总结是对过去一段时间所经历和学习的一种检验和评估,有助于我们持续进步。总结要有一个明确的主题和目标,清晰地传达出自己的观点和思考。下面是一些智者们的名言警句,或许能够给我们一些新的思考方向。
退税申请提交申请书篇一
____国税局:
我公司是_____________(基本情况)。根据___规定,我公司为免税企业。
_月份,我公司销售收入__元(企业经营状况。)由于__原因,被扣缴增值税__元。
根据__规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
此致
敬礼!
申请人:xuexila
__年__月__日
退税申请提交申请书篇二
国家税务局:
我公司成立于____年____月,________年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:______,法定代表人:______财,注册资本______万元,地址:________,登记注册类型:________公司,经营范围:________齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于________年________月________日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:________,进出口企业代码:________,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:________。贵局于________年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司________年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额________美元,人民币________元。________年累计出口________美元,人民币________元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
________有限公司
20____年____月____日
退税申请提交申请书篇三
我公司是*************(基本情况)。
根据***规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元.
根据**规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
**********公司(公章)
年月日
退税申请提交申请书篇四
____市____区____税务局:
经我司“____有限公司”决定,对于20____年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20____年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
____有限公司(盖上公章) 年 月 日
放弃退税申请格式
____税务局
我单位20____年度应纳企业所得税____元,已纳企业所得税____元,应退预缴的`所得税6千多元,我公司决定放弃退税的权力。
特此声明。
____有限公司
年 月 日
退税申请提交申请书篇五
xxx:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:,纳税人识别码为:.我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一向以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[
2013
]52号)及(国家税务总局公告2013
年49号)的文件精神
,从2013
年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司年月和月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳年月和月的营业税及附加,望批复给予办理为盼。
特此申请!
公司
年 月 日
退税申请提交申请书篇六
编号:
海关:
根据你关签发的税款专用缴款书(编号:_,本纳税人)
已按规定缴纳税款。按照有关规定,现申请退税(及由此产生的银行
利息),请予核准。
1.已缴税款金额:
关税_元,增值税_元,消费税元,……
2.申请退税理由:
3.申请退还金额:
关税_元,增值税_元,消费税_元,……
4.申请人名称:
5.开户银行:
6.开户银行账号:
申请人签章:
年月日
申请人联系地址:邮政编码:
联系人:电话:
注:《转账退税申请书》一式二联,第一联随原缴款书复印件送国库,第二联海关留存。
说明:1.此申请书适用于以银行划转方式退还税款的情况。
2.“申请退还金额”中所涉及的税种应与原税款专用缴款书上所列关税、增值税、消
费税或其他实际项目一致。
3.按照《中华人民共和国进出口关税条例》第52条第2款规定,纳税义务人发现多
缴税款的,可自缴纳税款之日起1年内要求退还多缴的税款并加算同期活期存款利息。
4.此申请书需附原税款专用缴款书复印件各一份。
5.此申请书需申请人签字并加盖单位公章。
退税申请提交申请书篇七
___国税局:
我公司是______________。根据____规定,我公司为免税企业。
____月份,我公司销售收入________元(企业经营状况。)由于________原因,被扣缴增值税________元。
根据____规定,现向贵局申请该月份增值税税金退税。
特此报告,请核准!
申请人:
日期:
退税申请提交申请书篇八
尊敬的领导:
我公司成立于年月日,实际经营范围为,后经我公司申请,你局认定我公司为(辅导期)增值税一般纳税人,有效期从年月日起。
我公司年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税为元,增值税专用发票使用量为份;年月的全部销售收入为元,其中应税销售收入为元,缴纳增值税额为元,增值税专用发票使用量为份。我公司年月至月专用发票月平均使用量为份。(注:此段填写前三个月的增值税申报及交纳情况,要求必需按照增值税申报表有关内容填写)
目前贵局批准我公司每月领购次开票金额万元税控专用发票,每次份。由于我公司业务量逐渐增加,故申请增购份开票金额万元税控专用发票。(注:此段按照企业实际情况填写,以上内容仅为参考,具体内容自定,要求企业将增量原因写清晰,内容必须真实具体)
申请增购增值税专用发票需报送资料
2.书面申请(一式二份,注:开票限额一千万元及以上的企业一式三份);
4.营业执照副本复印件(一式二份);
6.购票人身份证复印件(一式二份);
7.增值税一般纳税人资格认定批复复印件(一式二份);
10.税务机关要求附送的其他资料。
以上资料需加盖公司公章,合同书复印件及资格证书复印件加盖骑缝公章
(以上要求仅供参考,具体以当地税务局要求为准。)
申请单位:x文库20xx年x9月30日
退税申请提交申请书篇九
我公司成立于____年____月,____年____月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:____,法定代表人:____财,注册资本____万元,地址:____,登记注册类型:____公司,经营范围:____齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或制止进出口的.商品和技术除外)。
公司于____年____月____日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:____,进出口企业代码:____,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:____。贵局于____年____月____日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够精确核算增值税的销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进展进出口业务退(免)税的申报。
我公司____年____月____日发生第一笔出口业务,出口金额____美元,人民币____元。____年累计出口____美元,人民币____元。(详见附表)。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧急,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:
__年__月__日。
退税申请提交申请书篇十
________国税局:
我公司是__________________________(基本情况)。
根据______规定,我公司在一般纳税人辅导期内多预缴的税金办理退税。我公司本月销售收入元,实现增值税元,已缴纳元,多预缴的税金应办理退税元.根据____规定,先想贵局申请退税。
特此报告,请审批!
