最新0287内审检查表优秀

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最新0287内审检查表优秀
时间:2023-05-01 22:20:12     小编:zdfb

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0287内审检查表篇一

内审员对自己的企业进行审核,以确定体系运行是否有效,对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改,yjbys小编下面为你整理了新版的内审检查表,希望对你有所帮助。

xxx公司

内审检查表

编号: 

no:

涉及过程

产品质量先期策划

审核区域

技术质量科

审 核 员

 

过程类型

02

责 任 人

 

审核日期

 

审核内容

(输入、输出、资源、人员、方法、指标)

涉及

条款

审核发现和不符合事项的描述

审核评估

过程的责任人是否明确? 是否有能力执行?

6.2

 

 

过程的资源是否充足?是否能有效支持?

6.3

 

 

是否建立相关文件以规范新产品/变更产品先期策划过程?(查某个项目的策划过程)

7.1

 

 

在策划产品实现的过程中,考虑哪些方面的内容?(查apqp功能展开表、试生产控制计划、检验/作业指导书、检验/试验记录、客户确认报告、小组可行性承诺报告)

7.1

 

 

产品实现的规划是否包括了顾客要求和对本身技术规格的参考?(查顾客的新产品规范/资料/样品,顾客特殊要求,样品订单/email/传真,销售合同评审表。)

7.1.1

 

 

是否建立相关文件,以规范对客户所提供的各项产品资料的保密工作?

7.1.3

 

 

是否进行设计和开发的策划,并确定过程的各阶段及职责、权限?是否采用多方论证的方法进行产品实现的准备工作?(查apqp功能展开表)

7.3.1

7.3.1.1

 

 

过程设计的输入是否文件化?是否包含了设计开发输出资料/生产率、成本、过程能力目标/相关的产品过程资料?是否经过评审?

7.3.2.2

 

 

是否有识别特殊特性并在相应地方标示?(查图纸、试生产控制计划,pfmea,检验/作业指导书,工序流程图等)

7.3.2.3

 

 

10 

过程设计的输出是否满足输入的要求?(查过程设计输出资料的充分性)

7.3.3.2

 

 

11 

是否对过程设计和开发进行验证?(查材料清单、工装清单/检验条件,各项检验记录)

7.3.4

 

 

12 

是否按计划的安排对过程设计和开发进行阶段评审?监视的结果是否有提交管理评审?(查评审记录,管理评审的输入资料)

7.3.4.1

 

 

13 

开发过程中是否发生由供应商、顾客以及本公司所引起的各项变更?若有,需追问一下问题:

a)是否在实施前进行了可行性评审?是否对实施的'更改进行了验证、确认?(查产品技术更改通知单,客户确认资料。)

b) 针对具有专利权的设计,若变更会影响产品功能、性能、装配、外观等特性的,是有经过顾客批准?(查产品技术更改通知单,客户确认资料)。

c)如顾客有额外要求的验证和确认,是否有被满足?

7.1.4

 

 

14 

是否编制生产计划单/流程单来计划、安排试生产?试生产是否采用正式的工装、材料、设备、生产节拍?

7.3.5

 

 

15 

是否依照策划好的检验指导书、控制计划对试生产的产品进行检验和试验?

7.3.5

 

 

16 

是否依照msa计划进行测量系统分析?是否依照spc分析计划进行过程能力研究?

7.3.5

 

 

17 

是否按客户的样件提交要求提交样件给客户确认,并保留确认结果?

7.3.6

 

 

18 

是否进行包装评价?

7.3.6

 

 

19 

是否按策划的防错计划执行防错措施并保持记录?

7.3.6

 

 

20 

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