可行性研究报告名词解释(专业13篇)

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可行性研究报告名词解释(专业13篇)
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报告可以用于向上级汇报工作进展、向团队分享项目成果等。最后,定期更新和修订报告,以保持其时效性和可靠性。附上一份关于项目进展情况的中期汇报报告,希望得到反馈。

可行性研究报告名词解释篇一

二项目背景分析。

三市场分析。

四产品和服务建设规模、五建设方案六项目实施计划。

七总投资财务效益费用估算。

八财务分析。

九项目风险预测。

十一、项目基本情况。

项目总论。

1、项目名称:休闲服务——。

2、经营对象:高校学生、教师、白领。

3、经营范围:为不同顾客设置3元、5元、7元、10元等不同价位的奶茶、咖啡、茶以及免费的书籍阅览等服务项。

4、项目投资:7000000元。

5、场地选择:

6、项目概述:xxx厅是一家主营3、5、7、10元等实惠价位的饮品及免费书籍阅览及网络,打造生活、读书、休闲为一体的综合性服务。

二、项目背景分析。

随着社会经济的高速发展,竞争变得越来越激烈,人们的生活压力越来越大,尤其在就业越来越困难的当下,大学生群体和高校教师面临的负担沉重,由于忙于工作和学习,人们之间的交流变得越来越少,在这种快节奏生活下人们身心憔悴,难得有一片安静舒适的环境体验一种慢生活。在我们的周围有不少的奶茶店、咖啡店,除了喧闹还是喧闹,图书馆中面对着沉重的面孔,我们的心灵能放松吗?能有一个良好的精神状态吗?为改变这种情况,我们创设静雅思厅为忙碌的人们提供片刻的安宁和心灵的放松。

饮品业是当今世界上最具活力的朝阳产业之一,目前整个中国饮品产业呈现飞速发展之势,饮品市场逐步步入良性竞争。目前内蒙古地区饮品行业发展强劲,一方面饮品供给旺盛,另一方面饮品需求强烈,而内蒙古地区至今以专门从事饮品销售及休闲的场所很少,并且有些饮品市场是以经营销售(以零售点位主)为主要业务,同时他们不具备相应的环境优势,所以,在内蒙古地区造成了一个空虚的市场,而这个市场在全国都有很大的发展空间,我们将充分利用这个市场机会进军内蒙古饮品市场。我们相信在这样一个背景下,做强我们的休闲服务——静雅思厅将是势在必得。

三、市场分析。

(一)市场调查(局部随机调查)。

抽样调查呼和浩特市大学城师生对该项目的看法如下:

注:该调查表总调查人数为550人,每个学校抽取50人为调查对象。

(二)市场预测。

通过调查,可以预测该项目的市场优势为:目前,高校附近有奶茶、咖啡、图书、网吧等店,但没有三者或四者于一体的综合性经营品牌,这样可能会吸引更多的顾客来享受这种慢生活。劣势为:初期可能投资成本过高,风险较大,不能在短时间内收回投资,同时这是一个空虚的市场,需要投入大量的广告,打开市场,但对于这样一个空虚的市场,会很快的得到顾客的青睐,市场一旦打开,随之会有很多竞争者进入者个市场。而图书类型的选择直接关系到顾客的热衷度,消费时间的长短,这样就必须要求购买一批消费者喜欢看到图书及刊物。室内的装饰也直接关系到消费者的消费。所以我们会选择相对淡点的,温馨的颜色,给消费者一种温馨的感觉。

(三)竞争比较。

本区域同行竞争格局对我们有利,主要是一些大学生和附近商业场所的白领阶层,静雅思厅的时尚和品位色彩,决定它的情感消费比重是很大的,消费者可以就近消费,不必舍近求远的去市中心消费。

因为现在在呼和浩特大学城附近只有网吧等少数的供师生娱乐服务项目,其项目是单一的,而本店是多元化的服务。

随着本店的发展和周边环境的变化,产品和服务将不断的改进。包括更全面的产品,更优质和人性化的服务。本店在全体员工的努力下,不断提高。

四、产品和服务建设规模。

(一)产品和服务描述。

出售咖啡、茶类、饮料、等商品,并为客人提供优良的环境和服务,让消费者在这里展现一种品位、体验一种文化、寄托一种情感,使静雅思厅成为商务休闲、师生放松心情、减轻压力的一种会所。一楼设有网吧,可以为顾客提供查询与休闲娱乐项目。二楼主要以品味奶茶、咖啡、茶等饮品为主。三楼顾客可以在飘着缕缕茶香的书房阅读书籍和刊物。二三楼相结合的服务项目。同样重要的是,这些业务与宾馆的产业没有直接冲突。反而可以与宾馆的客源优势互补。

(二)建设规模。

4、店内员工人数:总负责1名,电脑、奶茶、咖啡、茶负责人10名,书籍负责人5名。

5、图书的预存量:3000册,图书类型见附件。6、桌椅、盆景根据实地面积及时调整。

五、项目方案。

(1)不得大声吵闹,影响其他人。

(2)在一楼上网时间不的超过2时,2时内1元每小时,超出部分每小时1.5元。2、在二楼主要针对的是在午后喜欢在飘着缕缕茶香的书房中阅读的人和以休闲体验生活为主的顾客,伴着优雅的音乐,读者自己喜欢的读物,度过一个轻松舒适的下午,让他们在品味奶茶、咖啡、茶的同时享受轻音乐和墙体的美术作品,感受非凡的视听享受,体验慢生活的闲适,使身心得到放松和愉悦。

(1)顾客要爱护书籍,若出现破损要相应赔偿。

(2)顾客消费时间每天最多不能超过4小时。

(3)可帮助顾客订购所需书籍。

六、项目实施计划。

1、宣传阶段:树立店面形象,增大本店的影响力,搞一些促销活动,加大宣传力度,吸引顾客。

2、成本控制阶段:开店前个七月使成本控制到最小。

3、发展阶段:扩大影响力,为开办连锁店打下基础。

七、总投资项目总投资估算。

1、购置房产4200000(600平米*7000元)元。

2、店内装修:墙内粉刷、地板铺设、玻璃安装、牌匾共计800000元。

3、室内设备:电脑(80台400000元)、一楼桌子(80个24000元)、二楼桌椅(50套30000元)、凳子(160个20800元)、饮具(300套24000元)、音响(一套10000元)、盆景(30000元),书画、书架、书籍共1061200元,饮品、茶点400000元,总计2000000元。

