利益的情况存在。

(3)、我院为服务性单位,以保护人民群众的生命安全为最高职责,本着全心全意为人民服务的理念。我们坚持热心、至诚的服务理念,始终坚持把人民群众利益放在首位,急群众之所急,为群众排忧解难。

通过自查,我院能坚持以人为本的服务理念,能坚持以科学发展观为指导,认证学习落实党的群众教育路线实践活动,以中央八项纪律为准绳,以科学发展观为指导,以党的群众教育路线实践活动为目标,做到科学决策,坚决杜绝“政绩工程”和“形象工程”。

专项检查自查自纠报告篇十

为了认真贯彻落实教育部、国务院纠风办等七部门《关于治理教育乱收费规范教育收费工作的实施意见》(xx号文件,《xx治理教育乱收费工作专项的通知》、xx教育局xx文件《关于治理教育乱收费和规范教育收费工作的通知》学校进行认真自查自纠,自查内容:学生代管费专项自查自纠,将自查自纠工作情况总结如下:

一、经费来源与使用情况。

我校每期按县物价局文件规定每生收副本费15元,及学生伙食费,都是使用统一票据,纳入教育会核中心管理。学校的代管费,支出能严格按照财经管理制度和副本“实行多退少不补”要求进行管理。

组长:

成员:

负责进行教育乱收费治理,自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关《教育乱收费和教育规范收费》的问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项工作的重大意义,认真对待专项治理工作,明确清理检查教育乱收费和规范教育收费是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范规范教育乱收费的重要举措,是教育和保护干部的需要。

3、落实举报制度。

既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照代管费的表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校教育收费管理。并认真开展清理治理教育乱收费和规范教育收费”工作,成立了由校长牵头,财务人员负责,党支部监督的清理自查自纠工作小组,认真扎实地开展了自查自纠工作。

2、我校多年来严格执行“收支两条线”的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期对代管费进行结算及时公开。坚持每年每期进行一次多退少不补的原则结算给学生,从制度上保障了代管费管理的.规范性,严谨性和有效性。

3、按照清理范围要求,重点围绕“清理内容’中的各项指标开展清理,对—20代管费结算,年11月29日全部结算,结果在全体教师会议上进行通报。

5、在认真清理清查的基础上,按照规定,认真填报了相关表格。

五、目前存在的问题。

xx小学伙食团本期开始,因附属工程未完成,伙食团餐饮许可证正在办理中,

五、今后措施。

我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“治理乱收费和教育规范收费,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了教育的形象。今后,我校将在自查自纠的基础上,进一步完善我校的代管费的管理制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐工作更上一层楼。

专项检查自查自纠报告篇十一

根据省教育厅印发开《关于进一步减轻义务教育阶段学生过重课业负担的通知,以及市、县的有关文件精神。为进一步巩固当前减轻学生过重课业负担所取得的成果,强化学校和教师的教育教学法规意识,推进我校全面实施素质教育,根据教育法律法规以及上级教育行政部门有关文件规定,进一步完善我校的办学行为规范。结合本校实际情况,对学校进行开展了一次全面的有关减轻义务教育阶段学生过重课业负担大检查、大排查。具体自查情况如下:

1、认真落实义务教育学校就近的学生免试入学制度,对这类似的学生,没有采取任何形式的入学考试或升学考试。以便利于适龄青少年入学,接受义务教育。

2、严格按国家和省颁的课程(教学)计划,开齐开足各门课程,周学习活动总量不超过33课时。并没有挤占音、体、美、综合实践活动(研究性学习、社区服务与社会实践、劳动技术教育、红色土地课程与学校课程)课程,保证学生每天都有适当的体育保健及室外活动时间。也没有出现提前结束或敷衍非考试课程。

3、结合我校的实际情况,可酌情利用周六,组织初三年级和少数学习有困难的学生进行辅导补习,但都是以学生自愿为原则,没有上新课。寒暑假、节假日都遵照上级教育主管部门的文件精神,不要求上课、补课时,我校没有上课或者补课。

4、严格控制学生在校活动总量,学生一律不安排到校早自修和回校晚自修。

5、严格控制考试次数,除学校组织的期中、期末和毕业考试、以及省、市、县以及校性组织的竞赛活动外(学生自愿参加),没有组织和参加任何形式的统考、联考和竞赛。同时,对学生的成绩没有向学生、家长公布考试名次,并没有单纯以考试成绩评价学生、奖励教师。

