最新固定资产管理制度细则 固定资产管理制度及管理办法(九篇)

格式:DOC 上传日期:2023-06-06 16:30:22
最新固定资产管理制度细则 固定资产管理制度及管理办法(九篇)
时间:2023-06-06 16:30:22     小编:zdfb

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇一

一、为加强局机关国有资产管理,提高资产使用效益,依据《行政事业单位国有资产管理办法》,特制定本办法。

二、本办法所称固定资产包括:

1、固定资产的使用年限要在一年以上。

2、单位价值在500元以上一般设备以及房屋。单位价值虽未达到规定标准,但耐用时间在一年以上的大批量同类物资。

一般设备包括:

(1)办公通用设备:办公自动化设备、办公家具及会议室家具等。

(2)汽车:轿车、面包车、越野车等。

(3)其他:以上未列入的一般设备。

房屋:办公用房等。

三、固定资产管理部门:

1、办公室为局机关固定资产实物管理部门;

2、办公室的工作职责:负责制订局机关各部门固定资产的配备及使用标准;负责固定资产采购、验收、保管、维修保养工作;负责固定资产实物登记统计工作;负责对固定资产进行定期盘点、清理核对工作;负责对固定资产调拨、报废、残值处理等有关管理工作。

四、固定资产核算部门:

1、综合计划财务处为局机关固定资产的核算部门;

2、综合计划财务处的工作职责:负责固定资产经费计划的安排;负责向市财政政府采购中心及核算中心部门办理固定资产采购结算工作;负责对固定资产增减变动及时进行账务处理;负责对固定资产总帐及明细分类帐核算;协助办公室进行固定资产盘点工作,做到帐实相符。

五、固定资产的购置:

1、每年按照财政预算经费安排设备购置计划,由办公室根据当年办公设备购置需要,与资金计划衔接,制订固定资产购置计划,经局领导审定批准后实施。

2、属政府采购范围内的固定资产,不得自行采购。先由办公室填报设备政府采购申请表,再由综合计划财务处根据经费来源,向财政政府采购中心及核算中心等部门办理购置、结算手续。

3、不属于政府采购范围的固定资产,应在进行广泛的市场询价基础上择优购置。

六、固定资产的验收、保管、使用(包括借用、调拨)、

报废:

1、新购入的固定资产,应先做好验收工作。由使用部门及使用人验收,验收人员要严格把关,对所验固定资产的数量、质量、附件、资料等都要认真检查。经办公室签署意见登记备案后,连同发票交综合计划财务处。

2、各部门使用的固定资产,领用及保管要落实使用责任人。贵重财产除安排专人保管外,还要落实安全保管措施。各部门负责人是本部门固定资产管理的第一责任人。固定资产外借必须经部门负责人批准,未经批准不得随意转借。

3、固定资产变更使用管理部门,必须经办公室同意并办理相关手续。计算机使用及管理根据《关于局机关计算机管理规定》执行。

4、固定资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须按规定履行报批手续。对尚有利用价值但已不适宜机关使用的固定资产,应根据实际情况,先考虑机关内公开拍卖。拍卖不成,再作为废旧物资处理。残值回收资金一律交财务部门入帐。

七、固定资产的清查:

要坚持固定资产定期清理、清查制度。各部门使用的固定资产应每年自查一次,每二年全面清查一次,做到账物相符。

八、固定资产的赔偿:

各部门的固定资产都应保证安全、完整。由于管理使用不妥,造成损失或者遗失(包括失窃)的,都要按情节轻重给予一定的经济赔偿,情节严重的,给予必要的行政处分。

附件:固定资产政府采购目录:

1、办公自动化设备:计算机、打印机、传真机、复印机、速印机、投影仪、扫描仪。

2、网络设备:服务器、路由器、交换机。

3、电器设备:摄影、摄像器材(不包括普通相机)、空气调节设备。

4、办公室、会议室家俱。

5、车辆:小轿车、大轿车、摩托车、专用车辆。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇二

一、目的:为了规范公司食堂管理工作,共同营造一个卫生、安全、健康、有序的用餐环境,特制定本管理制度。

二、适用范围:在公司食堂就餐的全体员工与食堂工作人员。

三、管理部门及职责:

3、负责食堂接待(招待)管理;

4、负责对食堂的费用结算管理。

四、食堂经营:

1、公司为食堂贴补经营并提供必要的硬件保证;

2、根据公司要求,以行政部公布的就餐标准为准。

五、食堂工作人员上岗要求与工作要求:

1、食堂工作人员上岗要求:

①必须持《健康证》上岗;

②必须有敬业爱岗精神与良好的卫生习惯;

4工作人员工作时必须穿制服、戴口罩、戴帽; ○

作改变时也需更换手套;

得与人闲谈。

2、食堂工作人员的工作要求:

③、工作人员要熟悉消防器材、掌握消防器材使用规定;

等;

6、厨师于每个礼拜五交下个礼拜的菜谱; ○

7、厨师负责根据菜谱制定所需物资的计划; ○

8、厨师负责客餐的计划与制作。 ○

六、食堂卫生要求:所有处于食堂区域的卫生清洁

1、定期组织灭蚊、灭鼠消杀活动

2、食堂内的食品要做到生、熟食分开摆放,熟食隔夜后,不得食用。

3、食堂工作场所的地板要在工作完毕后,将菜屑冲洗干净并用去污剂冲刷。

4、工作台面,餐具架,于每日使用后清洁需消毒。

5、排烟机,炉灶,电锅,蒸饭柜使用完毕后需消毒。

6、刀具,砧板,汤勺,炒菜工具每日使用完毕后需消毒。

7、菜盆,汤桶每日作业完毕后需消毒,然后摆放好晾干。

8、食堂内物品要摆放整齐,及时清理垃圾,严禁随地乱摆放东西,保证通道畅通。

9、食堂内必须做到门窗明亮,墙面无污渍、无蜘蛛网、无蚊蝇、无烟尘,10、食堂内部地面、餐桌台面、工作台面应干净,无杂物、无积水、无污垢,炊具干净、整洁,无污点。

10、泔水桶每天清洗干净,杜绝蚊蝇滋生。

七:安全管理

1、未经许可,除食堂工作人员外,任何人员不得进入厨房;

