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目标责任书 目标责任书的内容篇一
一、目标工程名称:____________________
二、工程质量等级目标
1、确保完成该工程质量目标为__________。
2、确保该工程竣工验收后无任何用户投诉现象。
3、确保本工程在各级主管部门、总公司等上级部门检查中及季度考评中无停工、罚款、通报,出现不合格分项、扣分等现象,严格执行iso9002质量体系标准,确保各级审核顺利通过。
4、确保工程基础、主体结构安全,满足设计要求和使用功能要求,杜绝出现工程质量事故。
二、具体措施
1、质量管理应严格按照国家规范、标准、有关规程、
上级有关文件,严格执行公司质量管理规定的全部内容,并严格执行日照分公司编制的《项目质量内控管理办法》。项目部对各级部门提出的质量隐患,应认真及时整改,杜绝出现停工、罚款、通报批评、扣分等情况,确保顺利完成工程质量目标。
2、建立健全质量管理保证体系,项目部必须按上级部门设置专职质检员文件要求及集团公司管理规定设置足够的专职质检员、资料员,认真执行公司制定的各项申报验收制度,需由公司质量管理处验收的分项隐蔽工程,及各分项工程样板,必须经各项目部专职质检员验收合格后上报,经质管处检查验收符合设计要求及施工规范要求后方可进行下道工序施工。
3、确保该工程所使用的一切材料、构配件及设备均应达到国家标准以及日照市建委实行的产品材料备案证制度要求,所使用的材料必须按规定进行试验合格后才能使用,杜绝不合格建筑产品以及先使用后化验的建筑材料使用到工程上。
4、严格按一体化质量体系要求,深入开展qc攻关活动,严格按攻关程序进行精心施工,消除不合格因素,使竣工工程质量达到无使用功能质量通病工程。
5、年内质量大检查(月检、季度检查)所查工程分部分项均应达到合格以上标准,杜绝公司所施工的工程出现不合格分项、停工、罚款、通报批评、扣分等问题,否则,日照公司将按公司管理大纲规定进行处罚
6、工程资料应按一体化标准规定进行编制,加强过程控制,专人管理,与工程实体同步进行,严格按规范、规程组织施工,规范施工管理,对单位工程各检验批、分项、分部资料认真进行核定,督促项目部认真及时整理工程技术资料,工程竣工验收前必须整理好三套资料(包括竣工图),工程竣工后负责报送各部门归档、办理交接手续。
三、奖罚规定
1、奖励
在确保完成集团公司确定的目标外,创出日照市优质结构奖的给予每单体工程1000元奖励;创出日照市“市优”工程的每个单体工程给予20xx元奖励;创出“港城杯”,给予每平方米2元奖励;获省泰山杯奖工程,给予每平方米5元奖励;创出国优工程,每平方米奖励6元;创出鲁班奖工程根据所签合同的实际情况按照竣工决算值的1.5%给予奖励;qc成果奖按公司管理大纲进行奖励。(上述奖项只计最高奖),完不成上述指标的等额处罚。凡在青岛市范围内的质量观摩工程,每平方米奖励2元;在山东省范围内的质量观摩工程,每平方米奖励4元。对各级奖项创奖有功人员,各单位根据实际情况自行奖励。
2、处罚
1、未达到企业标准化管理规定所规定的质检人员配置标准,虚报人员或者借用非本单位人员的,每发现一人次罚款1000元,质检员与其他岗位人员互相兼职的,每发现一人次罚款1000元,质量管理人员不到岗到位的,每发现一人次罚款1000元,质量管理人员应严格管理,隐患检查记录应在技术资料中存档,未履行管理职责的,每发现一人次罚款1000元。
2、工程主体分部备案验收时出现以下情况者,按企业大纲有关规定处罚。
a、砂浆、砼强度不足,主体结构抽检回弹未通过;
b、现浇砼板负筋位移超标、板厚不足、板面严重不平整;
c、按青岛市下发的二十条治理质量通病技术措施进行质量通病治理。每出现一项通病未解决的。
3、对上级部门的质量检查,检验批、分项、分部合格率达不到100%,出现不合格、通报批评、罚款、停工、扣分等情况,根据轻重罚项目部1000—5000元,项目经理1000—20xx元,质检员100-500元。
4、日常巡检及月底检查和上级部门的检查,对各项条款的奖罚执行公司质量管理规定的相应条款和公司下发的文件规定。
5、加强工程回访制度的落实,工程竣工验收后各公司应认真组织各栋号进行回访、维修、确保用户满意,杜绝投诉现象,并将回访结果报公司主管部门存档备查。如不按期进行回访或对用户提出的问题整改不及时,被建设单位投诉到分公司的罚项目部1000元,如投诉到集团公司,罚项目部20xx元,如发生投诉到主管部门现象影响集团声誉的,视情节轻重,罚项目部3000—5000元,罚项目经理500—1000元。
6、工程基础、主体、备案必须及时,各项资料与工程进行同步,在巡检和月底大检查中,缺项多,不规范,不认真者每次视情节轻重罚资料员200—500元,项目部500—1000元。基础、主体和竣工无故不及时备案者,罚项目部500—1000元。