相关手续注册费用:营业执照、卫生许可证共计3000元。1、资金来源:向银行借款400万元,个人投资300万元。

可行性研究报告名词解释篇二

第一章  项目总论。

第二章  项目背景和发展概况。

第三章  市场分析与建设规模。

第四章  建设条件与厂址选择。

第五章  工厂技术方案。

第六章  环境保护与劳动安全。

第七章  企业组织和劳动定员。

第八章  项目实施进度安排。

第九章  投资估算与资金筹措。

第十章  财务效益、经济与社会效益评价。

第一章项目总论。

§1.1项目背景。

§1.1.1项目名称。

企业或工程的全称,应和项目。

建议书。

所列的名称一致。

§1.1.2项目承办单位。

§1.1.3项目主管部门。

§1.1.4项目拟建地区、地点。

§1.1.6研究工作依据。

(2)可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件。

(3)国家和拟建地区的工业建设政策、法令和法规。

(4)根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料。

§1.1.7研究工作概况。

§1.2.1市场预测和项目规模。

(1)市场需求量简要分析。

(2)计划销售量、销售方向。

(3)产品定价及销售收入预测。

(4)项目拟建规模(包括分期建设规模)。

(5)主要产品及副产品品种和产量。

§1.2.2原材料、燃料和动力供应。

(2)需用的主要工业产品和半成品的名称、规格、需用量及来源等。

(3)进口原料、工业品的名称、规格、年用量、来源及必要性。

§1.2.3厂址。

地理位置、占地面积及必要性。

水源及取水条件。

废水、废渣排放堆置条件。

§1.2.4项目工程技术方案。

(1)项目范围,即主要的生产设施、辅助设施、公用工程、生活设施内容。

(2)采用的生产方法、工艺技术。

可行性研究报告名词解释篇三

1.2背景。

说明:

a.所建议开发的软件系统的名称;。

b.本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络;。

c.该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

1.3定义。

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

1.4参考资料。

列出用得着的参考资料,如:

1.本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文;。

2.属于本项目的其他已发表的文件;。

3.本文件中各处引用的文件、资料,包括所需用到的软件开发标准。列出这些文件资料的标题、文件编号、发表日期和出版单位,说明能够得到这些文件资料的来源。

说明对所建议的开发项目进行可行性研究的前提,如要求、目标、假定、限制等。

2.1要求。

说明对所建议开发的软件的基本要求,如:

a.功能;。

b.性能;。

d.输入说明系统的输入,包括数据的来源、类型、数量、数据的组织以及提供的频度;。

f.在安全与保密方面的要求;。

g.同本系统相连接的其他系统;。

h.完成期限。

2.2目标。

说明所建议系统的主要开发目标,如:

a.人力与设备费用的减少;。

b.处理速度的提高;。

c.控制精度或生产能力的提高;。

d.管理信息服务的改进;。

e.自动决策系统的改进;。

f.人员利用率的改进。

2.3条件、假定和限制。

说明对这项开发中给出的条件、假定和所受到的限制,如:

a.所建议系统的运行寿命的最小值;。

b.进行系统方案选择比较的时间;。

c.经费、投资方面的来源和限制;。

d.法律和政策方面的限制;。

e.硬件、软件、运行环境和开发环境方面的条件和限制;。

f.可利用的信息和资源;。

g.系统投入使用的最晚时间。

说明这项可行性研究将是如何进行的,所建议的系统将是如何评价的。摘要说明所使用的基本方法和策略,如调查、加权、确定模型、建立基准点或仿真等。

2.5评价尺度。

说明对系统进行评价时所使用的主要尺度,如费用的多少、各项功能的优先次序、开发时间的长短及使用中的难易程度。

这里的现有系统是指当前实际使用的系统,这个系统可能是计算机系统,也可能是一个机械系统甚至是一个人工系统。

分析现有系统的目的是为了进一步阐明建议中的开发新系统或修改现有系统的必要性。

3.1处理流程和数据流程。

说明现有系统的基本的处理流程和数据流程。此流程可用图表即流程图的形式表示,并加以叙述。

3.2工作负荷。

列出现有系统所承担的工作及工作量。

3.3费用开支。

列出由于运行现有系统所引起的费用开支,如人力、设备、空间、支持性服务、材料等项开支以及开支总额。

3.4人员。

列出为了现有系统的运行和维护所需要的人员的专业技术类别和数量。

3.5设备。

列出现有系统所使用的各种设备。

3.6局限性。

列出本系统的主要的局限性,例如处理时间赶不上需要,响应不及时,数据存储能力不足,处理功能不够等。并且要说明,为什么对现有系统的改进性维护已经不能解决问题。

本章将用来说明所建议系统的目标和要求将如何被满足。

4.1对所建议系统的说明。

概括地说明所建议系统,并说明在第2章中列出的那些要求将如何得到满足,说明所使用的基本方法及理论根据。

4.2处理流程和数据流程。

给出所建议系统的处理流程和数据流程。

4.3改进之处。

按2.2条中列出的目标,逐项说明所建议系统相对于现存系统具有的改进。

4.4影响。

说明在建立所建议系统时,预期将带来的影响,包括:

4.4.1对设备的影响。

说明新提出的设备要求及对现存系统中尚可使用的设备须作出的修改。

4.4.2对软件的影响。

说明为了使现存的应用软件和支持软件能够同所建议系统相适应。而需要对这些软件所进行的修改和补充。

4.4.3对用户单位机构的影响。

说明为了建立和运行所建议系统,对用户单位机构、人员的数量和技术水平等方面的全部要求。

4.4.4对系统运行过程的影响。

说明所建议系统对运行过程的影响,如:

a.用户的操作规程;。

b.运行中心的操作规程;。

c.运行中心与用户之间的关系;。

d.源数据的处理;。

e.数据进入系统的过程;。

f.对数据保存的要求,对数据存储、恢复的处理;。

g.输出报告的处理过程、存储媒体和调度方法;。

h.系统失效的后果及恢复的处理办法。

4.4.5对开发的影响。

说明对开发的影响,如:

a.为了支持所建议系统的开发,用户需进行的工作;。

b.为了建立一个数据库所要求的数据资源;。

c.为了开发和测验所建议系统而需要的计算机资源;。

d.所涉及的保密与安全问题。

4.4.6对地点和设施的影响。

说明对建筑物改造的要求及对环境设施的要求。

4.4.7对经费开支的影响。

扼要说明为了所建议系统的开发,设计和维持运行而需要的各项经费开支。

4.5局限性。

说明所建议系统尚存在的局限性以及这些问题未能消除的原因。

4.6技术条件方面的可行性。

本节应说明技术条件方面的可行性,如:

a.在当前的限制条件下,该系统的功能目标能否达到;。

b.利用现有的技术,该系统的功能能否实现;。

c.对开发人员的数量和质量的要求并说明这些要求能否满足;。

d.在规定的期限内,本系统的开发能否完成。

扼要说明曾考虑过的每一种可选择的系统方案,包括需开发的和可从国内国外直接购买的,如果没有供选择的系统方案可考虑,则说明这一点。

5.1可选择的系统方案1。

参照第4章的提纲,说明可选择的系统方案1,并说明它未被选中的理由。

5.2可选择的系统方案2。

按类似5.1条的方式说明第2个乃至第n个可选择的系统方案。......