2、厨房清洁用品应与调味品、菜品分开放置;

3、不得私自动用厨房灭火器设置;

4、厨房及就餐区严禁吸烟;

5、使用炊事用具要严格遵守操作规程,防止事故发生;

6、食堂工作人员下班前,要关好门窗,检查各类电源开关、设备等。

八、食堂周转金及物品管理

3、食物应在保质期内使用,严禁使用过期食物;

4、本着质优价廉、货比三家的原则选择每日副食品等物资的固定供应商;

7、不得将已购进食堂的食品私自向外出售或带走,一律按内盗处理;

8、食物建立进出流水账,做到日清月结,帐物相符;

9、严禁挪用采购款,严禁以少报多。

八、员工就餐管理

1、公司食堂每日提供早、中、晚餐,节假日根据公司安排是否提供就餐;

2、所有人员必须在规定时间内用餐;

4、员工进入餐厅必须佩带工牌,按序排队,实行先刷卡后就餐;

10、公司员工应按照公司规定的时间就餐,禁止提前就餐。

九、伙食费的核算与管理

5、每月上旬的第5个工作日公布上月餐费,接受员工的监督。

十、 厨房奖惩原则

14、未按要求提供菜谱及未按菜谱填写计划采购单,处罚20元/次;

15、采购中徇私舞弊,处罚500元并辞退。

十二、本制度由行政部制定,总经理批准后实行;修改解释、或终止亦同。 十三、本制度从发布之日起执行,以前相关制度同时废止。

成都华塑电子技术开发有限公司

为加强三分厂职工食堂管理,提高管理水平和服务质量,结合实际情况特制定本办法。

一、职工食堂岗位设置

(一)职工食堂成立管委会,设食堂管-理-员1名:

(二)食堂灶间设厨师2名。

二、食堂管理规定

(一)就餐办法。

1、分厂制作饭卡,各部门根据用餐人员数量自行领购。

2、外出执行公务人员中午必须回食堂就餐,特殊情况须提前说明原因,以便食堂合理安排用餐数量。

3、就餐时自带就餐餐具,自选饭菜。

4、就餐者持餐卡先划卡后领取饭菜。

5、外单位人员一律不准在本食堂就餐。

(二)就餐时间。

2、因公不能按时就餐者,应提前通知食堂留饭。

(三)就餐人员十项守则

1、就餐人员应尊重食堂工作人员的劳动,做到文明就餐。

2、就餐人员必须到食堂就餐,不得将食品带到办公楼内用餐。

3、就餐人员应自觉服从食堂人员的管理。

4、食堂内不得吸烟、随地吐痰、大声喧哗。

5、爱护食堂的公共设施及公物,饭菜不得带出餐厅,不得随意搬动及损坏餐桌、餐凳。

6、自觉遵守就餐秩序,按先后顺序排队打饭,不得拥挤、插号,不得将饭卡转借他人使用。

7、讲究卫生,自觉保持餐厅的整洁,不得将饭菜汤等洒泼在餐桌、椅、地上,残余饭菜应倒入指定的容器里,做到人走桌地两净。

8、厉行节约,杜绝浪费,根据个人饭量领取饭菜,不得少吃多要。

9、餐厅内严禁酗酒。

10、用餐后不得在餐厅内长时间逗留。

(四)食堂工作人员十项守则

1、工作人员按岗位分工进行工作,做到遵守纪律,服从分配,团结一致,搞好协作。

2、工作人员要牢固树立服务意识,保质保量地完成本职工作。

3、工作人员不得私拿、私分、私吃食堂主副食品,凡违反者,视情节轻重予以处罚。

4、餐厅工作人员,上班前必须换工作衣帽。

5、应保证准时开饭,并在开饭五分钟前做好一切准备。

6、在工作过程中,要爱惜餐厅用具、设备。

7、监督用餐人员是否存在浪费等行为,敢于制止并向管-理-员汇报。

8、工作人员在职工开饭后用餐,用餐完毕要马上整理卫生。

三、食堂管理方式

1、食堂实行专人负责,民主管理,食堂人员要端正服务态度,努力提高饭菜质量,降低伙食成本。

2、餐厅管-理-员要定期向员工征求有关饭菜质量、口味、服务态度、卫生等方面的意见,自觉接受群众监督。

3、采购材料入库前,保管员必须验收,履行签字入库手续。入库后要加强保管,分类存放、分类记帐;出库时要严格执行发货制度,由保管员和领料员两人签字出库。

4、认真贯彻《卫生食品法》,把好病从口入关,生食和熟食分开,食品和原料分开,防止污染,防止肠道传染病,杜绝食物中毒的发生。

5、广泛征求意见,每周订一次食谱,按照食谱调剂伙食,要经常变更饭菜花样,搞好主食和副食的搭配,保证员工吃饱吃好。

6、提高警惕,搞好安全保卫工作,非伙房工作人员不得入内,禁止传

四染、财病务者核入算内规。 定

1、食堂管委会要加强食堂的经济核算管理。

3、应建立健全库存物品明细帐,做到帐物相符,不准有帐外物品。

4、每月定期公布食堂账务,做到账务公开,接受员工监督。

五、卫生管理规定

1、健全卫生制度。管委会工作人员划片分工,包干负责。

2、地面、墙面、天棚、烟罩、门窗、工作台、用具保持洁净,无灰尘、无蛛网、无污染。

3、严格厨房卫生要求,按规定卫生标准执行。

4、食品按“四隔离”要求存放,严格交叉污染。灶间不得存放个人物品。

5、禁止加工使用变质和过期食品。

6、垃圾要入桶盖好,及时清理外运。

7、积极消灭四害,及时喷药、拍打,消灭苍蝇、蟑螂、老鼠等虫害。

8、工作时间穿工作服戴工作帽,常洗常换保持洁净,禁止穿拖鞋。

六、库房管理规定

1、无关人员不准进入库房,领料完毕后,领料人应立即离开库房。

2、一切出入库的物品,都必须办理相应的手续。

3、库房内禁止存放私人物品,库房内的物品不准私自外借和私自送人。

4、库房内的物品必须摆放整齐、有序。

5、库房应经常性的进行除虫、灭鼠工作,以保证库存物品不生虫,无鼠害。

6、库房的各房间应配齐灭火器材,并保持性能良好。

7、库房每月盘点清库一次。

七、岗位职责

(一)食堂管-理-员岗位职责

在管委会的领导下,全面负责餐厅各项管理工作,其主要职责:

1、负责制定食堂工作计划,安排布置工作任务,指导、督查餐厅工作人员做好本职工作。

3、全面负责食堂的食品卫生及工作间卫生的管理监督。

4、负责食堂的安全工作的管理监督。

5、负责伙食调剂,审定食谱及接待工作。

6、负责市场调查,对采购人员实施有效管理监督。

7、负责拟定炊事设备、设施的添置和更新改造计划。

8、协调餐厅各环节的工作,妥善解决和处理各种矛盾,维护餐厅人员的团结。

9、完成领导交办的其他工作任务。

(二)食堂会计岗位职责

食堂会计在食堂管-理-员的领导下进行工作,其主要职责是:

1、执行国家有关法律、法规,负责食堂的财务工作。

2、负责食堂的资金管理,成本核算。

3、按期提供食堂的各种统计数据和报表。

4、负责食堂的固定资产管理,清查资产,每月盘库。

5、完成领导交办的其他工作任务。

(三)采购员岗位职责

1、根据采购计划或主管领导的安排,做好主、副食品、调味品、炊

具、什品的采购工作,及时采购回所需物品、原材料。

2、熟悉并严格执行《食品卫生法》,拒绝采购发霉、变质、腐烂及被有害物质污染的食品及原材料。

3、搞好市场调查,及时掌握市场价格、货源渠道,保证所购物品及原材料质优价廉。

4、采购的物品及原材料必须当天交保管员验收入库。

5、严格遵守财务制度,做到发票与实物相符,手续完善,结算及时准确。

6、积极参与餐厅管理,主动提供市场信息,根据市场变化提出合理化的采购建议。

7、做好领导交办的其他工作任务。

(五)保管员岗位职责

1、对采购的食品及各种原材料做好验收入库,需过秤的要过称,需计件的要核对清楚。

2、库内食品及原材料要分类存放,摆放整齐,标记明显,建立原材料进出帐簿,保证帐实相符。

3、同类材料凭领料单,按先进先出的原则做好发料工作。

4、库内常备食品、原材料储备有定额,及时做好申购计划。

5、要加强所存食品、原材料的管理,确保不生虫、不霉变,防止腐烂变质,最大限度地减少损失。

6、定期做好物资清点。

7、不得擅自存放个人物品。

8、完成领导交办的其他工作任务。3、食堂卫生管理制度

3.1食堂卫生工作应由专人负责,定期向分管领导、部门汇报工作,认真听取项目就餐人员的意见,努力改进食堂服务工作。

3.3采购主副食品要注意品质,不得采购无证摊贩或个体户加工的豆制品及熟食、盒饭等食品,不得采购编制腐烂食品。绿叶蔬菜要多浸、洗,以利残留农药的清除,杜绝集体性失误中毒事故。

