生产项目计划书(实用19篇)

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生产项目计划书(实用19篇)
时间:2023-11-27 17:24:16     小编:文轩

计划是人们为了实现目标而做出的有意义的安排。那么如何制定一份有效的计划呢?我们可以先明确目标,然后分解任务,合理安排时间,制定具体的行动步骤,并进行必要的调整和评估。如果你对自己的计划不够自信,可以请教一些专家或导师寻求帮助。

生产项目计划书篇一

项目名称:

xxx公司年产150万只涡轮增压器壳体项目。

目前,因涡轮增压技术的节能减排效果突出,采用涡轮增压技术成为目前公认的降低内燃机油耗和减少废气排放最有效的技术措施。根据《内燃机工业综合动态》,采用涡轮增压可以使汽油机降低油耗5%-10%,使柴油机降低油耗10%-20%。目前大中型内燃机使用增压技术较多,而中小型的内燃机应用比较少。随着增压技术向中小功率内燃机推广,以及小型涡轮增压器结构的可靠性不断提高,未来内燃机行业将加快小型涡轮增压汽油机的开发,小型涡轮增压发动机的市场比率将大幅度提高。

随着我国汽车产销量和发动机涡轮增压器装机率的逐年递增,我国发动机涡轮增压器的'市场规模将日益扩大,公司本次项目所生产的涡轮增压器壳体作为涡轮增压器的主要部件,市场规模也将日益增大。

2013年年初,国务院办公厅发布了《关于加强内燃机工业节能减排的意见》,意见指出要加快高效增压系统在内燃机上的推广应用,重点掌握汽油机废气涡轮增压器材料和制造工艺。到2015年,高效增压技术在车用汽油机上的应用比例达30%以上。

项目意义:

公司认为随着我国涡轮增压发动机在新车型上的不断普及和应用,涡轮增压器壳体的市场规模和需求也将进一步提升。公司投资建设“南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目”,将会使公司产品线更加丰富,生产结构更加趋于合理,提高公司对主要客户汽车主机厂商需求的响应能力。

项目效益:

公司涡轮增压器壳体自进入市场以后,由于其自身产品质量过硬、性能优良,得到了公司主要客户的高度认可,公司涡轮增压器壳体的订单量呈现上升趋势。为此,公司决定实施“南阳飞龙汽车零部件有限公司年产150万只涡轮增压器壳体项目”,该项目的顺利实施将为公司带来新的利润增长点。

生产项目计划书篇二

以xxx理论和“三个代表”重要思想为指导,坚持以人为本的科学发展观,坚持“安全第一,预防为主、综合治理”的工作方针。以保障人民群众生命、财产安全为根本出发点,以遏制重特大事故为核心,以减少和预防一般事故为重点,建立健全安全生产管理长效机制,落实安全生产主体责任,把职责、任务层层落实到基层,分解到部门,做到一级抓一级,层层抓落实。持续良好推进20xx年度安全生产工作,确保“零事故、零死亡”目标,构建和谐和平安的为工作目标。

二、工作内容。

1、加强领导,签订《安全生产责任状》。在20xx年度的安全生产工作中,确定分管领导,明确责任。由镇人民政府镇长与各单位、部门、村、企业签订《安全生产责任状》,并要求各相关单位、部门、村、企业成立安全生产领导小组,层层落实和捆绑责任,安全分工到单位到村到人。

2、加强各级各部门各企业安全生产责任制的落实。进一步完善安全生产制度建设,落实各项工作措施,防范重特大安全事故的发生,做好20xx年度安全生产目标管理责任制的落实,完善落实各单位、各企业安全管理的各项制度和操作规程,进一步夯实安全生产工作基础。

3、加强安全生产宣传教育和培训工作。同时进一步制定完善安监站各项管理制度,倡导安全文化。多形式、多渠道进一步加强《安全生产法》等法律法规的宣传,切实搞好开展的各项大清理大整治行动、安全生产月活动、消防宣传周等工作,把安全宣传教育工作开进社区、学校、工厂、农村、家庭。在全镇普及安全知识,加深人民群众对安全工作的认识,增强群众的自我防范能力,努力营造一个全社会关注安全生产的良好氛围。

4、加强安全生产专项整治工作。充分发挥职能部门监管作用,加大督促检查力度,深化安全生产专项整治。认真做好道路交通、非煤矿山、烟花爆竹及民爆物品、危险化学品等各项安全专项整治活动,确保一季度开展一次大型的综合整治行动,做到每次行动都要有计划、有方案、有过程、有总结、有效果。继续坚持我镇墟场日道路交通执勤执法制度,尽最大努力解决我镇赶场日非客运车辆载客问题。

5、坚持安全例会制度和执法计划申报制度。镇党委政府必须召开每个委度不少于一次的安全例会,回顾上一季度安全生产工作开展情况和安排好下一委度的安全生产工作。对安全生产工作中遇到的问题和难点加以分析、研究和解决。并针对这些问题和难点,向镇政府申请执法计划,确保各项安全生产工作有序开展和顺利进行。