6.1支出。

对于所选择的方案,说明所需的费用。如果已有一个现存系统,则包括该系统继续运行期间所需的费用。

6.1.1基本建设投资。

包括采购、开发和安装下列各项所需的费用,如:

a.房屋和设施;。

b.adp设备;。

c.数据通讯设备;。

d.环境保护设备;。

e.安全与保密设备;。

f.adp操作系统的和应用的软件;。

g.数据库管理软件。

6.1.2其他一次性支出。

包括下列各项所需的费用,如:

a.研究(需求的研究和设计的研究);。

b.开发计划与测量基准的研究;。

c.数据库的建立;。

软件的转换;。

e.检查费用和技术管理性费用;。

f.培训费、旅差费以及开发安装人员所需要的一次性支出;。

g.人员的退休及调动费用等。

6.1.3非一次性支出。

列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用,包括:

a.设备的租金和维护费用;。

b.软件的租金和维护费用;。

c.数据通讯方面的租金和维护费用;。

d.人员的工资、奖金;。

e.房屋、空间的使用开支;。

f.公用设施方面的开支;。

g.保密安全方面的开支;。

h.其他经常性的支出等。

6.2收益。

6.2.1一次性收益。

说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述,如:

c.其他如从多余设备出售回收的收入等。

6.2.2非一次性收益。

说明在整个系统生命期内由于运行所建议系统而导致的按月的、按年的能用人民币数目表示的收益,包括开支的减少和避免。

6.2.3不可定量的收益。

逐项列出无法直接用人民币表示的收益,如服务的改进,由操作失误引起的风险的减少,信息掌握情况的改进,组织机构给外界形象的改善等。有些不可捉摸的收益只能大概估计或进行极值估计(按最好和最差情况估计)。

6.3收益/投资比。

求出整个系统生命期的收益/投资比值。

6.4投资回收周期。

求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。

6.5敏感性分析。

所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时,对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。

本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果,包括:

7.1法律方面的可行性。

法律方面的可行性问题很多,如合同责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。

7.2使用方面的可行性。

例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看,是否能够使用该软件系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该软件系统的要求等等,都是要考虑的。

d.不能进行或不必进行(例如因技术不成熟、经济上不合算等)。

可行性研究报告名词解释篇四

公司成立至今成功为企事业单位策划上报发改委项目、工信项目、科技项目十余次,累计获得上级政府资金资助上亿元,是河南省最权威的项目申报策划专家。

格局有多大,事业走多远,客户的成功便是我们的成功。华景咨询融各方资源为客户提供全程式工程咨询服务,让投资更稳健、融资更轻松、项目建设全程无忧。

第一部分总论。

一、汽车维修厂建设项目名称。

二、汽车维修厂建设项目承建单位。

三、汽车维修厂建设项目背景。

四、汽车维修厂建设项目投资概况。

1、拟建地点。

2、建设规模与目标。

3、汽车维修厂建设项目投资资金及效益情况。

第二部分行业生产调查分析。

一、国内手机工业园行业产量统计。

(一)产品构成(二)产量统计数据。

二、企业市场集中度。

(一)主要产品市场分布。

(二)整个市场区域划分。

三、产品生产。

(一)近期新兴产品动态以及其市场定位。

(二)产品新技术及技术发展动向。

(三)企业投资的方向和空间。

第三部分市场分析与建设规模。

市场分析在汽车维修厂建设项目可行性研究中的重要地位在于,任何一个汽车维修厂建设项目,其生产规模的确定,技术的选择,投资估算甚至厂址的选择,都必须在对市场需求情况有了充分了解以后才能决定。而且市场分析的结果,还可以决定产品的价格、销售收入,最终影响到汽车维修厂建设项目的盈利性和可行性。在汽车维修厂建设项目可行性报告中,要详细阐述市场需求预测、价格分析,并确定建设规模。

一、汽车维修厂建设项目市场调查。

(一)拟建汽车维修厂建设项目产出物用途调查。

(二)汽车维修厂建设项目产品现有生产能力调查。

(三)汽车维修厂建设项目产品产量及销售量调查。

(四)汽车维修厂建设项目替代产品调查。

(五)汽车维修厂建设项目专题研究调查。

(六)国外汽车维修厂建设项目市场调查。

二、汽车维修厂建设项目市场预测。

市场预测是市场调查在时间上和空间上的延续,是利用市场调查所得到的信息资料,根据市场信息资料分析报告的结论,对汽车维修厂建设项目产品未来市场需求量及相关因素所进行的定量与定性的判断与分析。在汽车维修厂建设项目可行性研究工作中,市场预测的结论是制订产品方案,确定汽车维修厂建设项目建设规模所必须的依据。

(一)国内汽车维修厂建设项目市场需求预测。

1.本产品消耗对象。

2.本产品的消费条件。

3.本产品更新周期的特点。

4.可能出现的替代产品。

5.本产品使用中可能产生的新用途。

(二)汽车维修厂建设项目产品出口或进口替代分析。

1.替代出口分析。

(三)价格预测。

三、汽车维修厂建设项目市场推销战略。

在商品经济环境中,企业要根据市场情况,制定合格的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。因此,在汽车维修厂建设项目可行性研究中,要对市场推销战略进行研究。