6、严格控制学生各科练习资料,未经教育行政部门批准的,我校从来没有组织学生征订复习资料或向学生推销学习资料和学习用品,严格执行“一本(与教材配套的作业本)、一册(练习册)、一卷(检测卷)”的要求。学生日作业量没有超过课程要求。

7、新生入学,一律随机平行编班。面向全体学生,不歧视差生,不体罚或变相体罚学生,不设重点班、快慢班,不得举办特长班。

8、严格遵守教育有关收费规定,实行教育收费公示制,不向学生乱摊派、乱收费。

专项检查自查自纠报告篇十二

按照《高平市卫生健康和体育局关于开展20xx年度财政专项资金专项检查的通知》(高卫体发[20xx]23号)文件精神,我院按照文件的有关要求,并结合我院实际情况,及时对xxxx财政专项资金使用、管理进行了全面自查,现将自查情况报告如下:

为加强对财政专项资金的规范使用,确保资金使用安全,我院成立以院长为组长、分管副院长为副组长,财务人员为成员的领导小组。自查工作以财务科为主导,严格按照文件要求,逐笔逐项开展自查。

(一)、20xx年度收到财政资金2335918.55元。其中基本支出861087.12项目支出1474831.43元,均按规定进行了帐务处理。

(二)、经过自查,我院主要存在以下问题。

1、相关制度不够健全,监督不够有力,对专项资金管理、使用和监督方面没有具体的规定和办法。

2、存在专项资金支出进度缓慢的问题。

3、部分业务的支出科目列支不恰当。

(三)、通过自查,针对专项资金的管理使用做出以下整改。

1、加强对会计专业知识的学习,与有经验和专业水平一流的同行进行交流学习,提升自身的专业技术能力。

2、提高资金管理水平,坚持专款专用,重点使用原则,监督管理好财政专项资金。

3、尽力加快专项资金支出速度,严格按照文件要求,做到按时足额发放。

希望主管部分能够对专项资金的使用范围进行细化,统一支出科目,确保财政专项资金管理使用规范。

xxxx年4月4日。

专项检查自查自纠报告篇十三

按照阿克苏地委、行署《中共阿克苏地委办公室xx区行署办公室印发的通知》(阿地党办〔x〕53号)精神,xx县县委、政府主要领导高度重视,召集各相关部门召开专项会议,并责令县财政对涉农专项资金使用情况进行自查自纠,此项工作已告一段落,现将有关情况汇报如下:

为保障此次涉农专项整治行动有序开展,县政府成立了涉农资金专项整治行动领导小组并制定实施方案,并由财政局牵头组织xx县涉农单位、乡镇开展了自查自纠工作。

县政府成立了以县委常委、组织部部长谭清华为组长,廖建国为副组长,农办负责人、财政局局长、发改委主任、民政局局长、国土局局长、住建局局长、交通局局长、水利局局长、林业局局长、农业局局长、畜牧兽医局局长、农机局局长、扶贫办专职副主任、农业综合开发版专职副主任为成员的涉农资金专项整治行动领导小组。对全县涉农资金专项整治工作开展情况进行督导,及时协调解决专项整治工作中存在的困难,发现、纠正专项整治工作存在的问题。

领导小组下设办公室,办公地点为县财政局,抽调相关科室人员组成了财政局涉农资金领导小组,由财政局局长王文彬为主任,财政局副局长于斌海为副主任,赵果志、毛福晶、阿吉古丽、唐春明、刘美霞、艾妮帕、伊胜强为成员。各涉农资金管理部门将涉农财政专项资金自查表交专项整治行动领导办公室,办公室进行了整理汇总后,形成专题自查自纠资料予以汇报。

涉农资金专项整治行动领导小组办在对全县涉农资金摸底的基础上,局领导安排各相关科室人员、各相关部门工作人员对15个涉及涉农资金单位分组进行自查自纠工作,涉及各类项目45个,涉及涉农资金122633.81万元,其中:20xx年涉农资金59623.91万元(上级专项57501.73万元,县级配套2122.18万元),20xx年涉农资金63009.9万元(上级专项61377.06万元,县级配套1632.84万元)。