6、继续做好其它各项安全工作。加强安全隐患的排查清理和整改力度,深入基层和企业巡查督促,防范各类事故的发生。

生产项目计划书篇三

三、建设内容与规模。

四、拟建设地点。

五、项目性质。

六、建设总投资及资金筹措。

七、建设期。

第二节主要技术经济指标。

第三节资金申请报告编制依据。

第四节项目资金申请额度。

一、拟申请资金额度及用途。

二、项目成果所处阶段。

三、项目所处支持领域。

第五节结论与建议。

第二章项目法人基本情况及建设优势。

第一节项目法人企业概况。

一、所有制性质。

二、主营业务。

第二节项目法人企业经营情况概况。

一、近三年财务指标(销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等)。

二、银行信用等级。

第三节项目负责人基本情况。

第四节项目法人企业主要股东的概况。

第三章施工升降机生产项目建设的必要性与产业关联度分析。

一、施工升降机生产项目技术国内外现状。

二、施工升降机生产项目技术当前发展趋势。

三、项目技术对产业发展的作用与影响。

四、项目建设的意义与必要性结论。

第二节产业关联度分析。

第三节施工升降机生产项目市场前景分析与预测。

第四章施工升降机生产项目的技术基础。

第一节施工升降机生产项目技术来源及知识产权。

第二节施工升降机生产项目技术研究现状。

一、开发进度。

二、中试情况。

三、鉴定年限。

第三节技术工艺。

一、技术工艺特点。

二、与现有技术工艺的比较优势。

第四节施工升降机生产项目技术的突破对行业技术进步的重要意义和作用;。

第五章施工升降机生产项目建设条件。

第一节施工升降机生产项目的建设条件。

第二节原材料供应及外部配套条件落实情况。

第一节产品方案。

第二节项目产能规模与建设内容。

第三节采用的工艺技术路线。

第四节设备选型。

第五节建设地点。

第六节厂房建筑技术经济指标。

第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析。

第一节施工升降机生产项目选址及用地方案。

第二节征地拆迁和移民安置规划方案。

第八章生态环境影响分析。

第一节项目主要污染物及污染源分析。

第二节环境保护措施。

第三节环境影响结论。

第九章资源利用与节能措施。

第一节资源利用分析。

第二节水资源利用分析。

第三节电能源利用分析。

第四节节能措施分析。

第五节水资源节约措施。

第六节电能源节约措施。

第十章项目实施进度方案。

第一节建设期。

第二节建设阶段安排表。

第三节建设期管理。

第十一章组织机构与人力资源配置。

第一节组织机构。

一、组织机构设置因素分析。

二、组织机构图。

第二节人力资源配置。

一、人力资源配置因素分析。

二、人力资源配置方案与劳动定员。

三、人员培训制度。

第十二章投资方案。

第一节项目总投资规模。

一、固定资产投资。

二、流动资产投资。

第二节投资使用方案。

第三节资金筹措方案。

第四节贷款偿还计划。

第十三章项目财务分析、经济分析及主要指标。

第一节内部收益率与投资回收期。

第二节投资利润率。

第三节项目经济指标表。

第四节盈亏平衡表。

第六节经济效益和社会效益分析。

一、社会效益。

二、经济效益。

第十四章资金申请报告附件。

第一节银行承贷证明(省分行以上)文件;。

第二节项目法人近三年的经营状况(财务三表)和自筹资金保证落实文件;。

第三节地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;。

第四节前期科研成果证明材料(权威机构认证、专利证书等);。

第五节环境保护主管部门意见;。

第六节有关部门出具产品生产、经营许可文件(医药、生物、农药、信息安全产品等);。

第七节土地、重要原材料以及其它所需证明材料;。

第八节项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。

生产项目计划书篇四

项目名称:

xxx公司高性能子午线卡客车轮胎生产项目。

轮胎是汽车生产的重要配套产品,子午线轮胎与斜交轮胎相比,具有节油、耐磨、生热低、缓冲和制动性能好、负荷能力高等优点。目前,欧洲发达国家的轮胎子午化率达到100%,而我国轮胎子午化率为88%左右,且均为中低端产品,高端轮胎大部分依靠进口,结构性紧缺严重。近年来,轮胎市场需求日益向绿色、高性能的方向发展,全球领先的轮胎公司竞相投入巨资,在生产工艺和技术上进行创新与升级,并在产品的绿色环保性能上寻求突破,轮胎行业的产业结构升级和产品更新换代在加速。

我国是全球第一大轮胎生产国和出口国,但国内轮胎生产企业数量众多、同质化程度高,在研发技术和生产工艺上较国际水平仍有较大差距,核心竞争力明显不足;同时国际市场的贸易摩擦和技术壁垒也层出不穷,并从发达国家向新兴市场蔓延。因此,适应市场需求、不断进行技术升级和产品创新是我国轮胎企业长足发展的必经之路。

项目内容:

充分利用环保搬迁的机会,在董家口新区新建绿色轮胎智能化示范基地,全部生产高性能子午线绿色卡客车轮胎。一期占地约350亩,新建生产车间、仓库和公用工程等建筑面积约17.5万平方米,并配套建设道路、给排水、电力等公共设施。在对现有产品、技术、工艺和生产管理转型升级的前提下,按照自动化、智能化、信息化的标准,通过引进和自主研发,新增248台(套)国际最先进的自动化生产、检测设备和自动化传输、仓储设施,达到年产200万套高性能绿色子午线卡客车胎的能力,效率和耗能达到国际先进水平。

项目效益:

通过对该项目产品市场前景的预测,产品技术方案的'分析和经济效益分析及财务评价,项目产品前景广阔,产品水平和生产工艺装备水平均达到国际先进水平。说明本项目符合国民经济发展的长远规划和国家产业政策,产品市场前景好,有较好的经济和社会效益,且具有较强的抗风险能力,综上所述,项目建设是可行的。