(一)推销方式。

1、投资者分成2.企业自销。

3.国家部分收购。

4.经销人代销及代销人情况分析。

(二)推销措施。

(三)促销价格制度。

(四)产品销售费用预测。

四、汽车维修厂建设项目产品方案和建设规模。

(一)产品方案。

1.列出产品名称。

2.产品规格标准。

(二)建设规模。

五、汽车维修厂建设项目产品销售收入预测。

根据确定的产品方案和建设方案和建设规模及预测的产品价可以估算产品销售收入。

第四部分国内汽车维修厂建设项目生产企业分析。

一、企业基本情况。

二、企业资产负债分析。

三、企业收入及利润分析。

第五部分技术方案设计。

一、总平面布置。

1、总平面布置原则。

2、生产车间。

3、办公及生活用房。

4、道路及运输。

5、绿化。

二、产品生产技术方案。

1、汽车维修厂建设项目技术来源。

第六部分环境保护与节约能源。

一、环境保护。

1、设计依据。

二、节约能源。

1、节能原则。

2、节能措施。

第七部分职业安全与卫生及消防设施方案。

一、设计依据。

二、安全教育。

三、劳动安全制度。

四、劳动保护。

五、劳动安全与工业卫生。

六、消防设施及方案。

第八部分企业组织机构和劳动定员。

一、企业组织。

1、汽车维修厂建设项目法人组建方案。

2、管理机构组织机构图。

二、劳动定员和人员培训。

第九部分汽车维修厂建设项目实施进度与招投标。

一、汽车维修厂建设项目实施进度安排。

1、土建工程。

2、设备安装。

二、汽车维修厂建设项目实施进度表。

三、汽车维修厂建设项目招投标。

第十部分汽车维修厂建设项目财务测算。

汽车维修厂建设项目财务评价分析。

一、汽车维修厂建设项目总投资估算。

二、汽车维修厂建设项目资金筹措。

一个建设汽车维修厂建设项目所需要的投资资金,可以从多个来源渠道获得。汽车维修厂建设项目可行性研究阶段,资金筹措工作是根据对建设汽车维修厂建设项目固定资产投资估算和流动资金估算的结果,研究落实资金的来源渠道和筹措方式,从中选择条件优惠的资金。可行性报告中,应对每一种来源渠道的资金及其筹措方式逐一论述。并附有必要的计算表格和附件。可行性研究中,应对下列内容加以说明:

(一)资金来源。

(二)汽车维修厂建设项目筹资方案。

三、汽车维修厂建设项目投资使用计划。

(一)投资使用计划。

(二)借款偿还计划。

四、汽车维修厂建设项目财务评价说明&财务测算假定。

(一)计算依据及相关说明。

(二)汽车维修厂建设项目测算基本设定。

五、汽车维修厂建设项目总成本费用估算。

(一)直接成本。

(二)工资及福利费用。

(三)折旧及摊销。

(四)工资及福利费用。

(五)修理费。

(六)财务费用。

(七)其他费用。

(八)财务费用。

(九)总成本费用。

六、销售收入、销售税金及附加和增值税估算。

(一)销售收入。

(二)销售税金及附加。

(三)增值税。

(四)销售收入、销售税金及附加和增值税估算。

七、损益及利润分配估算。

八、现金流估算。

(一)汽车维修厂建设项目投资现金流估算。

(二)汽车维修厂建设项目资本金现金流估算。

九、不确定性分析。

在对建设汽车维修厂建设项目进行评价时,所采用的数据多数来自预测和估算。由于资料和信息的有限性,将来的实际情况可能与此有出入,这对汽车维修厂建设项目投资决策会带来风险。为避免或尽可能减少风险,就要分析不确定性因素对汽车维修厂建设项目经济评价指标的影响,以确定汽车维修厂建设项目的可靠性,这就是不确定性分析。

根据分析内容和侧重面不同,不确定性分析可分为盈亏平衡分析、敏感性分析和概率分析。在可行性研究中,一般要进行的盈亏平衡平分析、敏感性分配和概率分析,可视汽车维修厂建设项目情况而定。