主要涉及5个项目,20xx年项目资金6843.23万元,其中:上级专项5729.36万元,县级配套1113.87万元;20xx年项目资金6896.28万元,其中:上级专项6246.38万元,县级配套649.9万元。

20xx年结余资金89.5万元,20xx年结余资金164.1万元。

主要涉及16个项目,20xx年项目资金5661.88万元,其中:上级专项5390.16万元,县级配套271.72万元;20xx年项目资金6396.02万元,其中:上级专项6157.35万元,县级配套238.67万元。

20xx年结余资金106.68万元,20xx年结余资金1513.52万元。

主要涉及7个项目,20xx年项目资金4057.04万元,全部是上级专项资金;20xx年项目资金7031.14万元,全部是上级专项资金。

20xx年结余资金375.13万元,20xx年结余资金1812.51万元。

主要涉及15个项目,20xx年项目资金36458.84万元,其中:上级专项35722.25万元,县级配套736.59万元;20xx年项目资金35781.34万元,其中:上级专项35037.07万元,县级配套744.27万元。

20xx年结余资金4319.9万元,20xx年结余资金6759.59万元。

财政专项扶贫资金,20xx年共到位财政扶贫资金6601.8万元,其中:项目资金64个6481.8万元,项目管理费120万元,共支付资金6307.84万元,结余资金173.96万元,已完工项目56个,未验收项目6个,未办理资金启动手续项目2个。

20xx年共到位财政扶贫资金6905万元,其中:项目资金53个6794万元,项目管理费111万元,共支付资金4353.36万元,结余资金2440.64万元,已完工项目32个,在建项目5个,未办理资金启动手续项目16个。

大中型水库移民后期扶持资金0.24万元,其中:20xx年资金到位0.12万元,20xx年资金到位0.12万元,已全部发放完毕。

通过涉农资金自查情况,从中发现一些问题。

(一)项目实施过程中资金到位较早,而资金实施文件未能及时下发,导致项目实施滞后,影响项目实施进度。

(二)涉农资金的使用和管理涉及面广且繁杂。一些专项资金涉及的`部门多,在具体实施时缺乏有效的统筹管理,尤其是工程建设类项目,出资方和管理方不是同一部门,在管理上存在着监管脱节的问题。未能形成一整套比较科学、完善的规范。资金的投入、分配、使用、管理、监督等各个环节都存在着一些问题,使资金不能充分发挥应有的作用,影响了使用效益。

(三)项目申报后,指标下达资金文件到位的情况下,资金不能同期到位,导致项目实施延后。

(四)项目实施未及时竣工验收,导致资金滞留在账面上,造成了财政资金沉淀。

1、加强涉农资金制度建设。

以“职责明确、制度健全、操作规范、运转高效”为指导原则,明确收入、支出、管理、监督等各项职责,制定涉农资金管理办法,使涉农资金工作有章可循。

2、加强事前监督管理,确保资金安全有效使用。

认真审核项目实施方案,严把资金关。科学合理决策涉农财政资金的投放,对于情况不明,把握不大的项目要特别慎重,避免决策失误,盘活资源,突出重点进行监管,突出监管效果。

3、加强项目涉及相关部门沟通联系。

及时与项目实施部门及上级行业部门加强沟通联系,确保项目资金能够及时到位,资金方案文件及时下达,项目按时实施。针对多部门实施项目的情况,要成立领导组织机构,进行统筹管理,提高项目实施效率。

4、强化项目督查验收工作。

建立项目实施台帐,通过与项目实施单位的沟通,及时掌握项目实施动态情况,根据项目实施进度,查看资金拨付、使用情况。既加强了对资金使用的监督管理,也有利于提高项目实施效率。

在今后对涉农资金管理使用工作中,还需根据实际情况不断的去研究和探索,及时健全、完善涉农资金使用管理办法、制度,坚决杜绝一切违规使用资金现象,切实提高和发挥涉农资金的使用效益。

专项检查自查自纠报告篇十四

根据《四川省财政厅关于开展财政专项资金监督检查工作的通知》(川财监〔20xx〕97号)文件要求,我中心立即安排部署,落实专人负责,对新农合基金管理使用状况进行认真自查自纠,现将自查状况报告如下:

(一)参合状况。

20xx年,我县新农合覆盖率达100%,参合农业人口总数达20xx23人,参合率97.17%。

(二)本年度基金到位状况。

今年基金筹集总额为2818.63万元,其中,农民自筹402.65万元,各级财政补助资金为2415.98万元。20xx年结余基金567.06万元(含风险基金148.17万元)。截止20xx年10月底,县财政新农合补助基金到位376.48万元,中央财政下拨新农合基金1208万元,省、市新农合补助基金到位831.5万元,基金到位率100%。

(一)家庭账户资金使用。

20xx年,我县门诊家庭账户资金累计总额为713.56万元,截止12月26日,全县参合农民门诊补偿共57149人次,门诊补偿182.1万元,占年度门诊家庭帐户基金的25.5%。

(二)统筹基金补偿状况。

20xx年,我县统筹资金总额为2540.59万元,截止12月31日,全县参合农民住院补偿共计19531人次,2208.04万元;其中,县外医疗机构住院4564人次,占住院总补偿人次的23.37%,补偿金额961.92万元,占补偿总金额的42.50%;县级医疗机构补偿3776人次,占总人次的19.33%,补86.偿671.6万元,占总金额的`29.6%;乡镇卫生院补偿11191人次,占人次的57.30%,补偿574.52万元,占总金额的25.9%;政策范围内补偿比为60.28%。

本年度共有389人报销新农合慢性病门诊,统筹基金支出24.06万元;住院正常分娩407人,补偿17.36万元。

(一)从管理体制上健全新农合基金的管理制度。

一是设立新农基金财务管理科,严格坚持新农合“收支两条线”全部基金支出均采取转账支付,做到管账的不管钱,管钱的不管账;二是设立稽查科,定期核查各级定点医疗机构基金支出状况、医疗服务行为,保障新农合基金安全运行;三是建立并不断完善新农合基金管理制度,制定并报请县财政局出台《青川县新农合基金管理办法》、《青川县新农合基金管理制度》等一系列规范性文件,进一步严格了基金的使用和划拨流程,确保基金安全、公平、合理运用。

(二)从补偿方案测算上确保基金有效使用。

20xx年,国家对农民群众医疗补助进一步提高,我中心根据上级卫生行政部门的要求,结合本地实际,科学测算,因地制宜,制定并报请县政府出台《青川县新农合第六套补偿方案》,提高报销比例及封顶金额,降低起付线,有效提高农民受益度:乡镇卫生院起付线80元,补偿比例为75%;县级医疗机构起付线为300元,补偿比例为65%;市级定点医疗机构起付线为600元,补偿比例为45%;省级定点医疗机构起付线700元,补偿比例为35%;区外其它医疗机构起付线为800元,补偿比例为25%。并将重大慢性非住院性疾病门诊费用纳入统筹基金补偿。从全年补偿状况看,农民受益与20xx年相比进一步提高,基金使用率达90%以上。

(三)从有效加强定点医疗机构的监管中确保基金安全。

五是民主监督,各级定点医疗机构务必严格按要求设立新农合意见箱,公布监督电话,公示新农合费用报销状况,让新农合基金运转公开透明,广泛理解广大农民群众监督。

1、部分医疗机构客观存在放宽住院指针、大处方、滥用抗生素等不规范服务行为。对新农合基金安全造成负面影响,我中心工作人员少,编制不够,新农合基金监督管理工作心有余而力不足。

2、近年来因自然灾害频繁,部分新农合基金支出凭证因灾损毁。

3、基金管理使用模式缺乏创新,基金使用率有待进一步提高。

4、缺乏新农合基金管理培训专项经费,新农合基层管理人员重视程度与业务潜力有待进一步提高。

5、部分乡镇新农合工作宣传不够深入,卫生院由于工作人员匮乏,加之灾后重建任务繁重,导致管理较差,住院病人管理不规范,存在登记不及时,病历建立滞后等现象,医疗费用报销工作滞后,导致新农合门诊与统筹基金沉淀过多。