7、年内凡出现工程质量事故,造成经济损失5000元以上的,或因工程质量原因给公司造成恶劣影响的。除按公司管理规定严肃处理外,年底不得参加集团公司及开发区分公司先进单位和先进个人的评比。
8、对不服从公司质量管理部门管理,施工质量多次纠正仍然达不到公司质量验收规定和国家验收标准的项目部或项目经理,建议开发区公司取消其在日照分公司范围内承担项目的资格(内部分包队伍不在日照安排任务)。
9、其他事项的奖罚执行企业管理规定及质量管理规定。
四、有关事项
1、本责任书双方签订后应严格认真的履行其职责,确保本责任书目标的完成,本责任书由开发区分公司质量管理处授权日照分公司负责签订和解释。
2、本责任书自_____年_____月_____日始至该工程竣工验收完成目标止。保修和回访执行施工合同。
房建八分公司(签章):_____ 项目经理(签章):__________
经理(签章):_________ 专职质检员(签章):_________
_____年_____月_____日 _____年_____月_____日
目标责任书 目标责任书的内容篇二
为了全面贯彻落实《河北省学校安全工作条例》《河北省消防安全条例》等文件精神,进一步强化责任。全力做好我校的安全稳定工作。按照“一岗双责”的工作要求,校长与工会主席签订20xx年安全稳定目标责任书。
1、不定期的组织全体教师学习政治理论和法律法规知识,不断提高教师的政治和业务素质。使教职工能懂法、守法、能用法律武器维护自己的权益。
2、组织开展丰富多彩的教职工文体活动,搞好文化宣传,丰富教职工课余生活,减轻教师思想和工作压力。
3、搞好职工福利,关心职工疾苦,对困难职工、离退休职工、病员,经常进行电话访问走访,听取他们的意见,帮助其解决困难。
4、建好教工之家,建立思想教育和文化活动阵地。
5、安排专人负责教工之家内娱乐设施、健身器材的维护及安全使用,定期的检查屋内防火防盗设施。
6、及时向学校党支部和行政反映教工意见和要求,作好监督和教师矛盾的调解、疏导工作。
工会主席要对自己负责的工作负责,切实将上述工作完成好,对因工作造成安全责任事故,按照有关规定追究其责任。
本责任书一式两份,德育副校长和学校各保存一份。自签字之日起生效。有效期自20xx年2月到20xx年2止
责任人:
日期:20xx年xx月xx日
目标责任书 目标责任书的内容篇三
岗 位 目 标 责 任 书
(审计部)
一、基本信息:
部门: 审计部 姓名: 出生年月: 年 月 日 职务: 部门经理 聘任期: 20__年1月1日 到 20__年12月31日
二、审计部工作范围:
内部审计通常分为经营审计、绩效审计、遵循性审计、质量审计、财务控制审计、财务报表审计等。内部审计工作范围的界定是十分广泛的,涉及集团公司经营管理的各个方面。凡涉及集团公司管理和绩效、效率、效果的单位和部门,都属于其工作范畴。具体有以下各方面:
1. 对内部控制制度是否健全、有效,是否符合国家相关的法律、政策,是否与其它有关制度起到相互制约相互监督的作用进行审计。
2. 对财务计划的编制和执行情况进行审计。
3. 定期对所属公司的资产、负债、损益情况进行审计。
4. 对涉税事项进行审计,保障集团公司健康发展。
5. 对工程项目及其经济效益情况进行审计。
6. 对项目(或公司)负责人进行经济责任审计、离任审计。
7. 做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密。
8. 负责完成集团公司主管副总交办的其它工作任务。
三、岗位职责、任务、流程及目标: 岗位职责:
负责整个集团公司的审计工作,完成集团公司审计任务,对集团公司经济活动进行审计监督:
1. 主持审计全面工作;
2. 负责集团公司重点项目的审计;
3. 组织审计工作,协调审计工作关系;
4. 复核审计工作底稿,签署审计报告;
5. 主管副总交付办理的其他事务。
工作任务:
20__年度,审计部内部审计项目安排的指导思想是:抓住三个重点,即:管理责任审计、合规责任审计、后续审计,以财务审计为基础,以管理审计为重点,并在实施过程中密切关注内部控制制度的完善性、有效性,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,努力为维护股东权益、提高公司经营效率服务。审计项目包括常规性审计项目、重点审计项目和特殊审计项目。
常规性审计项目包括:
1. 下属公司内控制度审计:下属公司是否严格执行总部各项规章制度,是否建立健全内部控制制度,已建立内部控制制度是否有效执行,执行效果如何。
