2023年手工艺饰品商业计划书 手工艺品的商业模式七篇(优质)

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2023年手工艺饰品商业计划书 手工艺品的商业模式七篇(优质)
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时间就如同白驹过隙般的流逝,我们的工作与生活又进入新的阶段,为了今后更好的发展,写一份计划,为接下来的学习做准备吧!那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢?这里给大家分享一些最新的计划书范文,方便大家学习。

手工艺饰品商业计划书篇一

(1)大学生就业

在我国高校扩招以来的七年里,大学生和毕业生的数量大幅增加。1998年,高校扩招的前一年,大学生人数为107万。1999年扩招第一年,又招了50万人。20xx年,大学毕业生人数将达到413万。从1998年到20xx年的8年间,招生人数增长了4倍,年均增长22%,大大超过了人口、经济和基础教育的增长速度。

大学生就业难是不争的事实。20xx年,官方公布当年大学生就业率为84%。即使按这个数字计算,当年一毕业就失业的大学生人数也达到了40万。这还不包括那些立志来年考研的专业研究生,户口迁回原挂靠单位的事实,以及大量工作不稳定,无法顺利度过职业生涯前三个月申请期的流浪人员。

(二)、大学生创业分析

(1)单干。在强调团队合作的今天,大学生单独创业的成功率只有2% ~ 3%。团队精神已经成为一种不可或缺的创业品质,(2)心态问题。根据调查,超过70%的学生有创业的愿望,他们的“动手”不到10%的人创业,不做的原因只是单纯的填写不成熟的条件,先创业“风险意识”能够承受风险和失败,还要有责任感,务实精神是必不可少的,做事一定要踏实。

(3)大学生创业优惠政策

2.大学毕业生从事个体经营免交的费用包括:个体工商户注册费、个体工商户管理费、集贸市场管理费、经济合同鉴证费、经济合同示范文本费用;税务部门收取的税务登记证工本费;卫生部门收取的行政执法卫生监测费、卫生质量检查费、预防性体检费和卫生许可证费;民政部门收取的民办非企业单位注册费(含证书费);劳动合同鉴证费和职业资格证书费由劳动保障部门收取。

1.程序被简化了。

所有大学毕业生(毕业后两年内,下同)申请自谋职业或申办私营企业,均可通过各级工商部门的登记大厅“绿色通道”优先登记。除国家禁止的行业和商品外,其经营范围应当公开审批。对于限制类和特殊业务项目,允许其在申请时办理特殊审批手续。申请在科技园区、高新技术园区、经济技术开发区等经济特区设立私营企业的,除必须预先核准的项目外,专项办理,试行为“承诺登记系统”。申请人提交注册申请、验资报告等主要注册材料的,可以先核发营业执照,以便在3个月内按要求完成相关材料。申请设立有限责任公司,以大学毕业生的人力资本、智力成果、工业产权、非专利技术等无形资产作为投资的,允许冲减注册资本的40%。

2.减免各种费用。

除国家限制的行业外,工商部门自批准其经营之日起一年内免收个体工商户登记费(包括登记费、变更登记费和更换费)、个体工商户管理费和各种证照费。那些参加私人协会的人将免交一年的会费。申请高新技术企业(含有限责任公司)的大学毕业生,注册资本最低为10万元。资金确有困难的,允许分期到位;应用程序的名称可以是“高科技”“新技术”“高科技”被批准为行业。大中专毕业生从事社区服务等活动,经居委会报当地工商行政管理部门备案后,一年内免于工商登记注册,免交各种工商管理费。

提醒:据工商行政管理个别部门工作人员介绍,相关政策已经落实。高校毕业生在办理相关自谋职业手续时,除了所需的全部材料外,还应携带就业推荐表、毕业证书等相关材料并申请。

手工艺饰品商业计划书篇二

1、网吧不是暴利行业。指望一夜暴富,投资网吧是不现实的。网吧是一个持续、稳定、低风险的投资行业,所以很少听说网吧有亏损。

2、网吧的投资金额和收益是有迹可循的。投资网吧有一个总的原则。通过核算,一个成功的网吧,不到一年就能收回投资,最坏的情况是两年多也不能收回全部投资。网吧的设备可以照常使用3-4年,少数网吧有使用5年以上的设备,也就是三年赚一个网吧。

3、网吧是一个持续投资的行业,规模、连锁、品牌是网吧的发展方向。只有大量成功的网吧投资,你才能成为一名优秀的网吧行业投资者。

1、确定业务合作关系。

明确投资网吧的产业归属,确定双方的责任和义务。

2、选择合适的营业场所

最新政策是100台机器不低于300平米为准入门槛,房子有多个消防出口,中小学200米内不允许有网吧。(但是,可以用50台以上的机器加入项目)