1、推荐上级主管部门进一步夯实基层医疗机构的医疗技术力量。

2、加大新农合基金管理培训力度,进一步提高基层经办人员对新农合基金管理的重视程度与业务潜力。

3、进一步加大对县内各级定点医疗机构医疗服务行为的监管与惩处力度,控制次均住院费用,提高实际补偿比,保障新农合基金安全。

4、加强与乡镇合管办联系,强化宣传工作,多措并举,进一步规范对乡镇医院新农合工作的管理与指导。

5、全面推开门诊统筹工作,减少新农合基金结余率,进一步提高群众受益率。

6、结合医改政策的逐步落实,进一步提高住院实际补偿比,提高群众受益率。

专项检查自查自纠报告篇十五

我院党委按照卫生局党委转发的《辽宁省正风肃纪“五排查、五整治”专项行动实施方案》文件要求,于20xx年10月8日召开党政班子成员专题会议。班子成员每人根据职能分工情况认真自查自纠,查摆问题,上交3个人自查报告。现将我院自查情况汇报如下:

一、集中排查整治中央“八项规定”落实不到位的突出问题。我院杜绝文山会海、官话套话空话盛行、不深入群众等不良作风,没有超标准接待、节庆泛滥、违反规定出国、公款旅游、违反规定建设楼堂馆所等问题。

二、集中排查整治干部作风方面存在的突出问题。主要领导没有搞“形象工程”、“政绩工程”、弄虚作假、“小金库”、铺张浪费、公款互相宴请、公款高消费娱乐、接受会员卡和商业预付卡、玩风盛行、超标准使用办公用房、多占住房、违反规定配车等问题。

三、集中排查整治损害群众利益的突出问题。我院于20xx年3月开展了“无红包医院”创建活动。20xx年6月重点整治医药购销和医疗服务中损害群众利益的问题,开展了医药购销领域商业贿赂专项整治活动。医药购销领域商业贿赂专项整治活动开展了四个月,无红包医院创建活动开展了八个月,均取得了较好的`效果。

四、集中排查整治权力运行中滋生腐败的突出问题。我院所有重大设备、药品均实行网上集中采购,没有以权谋私、专项资金乱用等问题。

五、集中排查整治群众办事不顺不便的突出问题。我院在各科室及窗口部门开展文明温馨用语培训。对医务人员为患服务情况定期不定期地明察暗访。杜绝对群众简单粗暴、不给钱不办事、推诿扯皮、办事效率低下、门难进、脸难看、事难办等问题。

我院“五排查、五整治”工作刚刚开始,在今后的工作中以贯彻落实中央“八项规定”为切入点,按市委、卫生局党委要求继续做好此项工作,坚决做到正风肃纪,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,在党的群众路线教育实践活动中走在前列,并接受上级领导督查。

专项检查自查自纠报告篇十六

根据泸纳丰府发20xx89号《关于丰乐镇强农惠农资金清理和检查工作的实施方案》要求,卫生院领导高度重视,我院立即组织开展自查自纠工作,现将有关情况汇报如下下:

为做好此次强农惠农资金自查自纠工作,我院根据纳丰府发20xx89号《关于丰乐镇强农惠农资金清理和检查工作的实施方案》要求,卫生院领导高度重视,召开会议,,明确了强农惠农资金检查具体内容,立即要求财务科,对照文件精神、检查项目、检查要求,认真开展自查自纠工作。

20xx年至20xx年强农惠农资金的拨入我院、根据资金用途、管理及使用情况如下:

1、我院20xx年卫生专项资金6900元,农业人口补助资金3600元,规范化医院创建奖励资金5000元。用于20xx年防保人员工资待遇,及防保人员的`养老医疗保险,及防保办公费,汽车燃油费用支出等。

2、20xx年财政下拨农村卫生专项资金250837元,用于20xx年防。

保人员工资待遇,及防保人员的养老医疗保险,及防保办公费,汽车燃油费用,雪灾冰冻后房屋重建,旧城房屋改造,村卫生室补助,乡村医生培训金费费用支出等。

3、20xx年财政下拨农村卫生专项资金485861元,用于20xx年防保人员工资待遇,及防保人员的养老医疗保险,及防保办公费,汽车燃油费用,防保工作会议,乡村医生培训金费费用支出等。

4、20xx年财政下拨农村卫生专项资金xxxx元,用于20xx年防保人员工资待遇,及防保人员的养老医疗保险,及防保办公费,汽车燃油费用,防保工作会议,乡村医生培训金费费用支出等。

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