3.4炊具要注意生熟分开,加工。

3.5存放熟食的专用工具使用前必须高温消毒,不作它用,盛装熟菜锅、盆、桶不得再生塑料制品。

3.6存放食物的仓库要经常打扫,消灭“四害”,保持清洁卫生。食品堆放整齐,做到先进先吃,定期坚持,并做好房霉变、防盗等工作。

3.7食堂内经常要进行大扫除,防止苍蝇、蟑螂等滋生。做到窗明、通风、干净、场地清。

3.8吃剩失误隔夜应放入冰箱内储存,再次吃时要重新煮透。冰箱内储存的食品要生熟分开,防止交叉污染。冰箱要定期清洁、保持内部清洁。

3.9食堂内必须设置熟食的密封间,菜肴等出国后立即放入密封间,保持清洁卫生。

3.10用餐人员要讲究卫生,碗筷要消毒,用餐后应及时将剩余的

饭、菜、汤、骨头等弃物倒入垃圾桶内。

3.11食堂垃圾桶需加盖,收集垃圾应及时清运。

4、宿舍文明卫生公约

4.1职工宿舍做到天天打扫,严禁乱倒污水、污物,保持室内整洁。

4.2宿舍内铺上铺下要整齐美观。

4.3宿舍内不使用电炉、煤油炉和各种电源器,不乱拉电线和乱接开关。

4.4宿舍内不大声喧闹,不聚众斗殴、不赌博,做到定时熄灯,遵守工地作息时间。

4.5宿舍内必须保持清洁卫生,不乱扔烟蒂,不在床上吸烟,地上无垃圾,干净卫生,物品堆放整齐。

4.6住宿人员应相互关系,团结协作。相互督促、共同搞好宿舍卫生。

4.7宿舍卫生值班人员要搞好宿舍环境卫生工作。

4.8自觉接受施工现场标准化管理工作小组人员的检查,共同创建文明宿舍和文明工地。

5、生活区管理制度

5.1工地/生活区应有卫生包干平面图,根据要求落实专人岗位负责,做到定岗、定人,负责公共场所、厕所、宿舍卫生打扫、茶水供应等生活服务工作。

5.2工地生活去内道路平整,无积水,有水源和水斗,有灭害措施,有存放生活垃圾的设施,做到勤打扫,勤清运,确保场地整洁。

5.3工地周围不随意堆放建筑材料。

5.4工地门前无场内带出的淤泥和垃圾。

5.5工地围栏按规定搭设高度1.8m—2.5m,宣传企业材料的标语字迹端正,内容健康,颜色规范,围栏周围整洁卫生。

一、提高食堂管理工作重要性的认识

职工食堂工作,特别是食堂的饭菜质量、卫生安

全关系到用餐师生的身体健康、切身利益和职工的稳

定。我们应从构建和谐食堂就餐环境的高度,充分认

识加强职工食堂管理的重要性,把保障食堂食品卫生

安全、提高和改善职工的膳食水平、建立健全食堂各

项管理制度作为一项重要工作来抓,加强管理,抓出

成效,让各级职工满意。

二、建立健全职工食堂管理制度

(一)明确领导责任制。职工食堂实行职工法定代

表人负责制,公司法人是第一责任人,对职工食堂管理工作负总责。要建立第一责任人为组长,由分管食堂的后勤部长、总厨师长、会计和食堂管理人员组成的食堂管理工作领导小组,全面负责职工食堂的卫生安全、财务收支、食堂饭菜质量与管理工作。

(二)严格执行食品卫生安全制度。职工对食堂的服务实行全方位、全过程的管理监督,并配备专职或兼职的食品卫生管理人员。要建立健全卫生管理制度、安全保卫制度和食物中毒或者其他食源性疾病等突发事件的应急处理机制和报告制度,防止公共卫生事件的发生,确保职工用餐的卫生和安全。全面推行食品卫生“五常法”(常组织、常整顿、常整洁、常规范、常自律)管理,提升职工食品卫生管理水平。每月召开一次例会,时间在25日至31日之间,主要进行学习交流、小结反馈。

(三)建立健全财务管理制度。应坚持“统一领导、集中管理”的财务管理体制。的财务实行独立核算,单独开设账户,单独建帐,专款专用,保持收支平衡。职工食堂支出实行“一支笔”审批制度。职工食堂管理领导小组负责审核、监督食堂经费收支等有关事项。职工食堂要按照会计制度要求规范成本管理,建立健全内部控制制度,严把支出关。

三、和加强改从进业人员队。伍建设

(一)组织不定期培训,食堂从业人员必须掌握有关食品卫生的基本要求,每年必须进行健康体检,取得健康合格证明才能上岗。凡患有碍食品卫生的疾病的,必须立即离开职工食堂。

(二)加强对食堂从业人员的管理,试行食堂工作人员量化考核,使从业人员都能遵纪守法、爱岗敬业,全心全意为职工饮食做好服务工作。

1、 对就餐人员的要求

⑴、为保证本厂职工就餐秩序,制造良好的就餐环境,就餐人员应服从管理,统一在餐厅就餐。就餐时应安静,不得喧哗。

⑵、早餐时间为:7:00-8:15,午餐时间为12:00-12:30,晚餐时间为:5:30-6:30如需延迟就餐时间,须提前通知食堂。每日9:00前由带班人员向食堂人员提供就餐人数,有特殊情况10:30前向食堂人员提出,否则食堂不能保证就餐。

⑶、职工就餐实行份饭制,由食堂工作人员分配,就餐人员应安排专人领取。 ⑷、就餐早餐人员在登记表上签字,中(晚)餐实行饭票制,标准每人3元/早餐、5元/中(晚)餐,食堂每月与公司综管部结算。

⑸、就餐人员应爱护公物,对损坏公物一律照价赔偿,应保持餐厅清洁,不得随地弃杂物,乱倒饭菜。

⑹、除食堂相关人员外,不经允许,其他人员不得随便出入厨房,更不能随便摸拿厨房物品。

⑺、所有就餐人员要厉行节约,反对浪费。

2、对食堂工作人员的.要求

⑴、职工食堂管理人员应根据就餐人数,有计划编制采买清单(附后)及时进行采购,保证就餐人员及时就餐。

⑵、2.2.2 食堂采购的物品应新鲜,不能采买过期、霉烂、变质、有毒、残次的物品,采买物品要多样化,应适量,不能造成积压,采买要厉行节约,做到采买物品质优价廉。

⑶、2.2.3 食堂厨房每天要及时对采买的物品进行数量和质量验收,如实填写验收数据和留样并在验收单据上签字,以明确责任。

⑷、厨房工作人员应将食品妥善保管,对蔬菜应清洗干净,烹饪时应认真料理,该热的要热,该凉的要凉,争取做到色、香、味俱全。

⑸、食堂工作人员应对餐具统一清洗、消毒,保证饭菜卫生,保证餐具卫生,不能由于餐具不洁导致就餐人员疾病。

⑹、食堂工作人员要做好食堂及周边环境卫生,做到窗明几净,及时进行清洁消毒,消灭鼠、虫、蝇,并保持餐厅通风,空气清新。

3、对物品的管理

⑴、对食堂的所有物品、用具登记造册,由专人保管。购置的物品及时办理入库手续,领用时办理领用手续,保管人员据有效的入库和领用手续登记实物明细帐。每月根据明细帐同实物清点核对,并填制盘点表,一式叁份,自存一份,报综管部一份,报公司主管领导一份,对实际清点数与明细帐不一致的要写明原因,随同盘点表一同报出。