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生产项目计划书篇五

三、建设内容与规模。

四、拟建设地点。

五、项目性质。

六、建设总投资及资金筹措。

七、建设期。

第二节主要技术经济指标。

第三节资金申请报告编制依据。

第四节项目资金申请额度。

一、拟申请资金额度及用途。

二、项目成果所处阶段。

三、项目所处支持领域。

第五节结论与建议。

第二章项目法人基本情况及建设优势。

第一节项目法人企业概况。

一、所有制性质。

二、主营业务。

第二节项目法人企业经营情况概况。

一、近三年财务指标(销售收入、利润、税金、固定资产、资产负债率等)。

二、银行信用等级。

第三节项目负责人基本情况。

第四节项目法人企业主要股东的概况。

第三章施工升降机生产项目建设的必要性与产业关联度分析。

一、施工升降机生产项目技术国内外现状。

二、施工升降机生产项目技术当前发展趋势。

三、项目技术对产业发展的作用与影响。

四、项目建设的意义与必要性结论。

第二节产业关联度分析。

第三节施工升降机生产项目市场前景分析与预测。

生产项目计划书篇六

第三节采用的工艺技术路线。

第四节设备选型。

第五节建设地点。

第六节厂房建筑技术经济指标。

第七章建设用地、征地拆迁及移民安置分析。

第一节施工升降机生产项目选址及用地方案。

第二节征地拆迁和移民安置规划方案。

第八章生态环境影响分析。

第一节项目主要污染物及污染源分析。

第二节环境保护措施。

第三节环境影响结论。

第九章资源利用与节能措施。

第一节资源利用分析。

第二节水资源利用分析。

第三节电能源利用分析。

第四节节能措施分析。

第五节水资源节约措施。

第六节电能源节约措施。

第十章项目实施进度方案。

第一节建设期。

第二节建设阶段安排表。

第三节建设期管理。

第十一章组织机构与人力资源配置。

第一节组织机构。

一、组织机构设置因素分析。

二、组织机构图。

第二节人力资源配置。

一、人力资源配置因素分析。

二、人力资源配置方案与劳动定员。

三、人员培训制度。

第十二章投资方案。

第一节项目总投资规模。

一、固定资产投资。

二、流动资产投资。

第二节投资使用方案。

第三节资金筹措方案。

第四节贷款偿还计划。

第十三章项目财务分析、经济分析及主要指标。

第一节内部收益率与投资回收期。

第二节投资利润率。

第三节项目经济指标表。

第四节盈亏平衡表。

第六节经济效益和社会效益分析。

一、社会效益。

二、经济效益。

第十四章资金申请报告附件。

生产项目计划书篇七

二、项目简介。

三、项目竞争优势。

四、融资与财务说明。

第二部分公司介绍。

一、公司基本情况。

二、组织架构。

三、人员招聘和培训。

第三部分行业与市场分析。

一、宏观环境分析。

二、市场规模分析。

三、市场分析小结。

第四部分产品介绍。

一、主要产品。

二、产品质量标准。

三、原材料与动力。

第五部分产品技术。

一、工艺技术来源。

二、原料气生产工艺技术方案及工艺流程。

三、生产技术方案及工艺流程。

第六部分建设规划。

一、项目选址。

二、建设条件。

三、工程建设方案。

四、项目进度规划。

第七部分市场营销。

一、营销战略。

二、具体营销策略。

第八部分融资说明。

一、资金需求。

二、资金使用规划。

三、分年投资计划表。

三、投资者权利。

四、退出机制。

第九部分财务分析与预测。

一、基本假设及参数。

二、销售收入分析。

三、成本费用分析。

四、盈利能力分析。

五、不确定性分析。

六、财务分析小结。

第十部分风险分析。

一、风险因素。

二、风险控制措施。

第十一部分附件。

生产项目计划书篇八

我国是一个钾肥消费大国,且钾肥的施用量逐年增加,现钾肥消费量已达1,000万吨(实物)。虽然随着近年来钾肥工业的不断发展,国内钾肥供需矛盾有所缓和,但国产钾肥满足率仅占50%左右。公司基本形成350万吨/年钾肥装置设计生产能力,但是仍然远远不能满足我国钾肥消费量较高的增长需求。预计到,我国钾肥消费量将达到1,580万吨(实物),市场空间广阔。

本项目的建设不仅扩大了公司的`氯化钾生产能力,增加了我国钾肥的有效供给,提高了钾肥自给率,节约了大量外汇,符合国家西部开发的战略。同时根据国务院下发的《“十二五”化肥工业发展规划》和国家发展和改革委员会发布的《产业结构指导目录(本)(20修正)》,本项目的建设符合国家的产业政策。

项目概况:

本项目将改造新增产能100万吨/年氯化钾,改造后生产规模为年产300万吨氯化钾。主要包括:采输卤技术改造及接替、延伸工程、盐田技术改造及接替工程、光卤石矿采输扩能改造工程、加工厂部分设备扩能改造工程等。

目录。

三、可行性与必要性分析。

四、项目主要经济技术指标。

五、可行性报告编制依据。

第三章市场分析。

一、市场环境分析。

二、市场现状及需求前景分析。

三、市场需求预测。

四、市场分析小结。

第四章产品介绍。

一、产品简介。

二、产品特点。

第五章技术工艺。

一、技术方案介绍。

二、技术路线。

第六章项目选址。

一、项目选址。

第七章工程建设方案。

一、工程布局。

二、设计依据。

四、用地规划指标。

第八章节能、节水。

一、编制依据。

二、节能措施。

三、节水措施。

第九章环境保护。

一、建设期环境影响分析与保护措施。

二、运营期环境影响分析与保护措施。

三、环境保护综合评价。

第十章项目职业安全卫生与消防。

一、安全卫生。

(一)设计依据。

(二)危险因素分析。

(三)安全卫生措施。

二、消防设计。

(一)设计依据。

(二)消防设计。

(三)消防措施。

(四)消防人员。

第十一章项目建设进度。

一、项目实施各阶段。

(一)前期工作。

(二)资金筹集安排。

(三)勘察设计和设备订货。

(四)施工准备。

(五)土建施工。

(六)竣工验收。

第十二章投资估算与资金筹措。

一、投资估算范围。

二、投资估算。

三、资金筹措。

第十三章财务评价。

一、基本假设。

二、收入与成本费用估算。

(一)收入与税费预测。

(二)总成本预测。

三、盈利能力分析。

四、财务评价小结。

第十四章项目综合评价。

生产项目计划书篇九

第三节地方、部门配套资金及其它资金来源证明文件;。

第四节前期科研成果证明材料(权威机构认证、专利证书等);。

第五节环境保护主管部门意见;。

第六节有关部门出具产品生产、经营许可文件(医药、生物、农药、信息安全产品等);。

第七节土地、重要原材料以及其它所需证明材料;。

第八节项目核准或备案文件(在有效期内且未满两年);已开工项目需提供投资完成、工程进度以及生产情况证明材料。

生产项目计划书篇十

建设性质:新建。

宁夏亚湾铝业有限公司位于宁夏银川经济开发区,是宁夏铝材深加工的龙头企业,主要引进国内外现代化成套设备,开发、研究、生产各种铝型材。公司检测手段先进,产品质量稳定,市场需求量大,现已形成稳定的销售渠道。公司现有职工人数270人,总资产1.2亿元,企业年生产能力5000吨铝型材深加工产品,年均销售收入4500万元。企业经营状况、财务状况良好。2004年,产品获宁夏建设厅颁发的'“建设新产品推广证书”,并通过iso9002国际质量认证。

总投资额。

本项目总投资65000万元人民币,项目总投资的50%由企业自筹,另外50%的资金需引进外资,主要用于厂房建设和设备引进。

项目简介。

项目选址在宁夏银川经济区,设计规模为年产高精度铝箔3万吨,产品主要用于食品、医药、烟酒、机电、日用工业品的包装。该项目为确保铝箔生产线装机水平达到国际先进水平,主要技术装备采用国内外先进设备和最新工艺,主要工艺过程有:粗轧-双合-叠轧-精整-热处理—喷涂工序。

主要生产设备铝箔轧机、分卷机采用进口设备,热处理和其他辅助设备等采用国内制造,关键设备配置先进的控制手段,使其装机水平达到国际先进水平。宁夏地区水电、煤电能源充足,氧化铝和电解铝生产的产能和产量达到30万吨,预计电解铝年产能力将达到60万吨以上。项目实施所需的原材料供应渠道畅通、货源充足,为该项目的建设与生产提供了良好的条件。

项目运营条件。

近年来,随着我国包装工业、电子工业和轻工业的不断发展,铝箔产品应用广泛,国内市场对铝箔产品的需求量越来越大。项目建成投产后,优质高精度的铝箔产品具备与国内外同类产品竞争的能力。目前我国铝加工行业小企业过多,产品质量参差不齐,不利于我国铝箔加工工业的发展。国家将大力调整铝箔加工产业结构,逐步淘汰落后小企业,其产业政策导向是大力扶持发展铝加工行业的高新技术产业。该项目高精度铝箔产品属于我国有色金属“十五”规划大力发展的紧缺产品,因此该产品具有良好的市场前景。

