人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。
审计工作职责和内容检查不合规篇一
2、审计体系搭建:协助开展年度风险评估并编制年度审计计划,协助制定财务等流程审计标准及作业流程,协助建立风险预警系统等。
3、政策研究:对国家财经法律法规、会计政策、汽车行业政策法规等政策保持适当的关注,并能运用到内审工作中去;同时对企业内审内控理论、方法等亦有熟悉的了解。
审计工作职责和内容检查不合规篇二
2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;
4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;
5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;
6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;
7、完成领导交办的其他工作。
审计工作职责和内容检查不合规篇三
2、会计凭证合规性、准确性抽查;
4、 对办公物资及设备盘存、调拨、正常报废及销账,异常报废及销账的审计;
5、按需对各公司主要工作事项进行突击检查并出具风险提示建议;
6、对财务、经济相关人员的离职监交和审计。
审计工作职责和内容检查不合规篇四
2.组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3.组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4.编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6.承办公司领导交办的其他工作。
审计工作职责和内容检查不合规篇五
2、 理解审计程序的目的及审计基本操作流程;
3、 在指导下能完成盘点、截止性测试、凭证抽查等具体审计工作;
4、 在指导下可独立完成货币、资金等简单科目的实质性测试程序;
5、 协助核对报告数据的正确性,理解报告中数据的内部勾稽关系;
6、 协助完成工作底稿的整理及归档;
7、 完成项目老师安排的其他工作。
审计工作职责和内容检查不合规篇六
5)负责监督审计建议的执行情况,并定期进行汇总报告,确保整改效果满足管理层要求;
6)协助中心总监参与公司重大项目、重大决策及重大经济合同的的审计活动;
7)负责公司内审方面的咨询工作,为集团各部门提供咨询活动;
8)配合外部审计机构开展工作,协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系。
审计工作职责和内容检查不合规篇七
1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。
2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。
3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。
4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。
5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。
6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。
7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。
审计工作职责和内容检查不合规篇八
2、协助完成审计工作底稿的编制、整理和归档工作;
3、在项目经理的指导下完成审计底稿资料收集、整理、数据录入、盘点、发函等工作;
4、在项目经理的指导下完成设计和制作各种测算、统计样表;
5、协助出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
6、领导交办的其他工作。
审计工作职责和内容检查不合规篇九
2、负责审计前审计人员的培训(明确审计内容、审计方式、工作底稿的编写);
3、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;
6、根据审计结果及时编制审计分析及建议;
7、审计资料、底稿的归档、保管。
审计工作职责和内容检查不合规篇十
2、执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;
3、执行内控审计,做好审计准备工作,并对各项风险舞弊点进行跟踪控制;
4、稽核调研;
5、接受内部员工、外部客户有关投诉与跟踪;
6、汇报、整理、归档所组织或参与的审计工作资料。
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