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企业所得税退税申请书篇一
编号:。
海关:。
根据你关签发的.税款专用缴款书(编号:_,本纳税人)。
已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行。
利息),请予核准。
1.已缴税款金额:。
关税_元,增值税_元,消费税元,……。
3.申请退还金额:。
关税_元,增值税_元,消费税_元,……。
5.开户银行:。
6.开户银行账号:。
申请人联系地址:邮政编码:
联系人:电话:
注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消。
费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多。
缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
企业所得税退税申请书篇二
国家税务局:
我公司成立于***年**月,***年**月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:***,法定代表人:***财,注册资本***万元,地址:***,登记注册类型:***公司,经营范围:***齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于***年**月**日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:***,进出口企业代码:***,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:***.贵局于***年**月**日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司***年**月**日发生第一笔出口业务,出口金额***美元,人民币***元。***年累计出口***美元,人民币***元。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
申请公司:xxx
日期:20xx年x月xx日
企业所得税退税申请书篇三
_______海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
2.申请退税理由:_______________________________________________。
3.申请退还金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:
1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的.税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
企业所得税退税申请书篇四
国家税务局:
我公司于____年5月31日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企申请书格式业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向申请书格式范文模板税务机关报送申请书范文简写年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,申请书格式主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料。
1、____年度企业所得税申报表。
2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书。
江苏__机械有限公司。
20__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇五
地税局领导:。
______年___月___日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于______经开区国税局在______年___月___日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请人:
日期:
企业所得税退税申请书篇六
____国税局:
我公司是________________(基本情况)。 根据____规定,我公司为免税企业。
____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。
根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
___________公司(公章)
____年____月____日
企业所得税退税申请书篇七
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
___________原因不能按期申报,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的`通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口延期申报明细表
企业(公章)
年 月 日
以下由主管机关填列
经办人意见:
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申报。
经办人签名:
20xx年xx月xx日
领导审批意见:
20xx年xx月xx日
企业所得税退税申请书篇八
______:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:______,纳税人识别码为:______。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[______]52号)及(国家税务总局公告______年49号)的文件精神,从_____年_____月_____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。
我公司______年______月和______月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳______年______月和______月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
______公司。
_____年_____月_____日。
企业所得税退税申请书篇九
尊敬的领导:
我公司成立于20xx年x月x日,实际经营范围为xx,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从20xx年x月x日起。
我公司20xx年x月的全部销售收入为xxxx元,其中应税销售收入为xxx元,缴纳增值税额为xxx元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税为x元,增值税专用发票使用量为x份;20xx年x月的全部销售收入为x元,其中应税销售收入为x元,缴纳增值税额为x元,增值税专用发票使用量为x份。我公司20xx年x月至x月专用发票月平均使用量为x份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购x次开票金额x万元税控专用发票,每次x份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购x份开票金额x万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清楚,内容必须真实详细)
申请增购增值税专用发票需报送资料
2、书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
4、营业执照副本复印件(一式二份);
6、购票人身份证复印件(一式二份);
7、增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
10、税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
xxx
20xx年xx月xx日
企业所得税退税申请书篇十
_市__区__税务局:
经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日
企业所得税退税申请书篇十一
_______海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:__________),本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的`银行利息),请予核准。
1、已缴税款金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
2、申请退税理由:_______________________________________________。
3、申请退还金额:
关税_____________元,增值税_____________元,消费税____________元。
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇十二
镇海区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
宁波市xxxx有机涂料厂。
20xx年2月19日。
企业所得税退税申请书篇十三
xx国家税务局进出口税收管理分局(处):
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的.通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至20xx年x月x日之前申报,请予批准。
企业(公章)。
申请日期:20xx年x月xx日
企业所得税退税申请书篇十四
税务局:
20__年____月,我公司向贵局申报并上缴20__年度、20__年度房产税、土地税多少元。由于在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局帮助办理。
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇十五
镇海区税务局:
我公司在2月17日申报1月份职工工资薪金缴纳个人所得税时,因操作失误原本一月份职工工资薪金收入没超过应征税起点,不用交税,结果工资薪金收入输入二次多缴了税金436.2元。现申请要求办理退税手续,望协助办理。
xx年xx月xx日。
企业所得税退税申请书篇十六
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局及的文件精神,从________年____月____日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
________________公司。
________年____月____日。
企业所得税退税申请书篇十七
_______税局:
20____年____月____日,因操作失误,我公司将____月份的个人所得税重复申报了两次,向贵局缴纳了两次个人所得税,金额为________元,税款于20____年____月____日缴入________市级金库中。现特向贵局提出申请,将我营业部多缴纳的元税款予以退回。望贵局帮助办理。
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇十八
______________国家税务局进出口税收管理分局(处):
___________原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的通知》(国税发[20xx]64号)、《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'补充通知》(国税发[20xx]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》(国税发[20xx]68号)的有关规定,申请延期至_______年____月____日之前申报,请予批准。
附:出口退税延期申报明细表企业(公章)。
x年xx月xx日。
企业所得税退税申请书篇十九
____海关:
根据你关签发的税款专用缴款书,编号:______,本纳税人已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税及由此产生的银行利息,请予核准。
1.已缴税款金额:关税0.00元,增值税:113358.64元,消费税0.00元。
2.申请退税理由:报关差错。
3.申请退还金额:关税0.00元,增值税3112.4元,消费税0.00元。
4.申请人名称:______。
5.开户银行:______。
6.开户银行账号:______。
7.大额支付号:____。
申请人盖章:_____。
申请人联系______。
邮政编码:______。
联系人:______。
企业所得税退税申请书篇二十
地税局领导:
20__年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术效劳发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建立税207.55元,(训练)费附加88.95元,营业税附征59.3元,(其它)专项59.3元),发票开出后,客户依据合同要求坚决不同意接收按地税技术效劳开出的`发票,要求我公司按国税产品销售类一般“增值税”发票开出。
为了满意客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20__年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇二十一
国家税务局:
我公司于____年5月31日完成____年度企业所得税汇算清缴,____年一至四季度累计实际已预缴企业所得税额元;____年度企业所得税汇算清缴实际应纳企业所得税额元;____年度多缴纳企业所得税额元;____年度应退企业所得税额元。
根据《中华人民共和国企业所得税法》第五十四条第二款“企业应当自年度终了之日起五个月内,向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表,并汇算清缴,结清应缴应退税款。”及《企业所得税汇算清缴管理办法》(国税发[20xx]79号)第十一条“预缴税款超过应纳税款的,主管税务机关应及时按有关规定办理退税。”之规定,我公司申请退税元。
特此申请,请贵局审核予以退税。
附送资料。
1、____年度企业所得税申报表。
2、____年一至四季度预缴企业所得税缴款书。
江苏__机械有限公司。
20__年__月__日。
企业所得税退税申请书篇二十二
xxx:。
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20xx]52号)及(国家税务总局公告20xx年49号)的文件精神,从20xx年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的'营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请。
公司。
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