⑵、对食堂临时采买实行备用金制度,暂核定备用金每月贰仟元人民币,食堂及时到公司综管部报帐,补足备用金。

⑶、食堂建立收支流水帐,每日及时登记收支情况,结出现金余款,并妥善保管好未用现金。

⑷、综管部定期或不定期对食堂的实物明细帐和收支流水帐进行核对、检查,及时指出不足和需改进地方。

1 目的

为了加强公司食堂供餐管理,规范食堂作业流程,加强与监督管理部门的协调、配合,保障员工人身健康和生命安全,提高食堂综合水平,特制定本制度。

2 范围

本制度适用于公司所有食堂及承包商的管理。

3 权责

3.1 行政部负责本制度的制定、修订、废止之起草。

3.2 人力中心负责本制度的制定、修订、废止之审核。

3.3 总经理负责本制度的制定、修订、废止之核准。

3.4 食堂承包商负责本制度相关规定的执行与配合。

3.5 行政部负责检查、督促整改、考核食堂的所有情况。

3.6 总经办负责本制度执行的监督、考核。

4 内容

4.1食堂人员上岗制度

求做好餐厅卫生。

4.1.2 餐厅人员必须是个人卫生习惯好,讲究卫生的人员,不留长指甲,不涂指甲油,不戴饰物。

4.1.3 餐厅人员上岗前必须将手洗净,操作时穿戴清洁的白色工作衣帽,不得吸烟。

上岗。

4.2 餐厅消毒制度

4.2.1 生熟餐具严格分开,不得混用。

4.2.2 餐厅所用的熟食餐具,不得外借。

4.2.3 熟食餐具每天用餐后必须全部进入消毒柜,定时消毒。

4.2.4 熟食间消毒灯严格按照消毒要求进行使用。

4.2.5 厨房间门窗勤关,杜绝有害昆虫进入。

4.3 餐厅清洁卫生制度

4.3.1 餐厅必须坚持每餐一小扫,每周一大扫,有脏随时扫。

4.3.2 餐厅餐具,每次用餐后必须进行清洗、消毒。

4.3.3 清洗食品必须按照初洗、精洗、清洗过程严格分开,未精洗的食品不得进厨房进行清洗。

4.3.4 餐厅内根据现有的防蝇蚊设施,加强灭蚊蝇措施,做到消灭蚊蝇、蟑螂、老鼠等有害动物。

4.3.5 非餐厅有关工作人员,禁止进入厨房。

4.4 餐厅卫生检查标准

4.4.1 储物间

a. 定型包装食品按类别品种上架,堆放整齐,食品与非食品不得混放。

b. 食品进出做到先进先出,易坏先用。

4.4.2 灶面

a. 每日炒菜结束后,作料桶加盖,工器具放置有序。

b. 灶面周围墙砖保持清洁,油烟机、地面不留污垢及油垢。

4.4.3 工作间

a. 炊具、消毒箱、菜篮、工作台、水池等用品整洁。

b. 熟食板及相关餐具每餐消毒(30分钟以上),保持地面清洁。

4.4.4 餐厅

a. 餐厅内做到四无:无鼠、无蟑螂、无蛛网、无寄生虫。

b. 做到餐厅内桌椅、地面、门窗整洁。

c. 地面无垃圾、无积灰、无痰迹。

4.4.5 个人卫生

a. 个人做到四勤,不在工作场所抽烟,不许对食品打喷嚏,不许戴耳环、戒指。

常洗手。

4.5 食堂进货验收制度

4.5.1 购进货物,根据用量情况,坚持适量、勤购、保持新鲜。

品坚决退换。

商需保留好发票,做好台账备查。

4.5.4 禁止购进腐败变质、霉变、有毒、有害的食品。

4.5.5 禁止购进回收加工、掺假、掺杂、伪造影响营养卫生的食品。

4.6.1 员工食堂供餐基本要求

c. 素菜供应量每天(中/晚)餐需确保供应2大荤、2中荤、3素(2蔬菜)。

d. 食堂准许开饭时间为中午11:30——12:30时间内要确保还有3种快餐菜类正常供应,晚上17:30——18:30时间内要确保还有3种菜类正常供应。在规定时间内行政检查发现没有快餐菜类供员工选择就餐发现一次给予食堂罚款100元。

4.6.2 菜单及菜价确定流程及公示

a. 食堂(食堂承包商)菜单及菜价不可随意确定及调价,需报批厂部餐厅考核小组。

b. 周菜单及菜价确定:食堂承包商需提前一周将下周配餐菜单送至后勤科及前台,经后勤科审核后方可执行。周菜价参照月度审批下来的菜价执行,如确实需涨价需获得我公司总经理同意方可涨价。

批后方可执行。月度菜价需报批总经办,同时每月确定后予以张贴公布,以便监督实施。

后勤专员、员工代表(轮流制)2人组成,并由行政部经理任考核小组组长,召集一半或以上成员考核结果有效。

4.8.1 每周不定时对食堂不少于三次,评核时间由考核小组临时商议确定。

提前半小时告知考核组长,并协商更改考核时间。

4.8.2 考核小组组长应提前一天和其他考核成员约好时间,如果其他成员不能按时参加考核时,应4.8.3 评核时,评分由考核小组讨论得出一致意见后,由考核组长填写评核表。

食堂承租者在考核时也能吸取教训。

终得分。

4.8.6 考评完毕,考核小组成员要在考评表上签名。

4.9.7 每周检查成绩单将一份送交财务部一份送交食堂承包商,一份全厂公告。

4.9 考核奖惩

批,转财务部执行考核奖罚。财务部未收到考核奖罚数据的不得结算食堂费用。

e. 单次考核分60分以下:每次罚款300元,连续3次或当月累积超过5次解除合同。

5 6 7

本制度经呈总经理核准后执行,其修订亦同(原规定、制度自动作废)。 本制度最终解释权归人力中心行政部。 结束。

食堂现场考评表

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇三

第一条为了加强固定资产管理,提高使用效益,保护公有财产安全,促进管理工作和业务活动的开展,根据国家有关财务制度的规定,制定本办法。

第二条本办法适用于总公司和各专业公司(不包括有独立人事管理权的专业公司,下同),其它所属企业可参照执行或另行制订管理办法并报总公司财务本部备案。

第二章固定资产及其分类

第三条固定资产是指使用期限在一年以上、在使用过程中保持原有物质形态的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等;不属于生产经营设备的物品,单位价值在20xx元以上、使用期限超过两年的,也应作为固定资产。总公司财务本部根据实际情况,制定固定资产目录。

第三章固定资产的计价

第五条固定资产计价的原则和方法:

(二)自制、自建的固定资产,按建造过程中的实际支出计价;

(三)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的,按固定资产原值,加上改建扩建发生的实际支出计价。

(四)投资者投入的固定资产,按评估确认或按合同、协议约定的价格计价。

(六)盘盈的固定资产,按照同类固定资产的重置完全价值计价;公司购建固定资产交纳的固定资产投资方向调节税、耕地占用税计人固定资产的价值。公司可依法对固定资产进行有偿转让、出租、变卖、抵押借款、对外投资,企业兼并、投资、变卖、租赁、清算时,应依法对固定资产进行评估。

第四章固定资产析旧

第六条公司固定资产提取折旧的范围和折旧年限按国家规定范围执行。

第七条公司计算提取固定资产折旧,采用平均年限法(下称直线法)。净残值率按3%计算。当月增加的固定资产当月不提折旧,当月减少的固定资产当月照提折旧。

第八条直线法的折旧额按下列公式计算:

(一)固定资产年折旧额=(固定资产原值-净残值)/预计使用年限

(三)固定资产月折旧额-(固定资产值×固定资产年折旧率)/12

1)预算内购置固定资产5,000元(不含)以下由财务本部和办公室共同审批;5,000元一30,000元(不含)由主管副总经理或助理总经理审批,三万元以上的由总公司总经理审批。

第十条亏损企业扭亏期间不得购置固定资产,特殊情况必须购置的,一律按程序报总公司总经理批准后方可购置。

第十一条经批准购置的固定资产,由办公室负责购置或经办公室指定规格、型号后由申请部门自行购置。

第十二条总公司各部门和各专业公司报废固定资产应向总公司办公室报送《固定资产报废申请表》(调样式附后),经总公司办公室组织有关部门和人员鉴定并签署意见后按购置固定资产的审批程序转呈有关领导批准报废。

第十三条原则上维修费用小于净值的固定资产不予报废。

第十四条总公司办公室统一负责固定资产的实物管理,应对所有固定资产进行分类,设置固定资产卡片并详细登记,年内会同财务本部进行固定资产盘点。

第十五条总公司财务本部负责固定资产的价值管理,应根据固定资产实物的增减(购置、报废、盘盈、盘亏、毁损等)及时按有关规定进行帐务处理。

第十七条总公司办公室和财务本部对固定资产进行定期或不定期的清查(至少年终清查一次),固定资产清查主要是通过对固定资产实物盘点进行帐物核对,以便真实地反映其实有数量和分布情况。如有盘盈盘亏还应查明原因。

第十八条固定资产清查的程序:固定资产全面清查时,由办公室和财务本部组成清查小组,编制“固定资产盘点表”,经查核后确定出固定资产盘盈盘亏数额,根据“固定资产盘点表”填制“固定资产盘盈表”和“固定资产盘亏表”,经有关人员签字或盖章后,财务本部据以进行有关的帐务处理。

第十九条财产清查中发现盘盈的帐外固定资产,应按重置完全价值作为原值,按新旧程度估计确定折旧额,并按重置完全价值减去累计折旧额后作为净值。

第二十条固定资产有偿转让收入或清理报废变价收入扣除清理费后的净收入与其帐面净值(固定资产原值减累计折旧)的差额以及固定资产盘盈、盘亏、毁损、报废的净收益或净损失,计人营业外收入或营业外支出。毁损、报废损失较大的,可分期摊销,摊销期限不得超过2年。

第七章

附则

第二十一条本规定由财务本部负责解释和修订。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇四

(1)电缆施工前负责人应了解电缆径路和地下设施情况,以便采取相应措施预防损坏地下设施或发生触电事故。

(2)电缆盘上的防护板,拆下后放置在安全地点。电缆盘两侧作业人员不得将脚伸入电缆盘底下。

(3)电缆盘应架设稳固,轴杠保持水平,方向正确;电缆盘架设距地面不应大于0.1m,并应有制动装置。

(4)人工敷设电缆时,作业人员应戴防护手套。每人承担重量不应大于35kg,敷设电缆时应设专人统一指挥,扛电缆的作业人员均应站在电缆的同一侧,并保持适当间距,在拐弯处应站在拐弯外侧。往地在或沟内放电缆时,应按先后顺序轻拿轻放。

(5)敷设较长电缆过铁路或公路时,扛电缆作业人员必须排列成一直线与铁路或公路平行,首尾同时起步跨越,严禁排成与铁路与公路垂直的队形通过。

(6)在铁路电气化区段,施工或整修电缆时,应确认电缆外皮接地良好,与继电器箱、盒、架的铁壳应绝缘,同电缆沟内数条电缆外皮焊接线完好之后,方准施工。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇五

1、课前认真做好上课准备,学习用品要整齐摆放在课桌指定的位置。

3、上课时要专心听讲,积极思考问题。读书做到心到、眼到、口到。努力掌握正确的学习方法,勇于提出问题,积极参加讨论。发言、提问,要按规定的姿势举手,在教师指名后才能发言,发言时要姿势端正,声音响亮,语句完整,发言完毕即自动坐下,别人说话不插嘴。