(一)盈亏平衡分析。

(二)敏感性分析。

第十一部分财务效益、经济和社会效益评价。

一、财务评价。

1、评价依据。

2、评价内容。

3、财务评价结论。

二、社会效益和社会影响分析。

1、汽车维修厂建设项目对当地政府税收收益的影响。

2、汽车维修厂建设项目对当地居民收入的影响。

第十二部分汽车维修厂建设项目风险因素识别。

一、政策法规风险。

二、市场风险。

三、技术风险。

一、结论。

二、建议。

可行性研究报告名词解释篇五

根据以上对项目的可行性分析,应该得出一个该项目是否可行的结论;。

项目可行性研究报告的基本格式包括首页、标题、前言、正文、结论、附件等几部分。

简述项目提出的背景、项目技术状况、现有产业规模;项目的主要用途、性能;投资的必要性和预期经济效益;本企业实施该项目的优势,技术可行性分析。

1、项目技术性能水平与国外同类项目的比较;。

2、项目承担单位在实施本项目的优势;。

3、项目成熟程度;。

4、市场需求情况和风险分析;。

5、投资估算及资金筹措;。

6、项目融资估算;。

7、资金筹措方案;。

8、投资使用计划。

因此,编写可行性分析报告时须仔细谨慎,既要注意与后面内容相照应,又要对总论内容客观准确、重点突出。

1、项目初步设想方案:总投资、产品及介绍、产量、预计销售价格、直接成本及清单(含主要材料规格、来源及价格)。

2、技术及来源、设计专利标准、工艺描述、工艺流程图,对生产环境有特殊要求的请说明(比如防尘、减震、有辐射、需要降噪、有污染等)。

3、项目厂区情况:厂区位置、建筑平米、厂区平面布置图、购置价格、当地土地价格。

4、企业近三年设计报告(包含财务指标、账款应收预付等周转次数、在产品、产成品、原材料、动力、现金等的周转次数)。

5、项目拟新增的人数规模,拟设置的部门和工资水平,估计项目工资总额(含福利费)。

6、提供公司近三年营业费用、管理费用等扣除工资后的大致数值及占收入的比例。

7、公司享受的增值税、所得税税率,其他补贴及优惠事项。

8、项目产品价格及原料价格按照不含税价格测算,如果均能明确含税价格请逐项列明各种原料的进项税率和各类产品的销项税率。

9、项目设备选型表(设备名称及型号、来源、价格、进口的要注明,备案项目耗电指标等可不做单独测算,工艺环节中需要外部协助的请标明)。

10、其他资料及信息根据可研研究工作需要随时沟通。

【目录】。

第一章xx募投项目总览。

一、项目名称。

二、项目承担单位及负责人。

五、建设目标、规模、内容、周期。

六、总投资及来源。

七、经济及社会效益。

八、结论与建议。

第二章xx募投项目背景及投资必要性。

一、xx项目建设背景。

二、xx行业项目建设必要性。

三、xx项目建设可行性。

第三章xx募投项目建设单位概述。

一、xx募投项目企业概况。

二、xx募投项目企业经营业绩。

三、xx募投项目企业机构职责。

四、xx募投项目企业管理层介绍。

第四章xx募投项目行业与产品分析。

一、xx行业经济运行。

二、xx市场容量。

三、竞争格局。

四、xx行业成熟度。

五、xx行业周期。

六、xx行业与市场发展预测。

第五章xx募投产品方案与生产规模。

一、产品方案和建设规模。

二、xx产品产量及销售量。

三、xx产品价格。

四、市场推销战略。

五、产品销售收入预测。

第六章xx募投项目生产技术工艺。

一、生产技术。

二、生产工艺流程。

三、设备选型。

第七章xx募投项目建设方案及实施计划。

一、土建工程。

二、厂房及配套设施设计原则。

三、总平面布置和运输。

四、项目实施各阶段。

五、项目实施进度表。

第八章xx募投项目组织机构、劳动定员和人员培训。

一、企业组织形式。

二、企业工作制度。

三、劳动定员和人员培训。

第九章xx募投项目节能与合理利用方案。

一、设计依据。

二、项目能耗。

三、总平面规划节能措施。

四、建筑围护结构节能措施。

五、空调专业节能措施。

六、电专业节能措施。

七、水暖专业节能措施。

八、工艺节能措施。

九、节能制度。

第十章xx募投项目环境保护与劳动安全。

一、建设地区的环境现状。

二、项目主要污染源和污染物。

三、项目拟采用的环境保护标准。

四、治理环境的方案。

五、环境监测制度的建议。

六、环境保护投资估算。

七、环境影响评价结论。

第十一章xx募投项目劳动保护与安全卫生。

一、生产过程中职业危害因素的分析。

二、职业安全卫生主要设施(职业安全卫生配套设施)。

三、劳动安全与职业卫生机构。

四、消防措施和设施方案建议。

第十二章xx募投项目发展目标。

一、xx募投项目企业发展战略。

二、拟定上述战略所依据的假设条件。

三、实施上述战略所面临的主要困难。

四、发展战略与募投项目关系。

第十三章xx募投项目预计募集资金数额以及使用计划。

一、项目总投资估算。

(一)固定资产总额。

(二)流动资金估算。

二、资金筹措。

(一)资金来源。

(二)项目筹资方案。

三、投资使用计划。

(一)投资使用计划。

(二)借款偿还计划。

第十四章xx募投项目财务效益、经济和社会效益评价。

一、生产成本和销售收入估算。

(一)生产总成本。

(二)销售收入估算。

二、财务评价。

三、国民经济评价。

四、不确定性分析。

五、社会效益和经济效益分析。

(一)社会效益。

(二)经济效益。

第十五章xx募投项目风险分析及规避措施。

一、募投建设项目风险。

二、募投建设项目风险规避措施。

一、结论与建议。

二、附件。

三、附图。

可行性研究报告名词解释篇六

专业编写:

过滤净化项目建议书。

过滤净化项目环评报告。

过滤净化项目商业计划书。

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【主要用途】发改委立项,政府批地,融资,贷款,申请国家补助资金等。

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【报告格式】word格式;pdf格式。

【报告价格】此报告为委托项目报告,具体价格根据具体的要求协商,欢迎进入公司网站,了解详情,工程师(高建先生)会给您满意的答复。

【报告说明】。

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个。

性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、上马、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在制定某一建设或科研项目之前,对该项目实施的可能。

告。可行性研究报告主要内容是要求以全面、系统的分析为主要方法,经济效益为核心,围绕影响项目的各种因素,运用大量的数据资料论证拟建项目是否可行。对整个可行性研究提出综合分析评价,指出优缺点和建议。为了结论的需要,往往还需要加上一些附件,如试验数据、论证材料、计算图表、附图等,以增强可行性报告的说服力。

可行性研究是确定建设项目前具有决定性意义的工作,是在投资决策之前,

对拟建项目进行全面技术经济分析论证的科学方法,在投资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可。

行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、

环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

可行性研究报告大纲(具体可根据客户要求进行调整)。

为客户提供国家发委甲级资质。

第一章过滤净化项目总论。

第一节过滤净化项目背景。

一、过滤净化项目名称。

二、过滤净化项目承办单位。

三、过滤净化项目主管部门。

四、过滤净化项目拟建地区、地点。

七、过滤净化项目提出的理由与过程。

一、市场预测和项目规模。

二、原材料、燃料和动力供应。

三、选址。

四、过滤净化项目工程技术方案。

五、环境保护。

六、工厂组织及劳动定员。

七、过滤净化项目建设进度。

八、投资估算和资金筹措。

九、过滤净化项目财务和经济评论。

十、过滤净化项目综合评价结论。

第三节主要技术经济指标表。

第四节存在问题及建议。

第二章过滤净化项目投资环境分析。

第一节社会宏观环境分析。

第二节过滤净化项目相关政策分析。

一、

二、过滤净化行业准入政策。

三、过滤净化行业技术政策。

第三节地方政策。

第三章过滤净化项目背景和发展概况。

第一节过滤净化项目提出的背景。

一、国家及过滤净化行业发展规划。

二、过滤净化项目发起人和发起缘由。

第二节过滤净化项目发展概况。

一、已进行的调查研究过滤净化项目及其成果。

二、试验试制工作情况。

三、厂址初勘和初步测量工作情况。

四、过滤净化项目建议书的编制、提出及审批过程。

第三节过滤净化项目建设的必要性。

一、现状与差距。

二、发展趋势。

三、过滤净化项目建设的必要性。

四、过滤净化项目建设的可行性。

第四节投资的必要性。

第四章市场预测。

第一节过滤净化产品市场供应预测。

一、国内外过滤净化市场供应现状。

二、国内外过滤净化市场供应预测。

第二节产品市场需求预测。

一、国内外过滤净化市场需求现状。

二、国内外过滤净化市场需求预测。

第三节产品目标市场分析。

一、过滤净化产品目标市场界定。

二、市场占有份额分析。

第四节价格现状与预测。

一、过滤净化产品国内市场销售价格。

二、过滤净化产品国际市场销售价格。

第五节市场竞争力分析。

一、主要竞争对手情况。

二、产品市场竞争力优势、劣势。

三、营销策略。

第六节市场风险。

第五章过滤净化行业竞争格局分析。

第一节国内生产企业现状。

一、重点企业信息。

二、企业地理分布。

三、企业规模经济效应。

四、企业从业人数。

第二节重点区域企业特点分析。

一、华北区域。

二、东北区域。

三、西北区域。

四、华东区域。

五、华南区域。

六、西南区域。

七、华中区域。

第三节企业竞争策略分析。

一、产品竞争策略。

二、价格竞争策略。

三、渠道竞争策略。

四、销售竞争策略。

五、服务竞争策略。

六、品牌竞争策略。

第六章过滤净化行业财务指标分析参考。

第一节过滤净化行业产销状况分析。

第二节过滤净化行业资产负债状况分析。

第三节过滤净化行业资产运营状况分析。

第四节过滤净化行业获利能力分析。

第五节过滤净化行业成本费用分析。

第七章过滤净化行业市场分析与建设规模。

第一节市场调查。

一、拟建过滤净化项目产出物用途调查。

二、产品现有生产能力调查。

三、产品产量及销售量调查。

四、替代产品调查。

五、产品价格调查。

六、国外市场调查。

第二节过滤净化行业市场预测。

一、国内市场需求预测。

二、产品出口或进口替代分析。

三、价格预测。

第三节过滤净化行业市场推销战略。

一、推销方式。

二、推销措施。

三、促销价格制度。

四、产品销售费用预测。

第四节过滤净化项目产品方案和建设规模。

一、产品方案。

二、建设规模。

第五节过滤净化项目产品销售收入预测。

第八章过滤净化项目建设条件与选址方案。

第一节资源和原材料。

可行性研究报告名词解释篇七

广东省xx区。

“十一五”以来,在国际金融危机冲击、国内加快结构调整大背景下,由于生物医药技术不断进步、市场需求快速增长,广东省生物医药产业保持了较快的发展势头。

根据中研普华研究院的分析,20xx年,广东全省生物医药总产值达到890亿元,实现增加值320亿元,年均增长分别为25%和23%,增长速度居全省九大产业之首。全球生物药品销售额达到1300多亿美元,占整个医药市场的比重达到15%左右。目前,全球研制中的生物技术药物超过2200种,80%进入临床试验。预计20xx年-20xx年间,生物药品市场将进一步扩大,占全球药品市场的比重将超过25%。