对于新成立的公司,审计部应考虑已积累的经验教训,在新公司的部门设置、人员配备、制度制定等方面积极参与,促进有一个良好的基础和开端,为集团公司的发展注入新的活力。
2.下属公司财务审计:20__年度财务报表的真实性、合法性,财务收支是否合规合法,债权债务是否明晰清楚,财务成果是否实事求是,各项开支是否执行标准,费用支出是否
进行严格控制,单据是否真实规范。20__年度财务经营状况、预算完成情况预审,公司经营活动中的合规责任审计。
3.努力推进全面预算管理制度的建立:实行全面预算管理制度的好处是,能够实现公司机制化和程序化管理、管理过程和管理结果的相结合,并且调动全员参与的积极性,从而全面提升整体经营管理水平。在实际推行过程中,可考虑从一个公司做起来,积累经验,然后把成功的经验在集团公司内推广。
4. 后续审计:20__年度审计整改措施落实情况的后续跟踪审计;我们有责任对审计报告中认为有问题的每一审计项目实施后续审计,安排相关后续审计计划、审计范围和目标,实施相关后续审计程序,其目的是确定有无采取纠正措施,向公司董事局和管理层报告这些措施,并评价它们对纠正审计过程中发现的缺陷的效果。
重点审计项目:
1.抓好下属公司重点开发项目工程、销售审计工作:对于集团公司20__年重点开发的项目,并对承包双方签订的协议书或目标责任书核实经济指标完成情况及资金的上交情况进行审计。目前主要项目有奥林匹克、350亩、郑花路、宁陵、三亚公司等开发项目。销售审计的重点是:看房地产公司开发项目销售是否执行销售政策,对外销售签订的商品销售合同是否真实;合同价格与执行价格是否一致,销售价格与入账价格是否相符,销售金额与回款金额是否相等;销售凭证是否规范,是否有虚报销售等行为。并对各项目经济指标完成情况进行考核、落实、监督。
工程方面的审计,需要与工程部或者投资部协助配合进行,审计部目前暂不具备单独执行工程审计的能力。
2.理顺内部审计关系,解决审计程序问题:审计部成立后,就制定了《内部审计制度》,由于时间紧迫未经批准下发。在这个文件里面,提出了集团审计部的隶属问题,解决了审计过程中的程序流转问题,提出了审计过程中与被审计单位的沟通问题,以及与集团公司其他部门的协作问题。这个制度给集团审计部提供了一个很好的工作路径,也为集团公司的发展拓宽了空间。
特殊审计项目:
专项审计:高管离任审计和任职期间的经济责任审计、工程建设项目审计等。
临时审计:主管副总临时布置的审计,接到内部举报的审计等。
工作目标:
20__年度内部审计工作目标将紧紧围绕公司经营和管理的工作中心,根据集团制定的年度工作总体思路和主要经营目标,以内部治理审计为使命,确保履行服务与监督职能,为董事会提供客观的审计和检查服务。我们的最终目的就是协助董事会建立良好的公司治理机制,并对下属公司有效履行职责进行审核、提供意见和建议。
部门管理目标:
1. 按照集团公司各项管理制度的要求,对本部门内所有员工进行管理,配合办公室对违
反规定的员工进行相应处罚。
2. 根据本部门工作的实际需要制定或提议制定新的管理制度,不断改进部门管理水平。
3. 严格控制本部门的各项费用支出,避免不必要的重复购置,杜绝浪费。
工作流程:
1.在实施项目审计时,必须严格审计纪律;
2.质量控制:实施审计项目时,对编制审计方案、收集审计证据、编写审计日记和审计工作底稿、出具审计报告、归集审计档案等全过程实行质量控制。
3.审计工作程序合法:
(1)、做好审前调查,收集背景材料。
(2)、根据审计范围、内容和重点编制审计实施方案。
(3)、制定审计通知书,报经主管副总签发并及时打印,在实施审计三日前送达被审计单位
(审计通知书应明确要求被审计单位对所提供的会计报表、帐簿、凭证、银行帐户和其他有关会计资料的真实性、完整性作出承诺。)。
(4)、根据被审计单位提供的会计资料实施审计。
(5)、建立审计工作底稿。
(6)、做到审计内容齐全,查深、查透,问题事实清楚,责任明确。
(7)、写出审计征求意见书,征求被审计单位意见。
(8)、写出审计报告,作出审计决定,并交复核小组复核后,报主管副总签批。
(9)、审计报告必须规范。
4.审计项目质量责任
审计部必须严格执行《内部审计制度》及有关的法律、法规,如果有违反法律、法规规定的,根据有关规定追究其相应的责任。
5.审计时限
审计组应做到合理分工,明确职责。必须按审计通知书的时间要求,全面完成审计工作任务。确因特殊原因需延长时限的,以书面报告主管副总批准同意为准。
四、现任岗位的选择
1.留岗;
2.调换岗位;
3.服从公司安排。√
五、签字
本人确认履行以上岗位职责,努力实现确定的工作目标。
签名: 日期:月日
本公司认可上述职责和工作目标符合公司经营发展规划。
总经理: 日期: 年 月 日
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