4、阅读、写字时保持正确的姿势,预防近视做到“三个一”:看书写字眼离书本一尺,写字手指离笔尖一寸,胸口离桌子一拳。

二、作业常规

1、做作业要自觉,作业中有困难要问老师或同学,不抄袭他人作业,不依赖父母,不拖拉作业时间,做好作业再玩。

2、认真作业,字体清楚整齐,合乎书写要求。写错了的不要乱涂,可用改正贴,但不用涂改液。不随意在本子上涂改、乱画。

3、上交作业时要及时、主动,不用催交。对做错的作业,必须及时更正。

4、爱护作业本,保持四角平整。作业本要妥善保管,不要丢失。

5、完成作业或试卷以后,要养成仔细检查的习惯。

6、课内收发作业本,要依次传递,动作快,保持安静。

三、课间常规

1、下课时在规定的活动地区游戏和休息,做正当的游戏。不在班级里追逐奔跑,不大声叫喊不停留在上课班级的教室前观望。

2、放学时,在教室前排队,整队出校门。

3、在校用餐要遵守用餐制度,讲卫生,守纪律,注意安全。

4、整队、集合要做到快、静、齐;做操时要步伐整齐,精神饱满;做操和眼保健操要按口令做,动作到位,态度认真。

5、早晨、课间、中午空余的时间充分阅读图书角的课外书。

6、爱护校园绿化,不摇树,不采摘花朵,不穿越绿化场地。

7、两人以上做事时要有秩序,不拥挤,要排队。

8、积极参加学校组织的各项活动。

四、卫生常规

1、注意个人卫生。经常洗澡洗头,勤剪指甲,早晚刷牙,饭后漱口,饭前便后洗手,穿戴整洁。

2、注意环境卫生,不随地吐痰,不乱抛纸屑,不乱涂墙壁。

3、值日生应按值日要求认真做好值日工作,不怕脏,不怕累。

4、保持好自己周围的卫生,在校园里,见到地上有纸屑要主动“弯弯腰”。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇六

加强采购业务工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益。

1:采购管理制度

二、范围

本制度适用于公司所有物品(原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品)或劳务(技术、服务等)的采购。

三、职责

3.1市场部根据销售订单编制销售计划并下发相关部门。

3.2生产技术部根据市场部销售计划,编制原辅材料需求清单。负责制版、模具、量板等外包产品、技术服务以及其它外协业务采购申请及计划的编制。

3.3供应部根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制采购计划,报经总经理批准后组织采购。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划。

3.5设备工程部依据公司固定资产投资计划、设备运行状况以及生产经营需要编制设备的采购、固定资产维修以及零星维修制造所用备品备件采购计划。

3.6各物品、劳务需求部门根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

3.7分管副总负责权限内的采购审批和超出权限的采购初审,总经理负责生产经营采购、固定资产购置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责日常采购的价格审查,负责对价值10万元以上的采购组织或上报集团公司进行招标。

3.9质量部负责原材料、辅料的验收,设备部会同生产技术部负责备品备件、设备、监视和测量工具及维修等劳务的验收。

3.10各采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

四、采购作业操作规程

4.1物资采购的计划、申请与审批

4.1.1授权的请购部门根据生产计划、实际需要以及库存情况每月28日前报次月的采购计划,报分管经理审核。

4.1.2经分管副总初审后的月度采购计划报财务副总审批后执行。

4.1.3未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室、生产技术部、供应部、设备部提交申请,并经初审后交各分管副总或总经理批准。

4.1.4对价值超过200元以上的办公用品及500元以上的配件、设备、仪器、劳务等需要由申请部门写出申请报告经分管副总签署意见报总经理审批后实施。

计价值、交货日期、用途等。

4.2采购比价

4.2.1采购部门在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,有财务部队提供的供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

4.2.2价值在2万元以上的维修、服务等劳务、5万元以上的单台(套)设备的采购需召集三家以上的供应商报价,进行比价;10万元以上的必须采取招标方式采购。

4.2.3对常用大宗原辅材料实行招标比价采购,公司根据市场行情每年至少举行2次招标,确定采购价格和供应商,一经通过招标确定价格,只能在定标价格基础上根据市场行情下调,不能上浮;如属国家政策调整等客观原因所致采购价格上涨,并且采购物资属供不应求的卖方市场,价格可以上调,但必须经过总经理办公会研究同意后才能执行。

4.2.4国家明码标价垄断经营的特殊商品采购以及政府有收费标准的行政事业性服务收费不实行比价程序,物价审计只对采购物品或劳务的价格、收费标准、数量、质量的真实性进行审查。

4.2.5所有采购业务应景物价审查后方可报总经理签批报销。

回复1:全面点的采购管理制度

4.3采购实施及物资验收

4.3.1公司的采购业务统一由供应部门负责办理,其他部门或人员不得自行采购。

4.3.2供应部门应根据生产技术部下达的原辅材料需用计划结合库存物资的数量编制采购计划,报分管副总批准后执行。

4.3.3供应部门根据批准的采购计划组织采购,除零星采购外,批量采购业务必须先与供货方签订采购合同,并与财务部、质量部、生产技术部等相关部门进行会审,采购合同应包括品种、规格、数量、质量、价格、交货日期、运费承担、结算方式及经济处罚等项条款。在采购合同有效期内,若因市场行情发生较大变化时,经过总经理批准可以与供货商签订《调价协议》,并报请财务部门备案。

4.3.4采购物资运到本公司时,先由供应部门对照核对采购计划,经确认无误后开具《请验单》交质量部或设备部进行质量检验,质量部、设备部在验收条件允许的范围内组织物资检验,并出具检验报告单,检验合格的物资由保管点数入库并办理入库手续,检验不合格的物资不得办理入库。

4.4结算

4.4.1采购发票按规定能够取得增值税发票的,且在我方能够抵扣增值税的采购项目必须索取增值税发票,不能取得的,价格按扣除增值税以后执行。

4.4.2无论是现款采购还是赊购,在结算付款时均需由供应部门填开《采购付款申请单》,连同有关凭证报经财务部门审核,并经总经理批准后,出纳人员方可付款。

4.4.3财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》、《采购计划单》、《采购付款申请单》、《入库单》、《发票》或《收款收据》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证财务部门不得办理相关手续。