合作方式。

合资、合作等多种方式。

经济效益及财务分析。

年产高精度铝箔5万吨,实现销售收入150000万元,年利税30000万元,项目建设期2年,投资回收期3.5年。

生产项目计划书篇十一

项目名称:

启动时间:

准备注册资本:

项目进展:说明自项目启动以来至目前的进展情况

主要股东:列表说明目前股东的名称、出资额、出资形式、单位和联系电话。

组织机构:用图来表示

主要业务:准备经营的主要业务。

盈利模式:详细说明本项目的商业盈利模式。

未来3年的发展战略和经营目标:行业地位、销售收入、市场占有率、产品品牌等。

2.1、成立公司的董事会:董事成员,姓名,职务,工作单位和联系电话

2.2、高管层简介:董事长、总经理、主要技术负责人、主要营销负责人、主要财务负责人姓名,性别,年龄,学历,专业,职称,毕业院校,联系电话,主要经历和业绩,主要说明在本行业内的管理经验和成功案例。

2.3激励和约束机制:公司对管理层及关键人员将采取怎样的激励机制和奖励措施。

4.1、项目的技术可行性和成熟性分析

4.1.2、项目的技术创新性论述

1、基本原理及关键技术内容

2、技术创新点

4.1.2、项目成熟性和可靠性分析

4.2、项目的研发成果及主要技术竞争对手:产品是否经国际、国内各级行业权威部门和机构鉴定;国内外情况,项目在技术与产品开发方面的国内外竞争对手,项目为提高竞争力所采取的措施。

4.3、后续研发计划:请说明为保证产品性能、产品升级换代和保持技术先进水平,项目的研发重点、正在或未来3年内拟研发的新产品。

4.4、研发投入:截止到现在项目在技术开发方面的资金总投入,计划再投入的多少开发资金,列表说明每年购置开发设备、员工费用以及与开发有关的其它费用。

4.5、技术资源和合作:项目现有技术资源以及技术储备情况,是否寻求技术开发依托和合作,如大专院校、科研院所等,若有请说明合作方式。

4.6、技术保密和激励措施:请说明项目采取那些技术保密措施,怎样的激励机制,以确保项目技术文件的安全性和关键技术人员和技术队伍的稳定性。

5.1、行业状况:发展历史及现状,哪些变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策导向和限制等。

5.2、市场前景与预测:全行业销售发展预测并注明资料来源或依据。

5.3、目标市场:请对产品/服务所面向的主要用户种类进行详细说明。

5.5、市场壁垒:请说明市场销售有无行业管制,公司产品进入市场的难度及对策

5.6、swot分析:产品/服务与竞争者相比的优势与劣势,面临的机会与威胁

5.7、销售预测:预测公司未来3年的销售收入和市场份额

6.1、价格策略:销售成本的构成,、销售价格制订依据和折扣政策

7.2、生产人员配备及管理

9.2、资金用途和使用计划:请列表说明中小企业融资后项目实施计划,包括资金投入进度,效果和起止时间等。

生产项目计划书篇十二

项目总用地面积4800平方米(折合7亩)

租赁村民用地

项目计划投资,全自动竹筷生产线6条,机制竹炭生产线10条

项目预计总投资530万元,其中固定设备投资300万元,厂房投资130万元,流动资金100万元。

项目建成投产,预计年生产竹筷15000万双,竹炭3000吨,年营业收入1500万元,提供就业岗位60个。

本期项目符合国家产业发展要求,湖南登兴再生资源有限公司为适应市场需求,拟建“环保机制竹炭项目”,可以促进登兴村及金溪镇的繁荣发展和社会稳定,助力脱贫,为地方财政收入做出积极贡献。

生产机制竹炭原料主要以金溪镇竹木资源为主,各筷子厂生产剩余的边角料以及竹枝等,充分利用当地竹木资源丰富的优势,带动竹木产业发展,带动地方经济,提高当地百姓收入。

机制竹炭与传统竹炭相比具有,含碳量高,发热量大,挥发份小,燃烧时间长,无烟无味,健康环保等特点,深受市场认可,且价格与传统土窑炭持平,深受消费者亲睐,市场容量极大。

该项目所用机器噪音等均符合国家标准,生产所产生的烟尘经烟尘净化设备后,回收利用用于炭化炉再次燃烧,转换为热能,最后极少量烟尘经除尘后排放,排放标准也均符合国家要求,(现项目所用设备环保参数均由设备生产企业提供,后续可通过环保部门实地测量),项目建成不会对当地生态环境产生明显的影响。

由于该项目充分利用当地及周边的`竹木资源,毛竹是可再生资源,国家鼓励以毛竹炭代替木炭,且直接面对农村,能增加农民收入,发展当地竹木产业,助力产业脱贫,建设该项目能产生很好的经济效益和社会效益,因此该项目切实可行。

生产项目计划书篇十三

在分级诊疗及国家大力发展县级医疗的情况下,三甲医院特别是市级三甲医院必须要寻求发展。根据数据显示,20xx年10月份分级诊疗实行后华西医院的门诊量呈现下降趋势,三医院同期门诊量也有所下降。在20xx年县级医院大力发展且水平日益提高的情况下,我们可以预见来自区县一级的患者将会减少。随着分级诊疗、双向转诊医疗服务模式的开展,医院如何提升品牌、创新营销手段、增加盈利模式将是下一步工作的重点。

公立医院办社区连锁门诊机构,能迅速提高社区医疗技术,弥补社区卫生服务中心技术力量的不足。引导小病不出社区,成为医院“前置”的门诊部,方便居民就诊。医院进社区,可以有效地引导居民社区首诊,分流大医院的患者。除了专家坐诊社区、医疗价格优惠之外,医院还为社区与医院的双向转诊做好了充分铺垫,如需进一步检查治疗的,可以通过“绿色通道”直接转入医院,享受优先就诊和检查。及时抢占社区据点,逐步形成初级的双向转诊制度,从而建立畅通的双向转诊关系,使社区医疗质量有了充分的保障、三级医院的服务功能得到充分延伸。

依托大医院品牌等无形资产可以在该模式下快速复制,带动连锁门诊的发展,大医院连锁经营可以快速将品牌价值复制到连锁门诊。在连锁经营模式下,大医院可以利用自己的人才优势和管理优势,带动连锁门诊的发展。初步实现“小病在社区、大病到医院”的就医模式,也为双向转诊制度的落实起到了有力的推动作用。