普宁中药材市场是粤东最大的药材集散地,市场日均上市品种1000多个,年贸易成交额14亿元以上,“中药材销售己辐射到全国18个省市,且远销日本、南韩、东南亚、港澳、北美等国家和地区。

普宁的医药产业正呈现着广阔的发展前景,现己成为普宁经济发展的主导产业。

人口数量的自然增长是药品刚性需求增加的基本因素;城镇人口老龄化的趋势,亚健康人群的日益扩大,促使药品的社会需求持续增长。尤其是“十七大”医改方案的推出,全面医保将是国内卫生医疗系统未来很长一段时间内的工作目标,随着覆盖人群不断扩大,政府支出增加,从而使药品的市场需求出现快速增长。

制剂厂房的建设,研发实验室的建设,办公大楼的建设,员工宿舍及食堂、活动区建设,生产线(将建设片剂、胶囊剂、颗粒剂等多条口服固体生产线)设备购置及安装、组建等。

本项目总投资规模30000万元,其中静态投资约26500万元,占总投资额的88.43%,主要用于各生产车间的建设投资、办公大楼的建设投资、员工宿舍楼及食堂的建设投资、各种生产设备和办公设备的投资以及研发试验中心的筹建等;预留铺底资金约3500万元,占总投资额的11.57%。

通过中研普华研究院对我国当前医药行业背景的分析,对行业政策的充分研判,对行业市场的调研及对数据的分析,对普宁英歌山工业园区周边投资环境的论证,结合公司已获得的药品生产批文以及所掌握的药品生产技术、制药厂的规划布局等,根据这一系列充分的分析、比对,再结合数据的佐证,得出本项目的经济效益指标:

(1)总投资收益率为35.69%;。

(2)投资回收期为4.10年;。

(3)财务净现值为251501万元;。

(4)财务内部收益率为28.45%。完全符合行业实际运行状况,说明项目切实可行。

此外,本项目的落成将充分带动当地产业链的发展,促进就业,保障民生,为当地乃至全国人民的健康做出了应有的贡献,社会效益突出。

可行性研究报告名词解释篇八

g.人员的退休及调动费用等。

a.6.1.3非一次性支出。

列出在该系统生命期内按月或按季或按年支出的用于运行和维护的费用,包括:

a.设备的租金和维护费用;

b软件的租金和维护费用;

c.数据通讯方面的租金和维护费用;

d.人员的工资、奖金;

e.房屋、空间的使用开支;

f.公用设施方面的开支;

g.保密安全方面的开支;

h.其他经常性的支出等。

(注:你正浏览的文章由"本站。

"整理,版权归原文作者所有)。

a.6.2收益。

a.6.2.1一次性收益。

说明能够用人民币数目表示的一次性收益,可按数据处理、用户、管理和支持等项分类叙述,如:

c.其他如从多余设备出售回收的收入等。

a.6.2.2非一次性收益。

a.6.2.3不可定量的收益。

a.6.3收益/投资比。

求出整个系统生命期的收益/投资比值。

a.6.4投资回收周期。

求出收益的累计数开始超过支出的累计数的时间。

a.6.5敏感性分析。

所谓敏感性分析是指一些关键性因素如系统生命期长度、系统的工作负荷量、工作负荷的类型与这些不同类型之间的合理搭配、处理速度要求、设备和软件的配置等变化时,对开支和收益的影响最灵敏的范围的估计。在敏感性分析的基础上做出的选择当然会比单一选择的结果要好一些。

a.7社会因素方面的可行性。

本章用来说明对社会因素方面的可行性分析的结果,包括:

a.7.1法律方面的可行性。

法律方面的可行性问题很多,如。

合同。

责任、侵犯专利权、侵犯版权等方面的陷井,软件人员通常是不熟悉的,有可能陷入,务必要注意研究。

a.7.2使用方面的可行性。

例如从用户单位的行政管理、工作制度等方面来看,是否能够使用该软件系统;从用户单位的工作人员的素质来看,是否能满足使用该软件系统的要求等等,都是要考虑的。

a.8结论。

在进行可行性研究报告的编制时,必须有一个研究的结论。结论可以是:

a.可以立即开始进行;

b.需要推迟到某些条件(例如资金、人力、设备等)落实之后才能开始进行;

c.需要对开发目标进行某些修改之后才能开始进行;

d.不能进行或不必进行(例如因技术不成熟、经济上不合算等)。

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可行性研究报告名词解释篇九

随着人们生活水平的不断提高,美味,营养的绿色保健食品成为人们追求的新目标,家猪的营养结构和肉质越来越不能满足人类对健康消费的需要。而野猪肉质鲜嫩香醇、野味浓郁为众人所知,人人爱吃。它风味独特,营养丰富,低脂肪高蛋白、富含各类维生素、氨基酸、微量元素,人体所需的亚油酸含量高于家猪2.5倍,还含有抗癌物质锌、硒和亚油酸等。而且它以无污染的野草、嫩树枝,山果等为主食,是纯天然的绿色滋补保健食品,成为人们真正的“放心肉”而极为畅销。目前市场十分紧俏,即使是乡村每公斤也达40元,广州、香港、上海、北京、深圳等各大城市更是乐观。广州野生动物批发市场毛重批发价50元/公斤仍十分抢手,一些商家还为没有固定的货源而发愁。我国是以猪肉为主要肉食的国家,年消费生猪在1.8亿头以上,即使按生猪消费的1/10计也达1800万头。目前全国人工养殖的野猪极少,今后5-10年内仍远远无法满足需求。近几年生猪市场疲软,销售价格持续下跌,致使许多养猪场倒闭,生猪生产已进入高成本、高风险的“微利时代”特种野猪的出现对我国生猪养殖业是一个福音,取代家猪将成为趋势。