具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇七

一、教室地面(包括门口走廊)每天要有值日生负责卫生扫除,经常保持室内外清洁卫生。

二、课桌椅每天要摆放整齐无浮尘,课桌内和地面无纸屑、杂物,课本、学习用品、卫生工具要摆放整齐。

三、教室内及走廊的门、窗、玻璃、宣传橱窗要擦洗干净,做到无蜘蛛网、无残缺的标语和乱涂乱写的字画。

四、各班做到垃圾不过夜,安排同学将垃圾倒在垃圾箱内,对于乱丢垃圾的班级、个人,学校将予以处罚。

五、要经常开窗透气,室内保持空气流通、新鲜。

六、不随地吐痰,不乱扔纸屑、杂物,由班级安全文明监督员负责监督。

七、各班依据学校卫生管理制度制定卫生公约,排好卫生值日表并在班级公布。

八、各班积极组织学生参加学校每月一次的卫生大扫除,清除卫生死角。

九、教室墙壁无鞋印、脏手不往墙壁摸。

十、搞好个人卫生,积极参加体育锻炼。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇八

为了加强公司固定资产管理,明确部门及员工的职责,现结合公司实际,特制定本制度。

一、固定资产的标准

固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品,单位价值在20xx元以上,并且使用期限超过2年的,也应作为固定资产管理。

二、固定资产的分类

固定资产类别折旧计提年限净残值率

1、房屋及建筑物20xx%

2、机器设备1010%

3、运输工具1010%

4、计算机设备510%

5、办公家具及设备510%

三、固定资产的管理部门

根据内部控制制度,固定资产由设备部对生产设备及相关设备进行管理;由it部对计算机设备进行管理;由人事行政部门对办公家具及运输工具进行管理。

各具体管理部门应:

2、对固定资产进行统一分类编号

四、固定资产核算部门

1、财务部为公司固定资产的核算部门

4、财务部会同固定资产管理部门对固定资产每季进行一次盘点,做到帐实相符,保持帐、物、卡一致。

五、固定资产的购置

1、各部门需购置固定资产,需填写“资本性支出申请单”(格式后附1),由部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。

2、经批准后,由采购部门安排专人负责采购,填写“固定资产采购申请表”(格式后附2),报经部门经理、生产部门经理、财务部及总经理批准。在此表中应详细填写固定资产名称、规格、型号、3家供货厂商报价以备合理采购。

3、固定资产收到后,由固定资产管理部门负责验收,并填写“固定资产验收清单”(格式后附3)一式三份,在验收清单中应详细填写固定资产名称、规格型号、金额、供货厂商,并同时对固定资产进行编号。一份由使用部门留存,一份交财务部进行相应的帐务处理,一份交资产管理部门填写固定资产卡片,更新台帐,落实使用责任人。

六、固定资产的转移

1、固定资产在公司内部部门员工之间转移调拨,需填写“固定资产转移申请单”一式四联(格式后附4),送移入部门签字,确认后交固定资产管理部门,第一联由管理部门留存,更新固定资产卡片,第二联送交会计部门,第三联送交移入部门,第四联送交移出部门。将固定资产转移单交固定资产管理部门办理转移登记。

2、固定资产管理部门将固定资产转移登记情况书面通知财务部,以便进行帐务处理。

3、注意固定资产编号保持不变,填写清楚新的使用部门和新的使用人,以便监督管理。

七、固定资产的出售

1、固定资产如需出售处理,需由固定资产管理部门提出申请,填写“固定资产出售申请表”(格式后附6)

2、列出准备出售的固定资产明细,注明出售处理原因,出售金额,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理审批。

3、固定资产出售申请经批准后,固定资产管理部门对该固定资产进行处置,并对固定资产卡片登记出售日期,台帐做固定资产减少。

4、财务部根据已经批准的出售申请表,开具发票及收款,并对固定资产进行相应的帐务处理。

八、固定资产报废

1、当固定资产严重损坏,没有维修价值时,由固定资产使用部门提出申请,填写“固定资产报废申请表”(格式后附6),交固定资产管理部门报财务总监和总经理审批。

2、经批准后,固定资产管理部门对实物进行处理。处理后对台帐及固定资产卡片进行更新,并将处理结果书面通知财务部。

3、财务部依据总经理批准的固定资产报废申请和实物处理结果,进行帐务处理。

九、固定资产编号

1、编号原则:按大类、所在部门的成本中心号、顺序号、取得年月编制。

1、房屋及建筑物代码为01

2、机器设备代码为02

3、运输工具代码为03

4、计算机设备代码为04

5、办公家具代码为05

如:财务部20xx年7月购置一台计算机,则编号为

jintak04753600720xx07

资产大类成本中心顺序号购置年月

十、固定资产的清查

公司建立固定资产清查制度,清查分年中清查和年末清查,由管理部门和财务部共同执行。固定资产的清查应填制“固定资产盘点明细表”(格式后附7),详细反应所盘点的固定资产的实有数,并与固定资产帐面数核对,做到帐务、实物、和固定资产卡片相核对一致。若有盘盈或盘亏,须编报“固定资产盘盈盘亏报告表”,列出原因和责任,报部门经理、生产部门经理、财务部和总经理批准后,财务部进行相应的帐务调整。管理部门对台帐和固定资产卡片内容进行更新。

固定资产管理制度细则固定资产管理制度及管理办法篇九

(1)当室外日平均温度连续5天稳定低于5℃时即需按冬季施工措施进行施工。进入冬季后,采取必要的措施确保安全生产,及时收听天气预报,防止寒流突然袭击,同时对员工进行冬季安全技术交底。

(2)冬季施工时,现场应备好防冻保暖物品(如草包、彩条布等),现场严禁烤火,宿舍内严禁使用电炉。

(3)冬季来临前,要及早安排做好防滑和保温作业工作,必要时做好围挡封闭等防冻和防滑措施工作。有冰雪时要及时铲除。

(4)六级以上的大风和雨雪天气严禁高空作业和起重作业。

(5)冬季施工,遇大雾天气等,施工便道采取防滑措施;电源开关,控制箱等设备加锁,设专人管理,防止漏电触电。

(6)进行锅炉蒸养时,操作人员必须持证上岗,同时要对实际操作技能进行现场考核。

(7)员工必须正确配戴劳动防护用品,

【本文地址:http://www.xuefen.com.cn/zuowen/2308581.html】

全文阅读已结束,如果需要下载本文请点击

下载此文档