在成都市范围内建立统一化、信息化、标准化的全科便民连锁门诊网络,依靠信息化技术将医院变成连锁门诊网络终端进行远程诊疗等各项支持,同时以诊所为渠道为就诊患者开放专门的绿色通道,实现医疗从门诊到住院的一条龙服务。成为全国范围内第一家大型公立三甲连锁门诊,在成都范围内成为群众常见病的首选诊所。

连锁门诊在目前中国医疗市场来说是比较新颖的东西,在医疗行业我们常见的主要有口腔专科和药店的连锁门诊,在国外也有推拿、康复、眼科等连锁门诊,但这类连锁门诊大都是民营资本,以私立营利性机构的性质而存在。而目前的门诊类产品我们也可归类为两种:一种是政府开办的较大型的社区医院或社区卫生院;另一种就是私人开办的单个的以个体户形式存在的诊所。前者没有任何财政负担,而且是近些年来的产物,但由于其工资福利以及发展前景并不为医学生看好,所以人才存在良莠不齐的现象,并不能为群众提供他们所希望的优质医疗,特别是像成都这种大中型城市人群对健康的需求;而个体诊所,往往单个存在,只服务于所在地群众,而且没有一个医疗团队为背景,对突发事件的处理能力有限,招聘人员也存在良莠不齐的现象,因此对群众的吸引力和被信任度也相对较小。

三甲医院在群众信任度一项就已经秒杀前两种机构。此外,三甲医院稳定的人才供应,强大的医疗背景团队,大专家的远程就诊甚至偶尔的会诊,以及专业的绿色通道,与急救相结合的一体化医疗服务。相信会受到群众相当程度的欢迎。

各个连锁门诊按照一个标准化的模式运作,以连锁经营的管理模式进行统一管理。连锁经营是通过统一的人员培训,统一的企业文化,统一的服务项目,统一的营运模式,对组织进行营运管理,从而走上科学化、标准化、专业化、简单化的轨道,实现组织资源的合理配置和实现经营管理上的规模效益。

由医院行使统一管理的职能,统一建章立制,制定各项工作制度和服务规范,定期对连锁诊所的医疗、护理、药事、和财务等进行管理,对主动服务的开展情况进行检查、督导和考评。各连锁门诊布置的设计大同小异,连锁门诊名称标牌统一编号和制作,工作人员统一着装,佩戴统一的胸牌上岗。

连锁门诊的开展需要强大的信息化支持。依托医院现有系统,利用成熟的物联网技术,构建高效稳定的门诊诊疗平台。

首先,建立患者的全息健康以及疾病档案,无论病人在何处门诊或者本院就诊,都可以获得病人的历次就诊记录,方便医生跟踪病人的病史,以便给出病人最佳的治疗方案。其次,开展远程医疗对接服务,诊所可以为病人开具相关的检查检验申请,并且自动生成预约单,病人到达医院后自动接入预约队列,提高病人的就诊效率,增强患者粘性。再次,借力目前移动医疗的发展趋势,开展慢病的移动化、家庭化治疗,病人定时将数据上传到诊所,诊所针对病人数据进行个性化定制,如果病人病情出现异常,诊所医生可以上门随访。

病人在我院住院后,诊所可以将获得授权的病人的信息加入关注列表,病人可以根据病情进行vip关注,定期到附近诊所就诊,查看病情康复状况,免除反复医院挂号排队的不便。

每个诊所配备救护车辆,负责解决病人在医院与社区之间的交通以及急救任务。并及时将需要转诊的病患送到医院救治,为病人在连锁诊所与医院之间提供了优先、便捷、安全的急救和住院绿色通道。

连锁经营不是简单地将诊所冠以“医院附属”头衔这么简单,如果没有将连锁经营的标准化、专业化、规模化、简单化这四个核心理念引入连锁经营模式中,连锁诊所无法复制大医院的先进管理经验,很快就会失去患者的信任。

安排医院专家定期到连锁门诊坐诊,确保连锁诊所的专业性,从而也满足患者对大医院品牌效应的向往。医院设立中心药库,根据各连锁诊所站的药品申请,集中采购,定期分发配送上门,并根据诊疗需求的变化不断调整和扩容。同时,要不断加大对连锁诊所的设备投入。

口数最少,约为55.3万人;而从人口密度来讲,武侯区的人口密度最大,达到了每平方公里14451人,其次是青羊区,每平方公里12548人,人口密度最小的是成华区,每平方公里不足1万人,为8692人。 建立诊所前期需要进入社区进行大量调研,在人口密集的社区周围建立20-30个标准化的连锁诊所。

每个连锁诊所配备三名工作人员,其中医生一名、护士一名、药师或财务人员一名,可实现诊所的正常运转。连锁诊所配备基本的检查设备,每个诊所配备一辆小型救护车或者轿车,完成病人到医院的转诊。

我院现有主治医师200人左右,可安排主治医师定期轮转连锁诊所,同时也解决了我院医生的多点执业问题。护士和其他人员可采用招聘形式引进,经医院进行统一培训后上岗。

在医疗界,连锁门诊一般以大型的药房和口腔科最常见,而我们项目所希望建立的传统的相当于社区医院的小型门诊往往以私人门诊单个存在,其特别是投资小、人员少,更倾向于个体户的形式,甚至其在法律属性上也被排除在法人之例与公民、外国人等并入自然人主体范畴,由其经营者或所有者承担相应的法律责任。

生产项目计划书篇十四

1、开展年级:特教学校六年级。

2、学科:科学、信息技术、美术。

3、简介:这是一个面向六年级学生的远程协作学习项目,研究电影中的“视觉暂留”现象的成因、表现及运用领域。

1、项目学校:邯郸市特教学校。

特教学校教师。

邯郸市特教学校六年级全体学生。

1、研究目标。

(1)通过实验、小制作,使学生了解人眼“视觉暂留”现象。

(2)通过利用计算机模拟电影放映,使学生了解电影放映原理。

(3)学生能利用计算机中的“画图”、“acdsee”软件尝试制作小动画。

(4)能利用网络与项目同学进行沟通,能将研究成果与项目参与学生进行交流。

2、学习任务:

(1)观察电影胶片。

观察真实的电影胶片,比较相邻两张胶片画面的区别。观察一个电影动作大约需要多少张照片完成。

(2)人眼视觉暂留现象的探究。

研究如何闭上眼睛能让影像暂留在视觉中,尝试制作类似“鸟进笼”的小制作,收集相关资料,了解人眼视觉暂留现象。

(3)电影放映原理的研究。

利用计算机进行实验:以多快的速度放映连贯的照片可以得到流畅、真实的电影画面。

(四)动画“diy”。

根据电影放映原理,利用计算机中的“画图”、“acdsee”软件,自己制作简易的动画片段,并进行交流展示。

(一)电影胶片中的相邻胶片画面有什么联系?