(一)、银川市xxxx基本情况。

(二)生产生活基本情况。

(三)交通通讯状况。

(四)自然环境。

特种野猪是以纯种野山猪为你本,以瘦肉型猪为母本进行杂交,经过多次选育,驯化的一种野猪,称特种野猪。这种特种野猪,既保持了野山猪瘦肉率高,肉质鲜嫩,抗病力强,适应性广的优势,又保持了瘦肉型猪瘦肉率高,生长发育快,饲料利用高,繁殖力强,性情温驯,好饲养的特点,并克服了野山猪的体形小、生长慢、季节性繁殖、产仔少的缺陷。同时保持了野猪瘦肉的高产出率(达85%)且抗病力强,适应性广等特点,不易得病,成活率高达98%以上,繁殖力强(年产仔2-2.5胎,每胎8-13只)。其肉食用价值高,肉质鲜嫩,野味浓郁,瘦肉率高,脂肪含量低,营养丰富,是人类追求的绿色保健食品。一是含有17种氨基酸和多种微量元素,亚油酸含量比一般猪高2.5倍,亚油酸是人体惟一不能合成的必需脂肪酸,对高血压、高血脂、冠心病、脑血管疾病有独特的疗效。二是食用特种野猪皮可以预防人体代谢紊乱,生殖机能障碍,高度疲劳和儿童发育不良等疾病。三是最新研究表明,特种野猪肉里含有抗癌物质锌和硒等,是一种理想的滋补保健肉类。四是特种野猪骨头可制药。

有关资料显示,20xx年野猪在京津地区供不应求,而在广东、上海和香港等市场,野猪活体重价格30元/公斤,猪肉价格为48元/公斤,比一般活猪和猪肉价格高4~5倍,仍十分抢手,一头特种猪的价格相当于7-8头普通家猪的价格。且特种野猪的主食为青草等青绿饲料,饲料来源广泛,价格低廉,饲量仅为家猪的三分之一,养殖前景极好,是个抢先发展占据市场份额的产业。

2、本人现有饲料基地xx亩,建有养殖场地xx平方米;可供饲养xx头野猪;。

3、本地人力资源充足、廉价。

4、本地饲料可就地取材,减少成本,所需精料,本地有供应。

支出:

(1)空妊母猪料:

以每百斤计算:单价:81元/百斤。

平均每餐每头母猪:2.1市斤x0.81元=1.7元。

每天两餐:2.1市斤x2餐x0.81元=3.42元。

平均每头每月:30天x3.42元=103元。

空妊母猪一般时间40天x每天饲料成本3.42元=136.8元,为空妊母猪每头的成本。

可行性研究报告名词解释篇十

保定市图书馆是集知识、信息和人才于一体的智力型社会团体,作为市政府信息公开重要场所,开发馆藏及网上信息资源,发掘和调动馆员智力优势,以需求为决策信息服务的指导思想,积极开展为领导决策服务工作,是我馆信息服务的一个重要方面。决策作为一个地区及部门管理的核心职能,地区发展中的任何决策都必须以信息为依据,地区的发展要求决策者必须为掌握一个地方的市场动向、供求状况、消费趋势、技术现状、产品水平、竞争对手的实力情况和有关法律、法规等,这样才能做出相关的政策、发展战略、长远规划、区域结构调整以及资源合理利用等科学决策。领导作为决策者,对国家政策、法规以及市场、产品、新成果、新技术等方面的信息需要有更多的了解和把握。其所依据的决策信息的质量直接影响着决策的结果。

不同的用户信息需求受到不同的社会政治、经济、文化等因素的诸多影响。在市场经济日趋活跃的今天,领导作为决策者,对国家政策、法规以及市场、产品、新成果、新技术等方面的信息需要有更多的了解和把握。第一,信息保障是他们成功决策的根本保证,是制定决策方案、决策准则以及测定决策中会出现的各种现象的依据;第二,信息对地区经济文化的发展起到基础性的支撑作用,现代化信息实现地区经济发展的前提;第三,信息一个地区的区域结构调整、区域发展起到关键性作用;第四,信息有利于提高生产力,开拓区域发展空间;第五,信息有利于合理利用本地区的自然、社会资源,实现本地区可持续发展;第六,信息有利于推动区域发展工作的指导方法和区域经营管理方面的变革。

政府制定调整宏观政策,必须以各种信息为依据。信息的提供是否高效、准确,直接关系到政府宏观管理的可行性和调控目标的可靠性程度。一方面,用户对信息的获取、加工、提供、反馈的范围、质量、速度的要求比以往要全面而快捷。另一方面,信息产业方面的新技术、新产品的不断开发,已为决策信息服务的高效、新颖提供了物质基础,用户普遍需要经过筛选、深加工的高效信息,而不仅仅是原始文献或文献检索。必须进行信息的加工、实现信息传播的数字化网络化。

决策信息虽然具有高效创新的需求,同时也呈现多元化的特点。就是说既有宏观的如政策法规、结构调整等信息,也有微观的如各行业的动态信息、产销信息、市场行情等信息。图书馆面对广大用户的需求,受社会环境和用户本身多种因素影响,呈现多样化的结构。他们有着对不同学科信息的需求,每种信息对于用户来说都是必需的,这就体现了图书馆提供信息服务的范围的多样化趋势。

要提升区域的国际竞争力,就必须全面提高信息服务的能力和水平。现代图书馆的信息服务在手段、方式、内容上产生了巨大变化,图书馆的信息不单纯局限于书刊资料,而是增加网络新闻、电子书刊等,大大提高了信息服务的科技含量。我们可以通过现代化的信息化网络系统,研究并提供国内、国际上各类相关信息,在此基础上对搜集到的信息针对用户需求进行综合分析研究,产生新的信息产品提供给用户。这些在新技术的网络环境下都是可做到的,这不仅是用户的要求,也是图书馆信息服务的重要内容。

首先,图书馆作为文献信息的集散地,是收集、整理、保存并以此为用户服务的文化教育机构,它的优势是对文献信息和人类知识的收藏、系统整理,因而能向社会提供有序而系统的信息服务,能给用户提供经过选择、有序的信息。我馆拥有藏书75万册及文化信息资源共享平台,丰富、多样化的文献信息资源,为决策服务工作提供了切实可行的物质基础。第二、我馆硕士研究生学历1人,本科学历24人,大专学历20人,中专及以下学历6人,专业技术人员40人,占在职人员的78.4%,其中研究馆员3人,付研究馆员9人,馆员17人,拥有着一支训练有素的专业队伍,是开展决策服务的根本。经过长期的.图书馆工作实践,从事文献信息服务人员的综合素质和工作能力不断提升,既有图书情报学科知识等知识,又有一定的计算机操作及信息处理技能,同时他们具有强烈的事业心和信息服务意识,从而保证了为决策信息服务的质量。第三、领导班子的高度重视,是开展决策服务的关键。我馆成立了由领导亲自挂帅的信息服务队,配备为决策信息服务专门部门和人员,切实可行的开展领导决策服务,既发挥了图书馆人才优势,也提高了信息服务的工作层次、信息的质量和价值,形成系统的工作思路,是为领导决策服务有效的途径和方法。第四、我馆注重培养高素质的决策信息专业人才。