____________________公司(公章)
_年_月_日
退税申请提交申请书篇十一
国家税务局:
我公司成立于年xx月,年xx月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:,法定代表人:财,注册资本万元,地址:,登记注册类型:公司,经营范围:齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)
公司于年xx月xx日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:,进出口企业代码:,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:。贵局于年xx月xx日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的'销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司年xx月xx日发生第一笔出口业务,出口金额美元,人民币元。年累计出口美元,人民币元。(详见附表)
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
申请人:
20xx年xx月xx日
退税申请提交申请书篇十二
______税务局:
公司注册在贵局所辖区,税务登记号为:____________,纳税人识别码为:_______________。我单位属小微企业,月营业额不足两万元,一直以来都是依法纳税,正常申报缴纳各项应缴税款及附加,根据财政部和国家税务总局(财税[20______]52号)及(国家税务总局公告20______年49号)的'文件精神,从20______年8月1日起,小微企业月营业额和销售额不足两万元(含两万元)的可享受免税政策。我公司____________年___月和___月的营业税及附加已于当期申报缴纳入库,现向贵局申请退回已缴纳____________年___月和___。特此申请。
申请公司:_________。
日期:20______年___月______日
退税申请提交申请书篇十三
xx区税务局:
xx月,我公司向贵局申报并上缴度、度房产税、土地税多少元。因为在计算核定房产税、土地税时,多算了占有面积,造成多交房产税多少元;多交土地税多少元;现特向贵局提出申请,请将我公司多交房产税、土地税予以退回。望贵局协助办理。
xx公司。
xx月xx日。
退税申请提交申请书篇十四
xxx国家税务局进出口税收管理分局:
我单位下列出口货物(见所附明细表)因xxxx原因不能按期申报退税,现根据《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的'通知》《国家税务总局关于出口货物退(免)税管理有关问题的补充通知》(国税发[]113号)和《国家税务总局关于出口企业未在规定期限内申报出口货物退(免)税有关问题的通知》的有关规定,申请延期至xx年xx月xx日之前申报,请予批准。
申请公司:xx公司。
xx月xx日。
退税申请提交申请书篇十五
__市__区__税务局:
经我司“__有限公司”决定,对于20__年度所得税汇算清缴应退预缴的所得税6千多元,自愿放弃20__年度多缴纳的所得税税款6千多元,不再申请退税。特此声明!
__有限公司(盖上公章)
__年__月__日
退税申请提交申请书篇十六
杭州市下城区国税局:
兹有杭州____有限公司,税号:330103768______。销售收入:____元,应纳税所得额:____元,已缴所得税:___元。根据国家税收政策,应减免所得税额:___元,实际减免所得税额:___元,应退税额:___元。特此申请企业所得税退税,申请退税额:____元。望批准!
申请人:杭州____有限公司。
日期:8月21日
退税申请提交申请书篇十七
国家税务局:
我公司成立于___年__月,___年__月认定为一般纳税人,税务登记证号码为:___,法定代表人:___财,注册资本___万元,___,登记注册类型:___公司,经营范围:___齿生产、销售及进出口业务(但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
公司于___年__月__日完成对外贸易经营者备案登记,备案登记表编号:___,进出口企业代码:___,中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书,海关注册登记编码:___.贵局于___年__月__日对我公司出口货物退(免)税认定申请予以确认。
我公司财务制度健全,会计核算正确,能够准确核算增值税的`销项税额、进项税额、应缴税额及进出口业务退(免)税额,并能够进行进出口业务退(免)税的申报。
我公司___年__月__日发生第一笔出口业务,出口金额___美元,人民币___元。___年累计出口___美元,人民币___元。(详见附表)。
因我公司受国际国内环境的影响,销售迟滞,资金紧张,为了维持正常的生产经营,特申请退税,请予审核。
此致
敬礼!
退税申请提交申请书篇十八
地税局领导:
1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的.税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:_____。
申请日期:__月__日
退税申请提交申请书篇十九
地税局领导:
20xx年1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在20xx年4月18日已给我公司下发新的税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:xxx
申请日期:20xx年xx月xx日
退税申请提交申请书篇二十
xxx税局领导:
1月31日,我公司会计给客户开出一张地税技术服务发票,开票金额59300元,共交贵局税费合计3380.1元(其中营业税2965元,城市建设税207.55元,教育费附加88.95元,营业税附征59.3元,其它专项59.3元),发票开出后,客户根据合同要求坚决不同意接收按地税技术服务开出的发票,要求我公司按国税产品销售类普通“增值税”发票开出。
为了满足客户要求,收回资金,我公司在3月份按客户要求重新开出该项产品增值税发票,已上缴经开区国税局增值税,使本项业务发生重复缴税现象。
由于贵阳经开区国税局在4月18日已给我公司下发新的`税务登记证,将本公司营业税转为“营改增”增值税征收,故本公司今后将不再产业营业税种。
因此特向贵局申请退回已缴纳该笔业务的2965元营业税。其它附加税种共计415.1元在后期税收业务中抵扣。
敬请贵局解决支持并批准为盼!
申请公司:
申请日期:
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