(二)电影是如何进行放映的?

(三)什么是“视觉暂留”?

任务一:观察电影胶片,寻找相邻胶片的异同。

1、教师收集真实的一段电影胶片(需要有人物的一个完整动作),以供学生进行观察。

2、学生观察一组电影胶片,寻找相邻胶片的异同点。并进行记录。

3、调查记录一个动作需要多少张胶片完成。一部电影一般由多少张胶片组成。

生产项目计划书篇十五

1、投资计划:

a) 预计得风险投资数额

b) 风险企未来得筹资资本结构安排

c) 获取风险投资得抵押、担保条件

d) 投资收益和再投资得安排

e) 风险投资者投资后及财务报告编制

g) 投资者介入经营管理得程度

2、需求

a) 资金需求计划:为实现司发展计划所需要得资金额,资金需求得时间性,资金用途(详细说明资金用途,并列表说明)

b) 方案:所希望得投资人及所占股份得说明,资金其他来源,如银行贷段等。

生产项目计划书篇十六

这是容易被忽视的部分。

有很多机构认为内容比形式更重要。

其实,形式是可以更好地表现内容的。

另外,项目计划书也是能使资助机构了解和认识我们的一个很重要的窗口,表现得专业与严谨,是绝对可以得到加分的。

封面可以只简单地写上项目名称和日期,也可以包括以下信息:项目名称;

申请(执行)机构;

通讯地址;

电话、传真、e—mail;

联系(负责)人;

还可以把银行账户、律师、审计机构等信息列在封面页上。

另外,如果是向某一机构筹款的话,最好在前面加封简单的附信。

由于一份项目计划可以提交给多个资助机构,这就需要一个个性化的附信,要以“某机构某人”为开头,以表明你对该机构的重视与尊重。

这是最重要的一部分,也是读者最先阅读、浏览的部分。

要知道基金会的项目经理们每天都会收到大量的申请要求,他们也许没有足够的时间“看”完所有的项目计划书。

所以,项目‘概要’部分将成为影响“初选”结果的决定因素;

在概要部分,要把你认为重要的所有信息汇集起来。

概要一般要包括:机构的背景信息、使命与宗旨;

项目要解决的问题与解决的方法;

项目申请方的能力和以往的成功经验,等等。

需要特别指出的是:尽管项目概要部分排在计划书的前半部,但实际上,这一部分是要在写完所有计划书以后,才动手写的。

在这一部分,需要详细介绍存在的问题以及为什么你要设计这个项目来解决这些问题。

要充分地说明问题的严重性与紧迫性,最好能提供一些数据,这样不但可以充分地说明问题,同时还能表明你对这一项目的了解。

此外,你还可以使用一些真实、典型的案例,以便在情感上打动读者,进而引起他们的共鸣。

要说明项目的起因、逻辑上的因果关系、受益群体及其与其它社会问题之间的关联等。

一般来讲,这一部分包括以下主要信息:

项目范围(问题与事件、受益群体);

导致项目产生的宏观与社会环境;

提出这个项目的理由与原因;

其它长远与战略意义;

在使资助机构确信“问题”的存在以后,明确提出你的解决方案。

机构间的合作是被鼓励的。

如果你还有其它的机构合作伙伴,也要明确说明。

在这一部分中你要详细地介绍你的项目计划、项目的总体目标、阶段性目标与任务,以及各目标的评估标准。

总体目标是一个长期的、宏观的、概念性的、比较抽象的描述。

由总体目标可以分解成一系列具体的、可衡量的、可实现的、带有明确时间标记的阶段性目标。

比如,“减少文盲”是总体目标,“到xx年10月,使200个农村妇女达到认识1000字”就是一个具体目标。

对目标的陈述一定要非常清楚。

最重要的是,制定的目标要切合实际。

不要承诺你做不到的事情。

要牢记,资助者希望在项目完成报告里看到的是:项目实际上实现了这些既定目标。

在这一部分中,你要对项目的收益群体做一个更加详细的描述。

有必要时,你还可以把收益群体分为直接受益和间接收益群体。

比如npo信息咨询中心的能力建设项目的直接收益群体是国内ngo和ngo的从业人员,但间接收益群体却是ngo的服务对象。

因为通过能力建设,提高了ngo的服务能力与效率,从而使之能为其服务对象提供更好、更多、更完善的服务。

又比如一个残疾人服务机构,其直接收益群体是残疾人群,间接收益群体则是他们的家庭,甚至是整个社会。

许多资助方都希望受益群体能从始至终地参与到项目之中。

尤其是在项目的设计阶段,受益群体的参与更加重要。

同时,也让资助方了解到你的项目不但是针对受益群体而设计的,而且,得到了他们的广泛支持与认可。

生产项目计划书篇十七

销售部利润主要来源有:计算机销售;电脑耗材;打印机耗材;打字复印;计算机网校等和计算机产业相关的业务。今年主要目标:家庭用户市场的开发、办公耗材市场的抢占。针对家庭用户加大宣传力度,办公耗材市场用价格去竞争、薄利多销。建立完善的销售档案,定期进行售后跟踪,抢占办公耗材市场,争取获得更大的利润。这里也需要我们做大量的工作,送货一定及时、售后服务一定要好,让客户信任我们、让客户真真切切的享受到上帝般的待遇。

能够完成的利润指标,***万元,纯利润***万元。其中:打字复印***万元,网校***万元,计算机***万元,电脑耗材及配件***万元,其他:***万元,人员工资***万元。

客服部利润主要来源:七喜电脑维修站;打印机维修;计算机维修;电脑会员制。xx年我们被授权为七喜电脑授权维修站;实创润邦打印机连锁维修站,所以说今年主要目标是客户服务部的统一化、规范化、标准化,实现自给自足,为来年服务市场打下坚实的基础。能够完成的利润指标,利润***万元。

工程部利润主要来源:计算机网络工程;无线网络工程。由于本地网络实施基本建成,无线网络一旦推广开来可以带来的利润点,便于计算机网络工程的顺利开展,还能为其他部门创造出一个切入点,便于开展相应的业务工作。今年主要目标也是利润的增长点-----无线网,和一部分的上网费预计利润在***万元;单机多用户系统、集团电话、售饭系统这部分的利润***万元;多功能电子教室、多媒体会议室***万元;其余网络工程部分***万元;新业务部分***万元;电脑部分***万元,人员工资***—***万元,能够完成的利润指标,利润***万元。