总之,充分依托我馆丰富的文献和人力资源优势,积极开展决策信息服务,是我馆信息服务的一项重要内容,也是更好地发挥我馆市政府信息公开场所的作用的具体表现形式之一,在我馆今后的工作中,应认真思考如何更好地开展行之有效的决策信息服务工作,加强从事决策信息服务人员的现代化技术培训,以创新思维,努力开创我馆信息服务工作新局面,如此才能更好地发挥我馆在文化强市建设中的阵地作用。

可行性研究报告名词解释篇十一

2、内容:根据国家和有关部门关于该类项目的广度和深度规定,结合项目具体情况编列,其提纲如下:

(1)依据国家产业政策、产业目录、宏观调控政策,在项目建议书基础上进一步进行调研,提出项目背景、项目建设的必要性和经济意义,以及编制可行性研究报告所依据的政策原则和指导思想。

(2)产品市场(或社会需求)现状调查和预测分析;竞争对手现状和发展分析;产品的竞争能力分析;市场营销战略。

(3)产品(或建设)规模方案的选择。

(4)工艺技术方案(或建设标准)选择。

(5)资源、原材料、燃料来源和供销的可能性评价。

(6)公用设施建设方案。

(7)建厂条件和厂址方案:地理位置、气象、水文、地质、地形条件、交通运输,以及水、电、气和社会经济状况及其发展趋势;厂址比较和选择意见。

(8)生态环境影响和对策。

(9)节约能源、水和土地资源措施。

(10)职业安全、卫生和消防论证及措施。

(11)生产组织、管理体制、机构定员、人员培训设想。

(12)编制投资估算(投资估算按重要部位设计方案估算工程量进行计算)。提出资金筹措办法。

(13)经济分析和风险分析。

(14)综合评价及结论。

3、项目实施单位条件、经济技术能力情况和项目实施领导组织、人力配备情况。

×××单位或委托×××院、所编制。

×××年×××月×××日。

可行性研究报告名词解释篇十二

编制单位:北京智博睿投资咨询有限公司。

本报告是针对行业投资可行性研究咨询服务的专项研究报告,此报告为个性化定制服务报告,我们将根据不同类型及不同行业的项目提出的具体要求,修订报告目录,并在此目录的基础上重新完善行业数据及分析内容,为企业项目立项、申请资金、融资提供全程指引服务。

可行性研究报告是在招商引资、投资合作、政府立项、银行贷款等领域常用的专业文档,主要对项目实施的可能性、有效性、如何实施、相关技术方案及财务效果进行具体、深入、细致的技术论证和经济评价,以求确定一个在技术上合理、经济上合算的最优方案和最佳时机而写的书面报告。

资管理中,可行性研究是指对拟建项目有关的自然、社会、经济、技术等进行调研、分析比较以及预测建成后的社会经济效益。在此基础上,综合论证项目建设的必要性,财务的盈利性,经济上的合理性,技术上的先进性和适应性以及建设条件的可能性和可行性,从而为投资决策提供科学依据。

投资可行性报告咨询服务分为政府审批核准用可行性研究报告和融资用可行性研究报告。审批核准用的可行性研究报告侧重关注项目的社会经济效益和影响;融资用报告侧重关注项目在经济上是否可行。具体概括为:政府立项审批,产业扶持,银行贷款,融资投资、投资建设、境外投资、上市融资、中外合作,股份合作、组建公司、征用土地、申请高新技术企业等各类可行性报告。

报告通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的研究调查,在行业专家研究经验的基础上对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。

报告用途:发改委立项、政府申请资金、申请土地、银行贷款、境内外融资等。

可行性研究报告名词解释篇十三

项目地址。

广东省xx区。

项目背景。

“十一五”以来,在国际金融危机冲击、国内加快结构调整大背景下,由于生物医药技术不断进步、市场需求快速增长,广东省生物医药产业保持了较快的发展势头。

根据中研普华研究院的分析,20xx年,广东全省生物医药总产值达到890亿元,实现增加值320亿元,年均增长分别为25%和23%,增长速度居全省九大产业之首。全球生物药品销售额达到1300多亿美元,占整个医药市场的比重达到15%左右。目前,全球研制中的生物技术药物超过2200种,80%进入临床试验。预计20xx年-20xx年间,生物药品市场将进一步扩大,占全球药品市场的比重将超过25%。

普宁中药材市场是粤东最大的药材集散地,市场日均上市品种1000多个,年贸易成交额14亿元以上,“中药材销售己辐射到全国18个省市,且远销日本、南韩、东南亚、港澳、北美等国家和地区。

普宁的医药产业正呈现着广阔的发展前景,现己成为普宁经济发展的主导产业。

人口数量的自然增长是药品刚性需求增加的基本因素;城镇人口老龄化的趋势,亚健康人群的日益扩大,促使药品的社会需求持续增长。尤其是“十七大”医改方案的推出,全面医保将是国内卫生医疗系统未来很长一段时间内的工作目标,随着覆盖人群不断扩大,政府支出增加,从而使药品的市场需求出现快速增长。

项目建设内容。

制剂厂房的建设,研发实验室的建设,办公大楼的建设,员工宿舍及食堂、活动区建设,生产线(将建设片剂、胶囊剂、颗粒剂等多条口服固体生产线)设备购置及安装、组建等。

项目总投资规模。

本项目总投资规模30000万元,其中静态投资约26500万元,占总投资额的88.43%,主要用于各生产车间的建设投资、办公大楼的建设投资、员工宿舍楼及食堂的建设投资、各种生产设备和办公设备的投资以及研发试验中心的筹建等;预留铺底资金约3500万元,占总投资额的11.57%。

通过中研普华研究院对我国当前医药行业背景的分析,对行业政策的充分研判,对行业市场的调研及对数据的分析,对普宁英歌山工业园区周边投资环境的论证,结合公司已获得的药品生产批文以及所掌握的药品生产技术、制药厂的规划布局等,根据这一系列充分的分析、比对,再结合数据的佐证,得出本项目的经济效益指标:(1)总投资收益率为35.69%;(2)投资回收期为4.10年;(3)财务净现值为251501万元;(4)财务内部收益率为28.45%。完全符合行业实际运行状况,说明项目切实可行。

此外,本项目的落成将充分带动当地产业链的发展,促进就业,保障民生,为当地乃至全国人民的健康做出了应有的贡献,社会效益突出。

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