每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。
审计经理工作职责篇一
2、负责审计项目的审计计划编制调整和执行;
3、对项目成员进行调度和任务分派,解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题;
4、对审计风险进行判断和控制;
5、对项目进行工时控制和统计,对项目成员进行考核;
6、与客户沟通,并协调维护客户关系;
7、出具审计业务报告和其他法定业务报告。
8、大学本科及以上学历,具备注册会计师执业资格;
9、具有5年以上会计师事务所审计工作经验;
10、能够独立或带领团队完成各项审计工作;;
11、具备良好的沟通表达及协调管理能力并勇于承担责任;
12、热爱审计工作,为人正直,具有丰富的项目管理经验及较强的团队建设能力;
审计经理工作职责篇二
2、负责工程施工概算预算抽样审计;
3、负责招标方案 经济合同审核;
4、负责工程材料需求计划的抽样审计;
5、负责工程建安成本抽样审计;
6、负责设计变更工程签证零星立项资料的合理性和合法性进行抽样审计;
7、负责审核工程结算及差异分析;
8、负责审核工程完工结算;
9、负责成本管理制度流程审计;
10、负责外部造价审计机构管理;
11、参与工程管理领域舞弊案件的调查;
12、完成上级临时交办的工作。
审计经理工作职责篇三
1、制定工程审计计划并组织人员进行工程审计。
2、对工程相关合同的审批情况及工程承包商的'选择的审计情况进行审核;
3、对工程变更签证、工程预决算情况的审计情况进行审核。
4、对工程款支付、工程验收进行监督和审计的情况进行审核。
5、对工程施工进度、乙供材料使用情况及施工工艺效果情况进行记录、监督及审计的情况进行审核。
6、研究招投标项目,制作招投标计划书,报招投标委员会审阅批示。
1、工程管理或审计等专业,大专以上学历;
2、五年以上大型或集团企业综合部门的工作履历,特别是会制作标书;
4、很强的执行力,较强的组织领导、协调沟通能力和学习、文字、语言表达能力;
5、保密意识强。
审计经理工作职责篇四
2、对审计计划实施方案进行调整和分解;
3、组织监督审查经营成果财务管理专案等各项审计活动;
4、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
7、参与现场审计,负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,评价和考核审计小组成员的业绩表现。
审计经理工作职责篇五
2、组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3、组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4、编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5、做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6、承办公司领导交办的其他工作。
审计经理工作职责篇六
2.组织建立和评价公司内控体系运行情况,定期向集团报送各类报表、报告和风险信息;
3.组织实施集团重大事项专项审计、关键岗位离任审计,协助指导审计整改意见的落实;
4.编制并组织实施年度审计工作计划,审定审计报告;
5.做好部门内员工指导、培训、考核等工作,建设、开发、充分运用部门人力资源;
6.承办公司领导交办的其他工作。
审计经理工作职责篇七
2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;
3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、督促审计结论和建议的落实;
6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。
审计经理工作职责篇八
1 遵循独立审计准则,审查监督证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2 负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3 对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算财务收支及其有关的经济活动经济效益建设项目预(概)算决算大额资金采购的招投标,把现场管控合同审计招投标程序纳入监管。
3 对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度法规及公司规章制度的执行)的合理健全有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4 通过对内控体系重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5 定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6 实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计经理工作职责篇九
1、遵循独立审计准则,审查、监督、证实集团公司及各子公司公司经济责任履行情况,保障合法合规运营,防范未然,维护公司权益。
2、负责制定部门各项管理制度及工作流程,并监督执行
3、对公司及控股公司的财务计划或预算的执行和决算、财务收支及其有关的经济活动、经济效益、建设项目预(概)算、决算、大额资金采购的招投标,把现场管控、合同审计、招投标程序纳入监管。
3、对公司及控股公司的内部控制体系(内部控制制度、法规及公司规章制度的执行)的合理、健全、有效性进行监察审计,对其自我防范和纠正错弊的实际效果作出评价。
4、通过对内控体系、重大经营决策和经营活动及财务状况的监察审计,揭示经营风险和财务风险,发现和纠正错误和舞弊,监督制度有效执行。
5、定期报告并专项报告监察审计结果,揭示企业风险并提出整改意见和管理建议。
6、实行后续审计,检查并报告整改措施的落实情况和整改成效。
审计经理工作职责篇十
2. 负责审计数据的准确性;
4. 对财务收支、经营活动进行审计;
5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;
7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;
8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;
9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;
10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。
审计经理工作职责篇十一
2、制定it审计年度计划并按计划实施,编写工作底稿,撰写审计报告、落实整改情况;
8、协助建立和完善公司信息系统内部控制体系,补充和编写《内部控制手册》。
9、配合本部门同事完成年度审计任务;
10、领导交办的其他工作。
审计经理工作职责篇十二
2.负责制定和实施集团审计工作计划;
3.负责组织集团各公司、各项目的专项审计及内部财务审计工作并定期出具审计报告;
4.负责涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务;
5.负责审查公司经济合同;参与招投标工作,审核招投标法律文书;
6.负责为重要经营决策和重大经济活动提出法律意见;
7.负责本部门员工业务技能培训和绩效考核工作;
8.参与制订公司规章制度,从法律层面审查其合法、合规性;
9.参与审核项目公司的预算、概算和结算工作;
10.对集团各工程项目结算审计中付款情况的复核;
11.对集团工程合同、大型设备及物资采购合同的复核;
12.负责提供与公司经营管理有关的法律咨询。
审计经理工作职责篇十三
2、对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;
3、分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
4、负责公司工程项目预算审计、结算审计、竣工决算审计的实施和过程审计监督;
6、对委托外审项目,参与对咨询公司考察、招标、联络、协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告、把关审计质量。
审计经理工作职责篇十四
3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;
6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;
7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。
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