在追求利润完成的同时必须保证工程质量,建立完善的工程验收制度,由客户服务部监督、验收,这样可以激励工程部提高工程质量,从而更好的树立企业形象。

对那些不遵守企业规章制度、懒散的员工决不手软,损坏企业形象的一定严肃处理。

1、从方案的设计、施工、验收、到工程的培训这一流程必须严格、坚决地贯彻执行,客户服务部要坚持不验收合格不进行维修的原则。

2、尽量创造出一些固定收入群体,如计算机维修会员制、和比较完备的设备维修收费制度,把一些比较有实力、有经济基础的企事业单位、委办*变成我们长期客户。

3、对大型客户要进行定期回访,进行免费技术支持,建立一个比较友好的客户关系。要利用各种手段、媒体,如利用我们自己的主页把企业的收费标准公布出去、从领导到每位员工要贯彻执行。

4、服务、维修也能创造利润。近几年工程越来越少、电脑利润越做越薄、竞争越来越激烈,我们可以从服务、维修创造利润,比较看好的有保修期以外的计算机维修市场、打印机维修市场等。

不断为员工提供或创造学习和培训的机会,内部互相学习,互相提高,努力把***企业建成平谷地*计算机的权威机构。

生产项目计划书篇十八

(1)工程名称:

(2)工程地点:

(3)签约单位名称;业主单位(合同甲方): 我方公司(合同乙方):

(4)合同性质:epc或bot

(6)设计处理规模为 ,处理工艺:

(7)工程范围与界限:

(8)合同造价:

(10)工期控制及付款条件:

(1)工期目标:

(2)质量目标:单位工程合格率达到100%,清水联动试车一次成功。

(3)安全生产目标:不发生因工死亡,重伤和重大机械设备事故。无火灾事故。

(4)文明施工目标:整个施工过程中,严格以地方文明安全工地标准管理现场。

(5)成本目标:详见预算中心计算的成本控制计划表

(1)、项目实施计划书确认

a、目的:确保“项目实施计划书”能够有效的控制项目实施过程中的偏差。

b、范围:使用于整个工程过程

c、程序及职责:依据公司经营计划部编制的“项目实施计划书”,项目部编制设计、采购、施工、调试计划书。会同设计院、工程部及项目部、采购中心、海斯顿生产部协商后修改、签字确认,报公司领导批准。

(2)设计图纸会审

a、目的:确保施工图能保证项目功能的需求,同时满足施工需要。

b、范围:使用于发标、投标单位答疑、现场施工、竣工验收。

c、程序及职责:项目部牵头组织设计院对施工图纸疑问进行澄清,形成书面文件。

(3)施工单位考察

a、目的:充分了解资格预审通过的投标单位的实力。

b、范围:使用于确定分包单位的过程。

c、程序及职责:由经营计划部、技术管理小组和项目部决定考察小组人员组成。考察前制定考察计划,规定考察内容,编制考察报告。

(4)技术、商务谈判

a、目的:确定分包单位。

b、范围:使用于确定分包单位的过程。

c、程序及职责:由工程部各分部、项目部和预算中心组成谈判小组,组织投标单位就其投标技术方案和商务条款进行答疑、澄清,并形成书面文件,投标单位签字。

(5)分包合同评审控制

a、目的:确定施工合同。

b、范围:适用于安装合同的确定。

c、程序及职责:公司领导以谈判小组的报告为依据,确定分包单位,签订分包合同。

(6)施工、调试控制

a、目的:监控工程施工过程,确保工程目标的实现。

b、范围:使用于工程施工过程。

c、程序及职责:由项目部负责依据合同及相关规范对分包单位施工过程进行监控。

(7)竣工验收控制

a、目的:确保工程顺利收尾。

b、范围:使用于工程收尾阶段。

c、程序及职责:由项目部负责依据工程验收规范及程序执行。

(8)资料管理

a、目的:确保工程资料的随时性、准确性和完整性。

b、范围:使用于整个工程过程。

c、程序及职责:按公司工程技术资料管理办法和档案管理办法进行管理,并且符合国家和地方政府对项目资料管理的规定。

(9)工程总结控制

a、目的:总结经验,补充、完善施工管理实施方案。

b、范围:使用于下一阶段工作。

c、程序及职责:项目部负责总结、归纳工程全过程中出现的偏差,分析产生偏差的原因,形成工程总结报告上报技术和计划管理小组及公司领导。

1、 目的:规范应急事项的管理,确保第一时间正确决策,提高组织的应变能力。

2、原因:目前公司的正式审批手续有多道环节,许多事项均需要公司、集团领导集体审批,审批周期时间一般在一周以上。而每个项目都会有紧急事项发生,为确保第一时间正确决策,在业主心目中时刻保持一个优秀企业的形象,必须及时处理某些问题,以解决上述问题,达到提高组织的应变能力的目的。

3、根据过去工作经验总结,下列工作可列入特急项目管理程序:

(1) 业主对施工图的少量、局部修改(不包括主体结构、主体工艺的修改);

(2) 因施工现场天气因素导致小量措施费用的增加;

(3) 业主对工程工期、节点工期的修改(一周以内);

(4) 设备到场计划的更改;

(5) 设计部门对工程的局部修改;

4、程序:项目部提出特急项目申请后,经工程部经理判断可列入此特急程序的,应及时向主管副总请示(可以是口头形式)并着手准备工作,经分管副总同意后即可组织施工,并同时拟书面报告及委托协议报分管副总及经营计划部,协议由项目部经理与施工方负责人签字即生效,内容应包括:暂定造价、结算办法、完成时间等。报告须含下述内容:项目缘由及主办人、暂定造价、分供商选择方法并说明原因、工作计划、其他说明事项。

1、项目部组成:

3、岗位职责

项目经理:协调组织项目部人员,完成该项目的成本、工期、质量、安全的控制目标。对外协调与甲方、监理的关系。对项目全权负责。

土建工程师:监督、督促地基处理、土建、装修、道路、场平、绿化德施工,控制既定的施工成本、工期、质量和安全的既定目标,做好资料归档工作,组织基础、主体验收工作。

安装工程师:监督、督促管道、设备安装施工,控制既定的施工成本、工期、质量和安全目标,做好资料归档工作,组织单机、联动、生物调试以及进行工艺运营人员的培训。

电气工程师:监督、督促电气、自控、仪表工程施工,控制既定的施工成本、工期、质量和安全目标,做好本系统调试、资料归档工作,进行电气运营人员的培训。

施工图纸的答疑修订等工作;

采购经理:协调组织设备的采购、供货、售后服务工作,根据项目实施计划书控制好设备进场时间,并负责与供货厂家有效沟通。

预算经理:及时完成项目成本分解和变更预决算及成本预测工作,为项目部分包招标及现场变更提供依据,对项目成本进行有效控制。

商务经理:在项目部的配合,及时协调甲方、当地政府、政府职能部门等外部关系。

4、合同造价因素:

5、工程性质因素

6、设计因素:

3、工期因素:

4、天气因素:

5、资金因素:

项目部

7、编制依据:

8、套用定额及取费标准;

9、其他

设计经理:

10、成本组成表

预算经理:

采购经理:

生产项目计划书篇十九

(整个计划的概括)(文字在2-3页以内)。

一.公司简单描述。

二.公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)。

三.公司目前股权结构。

四.已投入的资金及用途。

五.公司目前主要产品或服务介绍。

六.市场概况和营销策略。

七.主要业务部门及业绩简介。

八.核心经营团队。

九.公司优势说明。

十.目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还。

十一.融资方案(资金筹措及投资方式及退出方案)。

十二.财务分析。

1.财务历史资料(前3-5年销售汇总、利润、成长)。

2.财务预计(后3-5年)3.资产负债情况。

第一章公司介绍。

一.公司的宗旨(公司使命的表述)。

二.公司简介资料。

三.各部门职能和经营目标。

四.公司管理。

1.董事会。

2.经营团队。

3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协会等)。

第二章技术与产品。

一.技术描述及技术持有。

二.产品状况。

1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)。

2.产品特性。

3.正在开发/待开发产品简介。

4.研发计划及时间表。

5.知识产权策略。

6.无形资产(商标/知识产权/专利等)。

三.产品生产。

1.资源及原材料供应。

2.现有生产条件和生产能力。

3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力。

4.原有主要设备及需添置设备。

5.产品标准、质检和生产成本控制。

6.包装与储运。

第三章市场分析。

一.市场规模、市场结构与划分。

二.目标市场的设定。

三.产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析。

五.市场趋势预测和市场机会。

六.行业政策。

第四章竞争分析。

一.有无行业垄断。

二.从市场细分看竞争者市场份额。

三.主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市场占率等)。

四.潜在竞争对手情况和市场变化分析。

五.公司产品竞争优势。

第五章市场营销。

一.概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)。

二.销售政策的制定(以往/现行/计划)。

三.销售渠道、方式、行销环节和售后服务。

四.主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格认定标准政策(销售量/回款期限/付款方式/应收帐款/货运方式/折扣政策等)。

五.销售队伍情况及销售福利分配政策。

六.促销和市场渗透(方式及安排、预算)。

1.主要促销方式。

2.广告/公关策略、媒体评估。

七.产品价格方案。

1.定价依据和价格结构。

2.影响价格变化的因素和对策。

八.销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。

第六章投资说明。

一.资金需求说明(用量/期限)。

二.资金使用计划及进度。

三.投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应价格等)。

四.资本结构。

五.回报/偿还计划。

六.资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)。

七.投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)。

八.投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)。

九.吸纳投资后股权结构。

十.股权成本。

十一.投资者介入公司管理之程度说明。

十二.报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)。

十三.杂费支付(是否支付中介人手续费)。

第七章投资报酬与退出。

一.股票上市。

二.股权转让。

三.股权回购四.股利。

第八章风险分析。

一.资源(原材料/供货商)风险。

二.市场不确定性风险。

三.研发风险。

四.生产不确定性风险。

五.成本控制风险。

六.竞争风险。

七.政策风险。

八.财务风险(应收帐款/坏帐)。

九.管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)。

十.破产风险。

第九章经营预测。

增资后3-5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计算依据。

第十章财务分析。

一.财务分析说明。

二.财务资料预测。

1.销售收入明细表。

2.成本费用明细表。

3.薪金水平明细表。

4.固定资产明细表。

5.资产负债表。

6.利润及利润分配明细表。

7.现金流量表。

8.财务指针分析。

1)反映财务盈利能力的指针。

a.财务内部收益率(firr)。

b.投资回收期(pt)。

c.财务净现值(fnpv)。

d.投资利润率。

e.投资利税率。

f.资本金利润率。

g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析。

2)反映项目清偿能力的指针。

a.资产负债率。

b.流动比率。

c.速动比率。

d.固定资产投资借款偿还期。

一.附件。

1.营业执照影本。

2.董事会名单及简历。

3.主要经营团队名单及简历。

4.专业术语说明。

5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等。

6.注册商标。

7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)。

8.演示文稿及报道。

9.场地租用证明。

10.工艺流程图。

11.产品市场成长预测图。

二.附表。

1.主要产品目录。

2.主要客户名单。

3.主要供货商及经销商名单。

4.主要设备清单。

5.市场调查表。

6.预估分析表。

7.各种财务报表及财务预估表,计划书须用计算机打出,隔行打印且页面采用宽边;标题用较大的粗体字小标题用黑体字;各大章节分页,正文须注明页码。

1.企业经营状况介绍。

2.市场预测。

3.基础设施介绍。

4.市场竞争态势与对策。

5.项目盈利能力预测。

6.贷款运用与预期效果。

7.总结与说明。

1.资金来源与运用。

2.设备清单。

3.资产负债表。

4.收支平衡分析。

(1)三年期汇总损益表。

(2)第一年按月现金流量表。

(3)损益表说明。

正文部分按“目录一览表”组织编写,但要注意几个问题:

1.要把企业由小到大的发展经历概述放在前段,即要突出经营业绩,展示各种荣誉,在同行业所处的优势地位,项目的特点及企业今后发展前景。

2.市场预测编写。

这部分编写先对整个市场状况介绍给对方,然后论述本项目在市场中的地位和发展趋势,作到三符合,一要符合国家产业政策,二要符合技术的领先性和发展趋势,三要符合可行性和可操作性。

3.市场竞争态势与对策编写。

如果您是面向全国市场,要把同行业中主要竞争厂家作以对比分析,包括生产规模、产品类别、主要市场分布及市场份额等。

4.贷款使用与预期效果编写。

这部分主要说明资金投向与资金回笼,即借款是用于购买设备、技术、铺面,还是进行基础设施建设,还是增加流动资金,扩大经营规模;投资预期效果如何,如何还贷等问题。

5.资金来源。

项目资金不可能全部由银行解决,您必须有一定自有资金投入,借款可申请1/3-1/2,为保证资金安全,您必须有财产低压或担保。

6.财务分析。

必须由专业人员编写,不可简单应付,而却应有相关的附表。

7.辅助文件。

应包括:

(1)项目建议书或可行性研究报告。

(2)政府有关部门批复文件。

(3)技术或专利应有相关证书等文件。

(4)企业资信证明。

(5)营业执照及纳税证明。

(6)其他,如土地证、环保等文件。

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