3、执行相关程序和条件

a、房子的实际使用面积有多大?有物业管理费吗?所有费用的总和,如租金。

b、房子的配套供电和电价?配套电源不足可以申请专线吗?

c、电信光学钎焊线是否到位。

d、网吧手续齐全的来源和费用。

e、请文化部门检查这个地方

f、请消防部门检查消防设施是否合格

4、签订房屋合同

a、首先要确定房子是无抵押的房子

b、必须有合法的产权程序

c、签订合同不得少于5年

本合同一式三份,双方各执一份,营业执照一份交工商。合同附件必须包括产权证书的复印件。

a、获得消防证书应该不难。

b、取得文化许可证,由兰州市文化局惠亮负责。

c、取得公安网吧检查证,

d、办理营业执照、

e、申请税务登记证,

f、办理其他网吧行业特殊证照,

需要咨询专业装修公司确定具体方案

(略)

采用成熟的网吧管理模式,追求效益最大化。

1、总投资:

2、收入统计(以下计数基于最小值)

2、每月固定费用

3、成本回收

我们要建的网吧不会是传统的网吧。除了网吧的基本功能之外,还要开发新的功能,比如玩游戏、上网。只有引入新的服务,网吧才能成为真正的娱乐、休闲、交流的场所。

投资预算

一、网吧初期投资预算

预算300台大中型网吧,

许可

网吧牌照是开网吧的首要条件。具有工商、消防、公安、文化等证照,是合格的网吧。

经营一家正规的网吧,文化、工商、消防四个部门的牌照一定不能少。申请牌照所需的资金数额因地区而异,牌照费用在5万元左右。另外,如果客户找到关系,全套证件下来前后大概要10万左右(这里指的是允许办理单一网吧牌照的情况。另外,如果买别人转让的牌照,价格会太高。)

机器输入

机器单价按5000元计算,300元加两台收款机总共要花302×5000=1510000元。

服务器和交换机等

网吧除了单机,还需要服务器(1)、交换机(13个,24个端口)、路由器(1)。建议不要购买品牌服务器,购买diy的(配置较高的,按7000元计算),交换机按2600元每台计算(2600×13 = 33800),布线相关产品(电线、插座、网线、水晶头、路由器、布线管道等约3万元。)

本项目最终预算投资为:7000+33800+30000 = 70800元。具体配件价格根据当地实时情况计算。

4、空调

既然管理部门规定网吧每一个互联网空间都不能少,2平米中,300台机器至少需要750平米的空间,所以至少需要9台空调,总价按4.5万元计算(空间和空调按“最低”计算)。

装饰和桌椅

座位按每套220元(300×220 = 6.6万元)、灯箱广告(1000元)、门窗设施、消防、装修材料、装修施工费用等计算。,按4万元计算。此物品总价为:66000+40000 = 106000元。

普通网吧每小时收费1元到3元不等,允许通宵营业(以1.5元每小时收费计算)。由于300台机器不能全天运行,所以在16小时的“有效时间”内,除了夜机,每天计算有200台机器。这样,月收入可以计算如下:1.5元/小时×200台×16小时×30天= 14.4万元。(不含夜机)夜机按每天200台计算,价格7元,月收入为:7元夜包×200台×30天=4xx元。

这样一个月的保守收入是14.4万+4xx = 18.6万。

每个网吧都有不同的其他收费服务,比如刻盘、小食品、饮料等。这个项目太复杂,不方便统计,饮料每天净收入按300元计算,所以每个月300元×30天= 9000元。这个数字可能和实际情况相差很大,所以不计入计算。

每月运营费用约为,租赁费为xx元;水电费用:1万元;宽带网费:2800元;人员工资:xx0元;其他费用(如维修及配件等。):xx元。这样,每月花费4.48万元。

现在月收入减去支出,最终月收入18.6万元-4.48万元= 14.12万元。投入183.18万除以14.12万:183.18万÷14.12万≈ 13。也就是说,整个网吧的成本在一年一个月内就收回来了。

一年是“理想化”的结果。如果网吧所在地区竞争比较激烈,或者运营有些不足,两年内可能无法收回成本。

手工艺饰品商业计划书篇三

这样我们创办网上校园花店以鲜花专递为市场切入点,兼顾网站长期市场占有率和短期资金回报率以抢占市场,以满足个性消费为主题,以鲜花为试点带动其他产品,最终能构成具有"地质大学青鸟花店"品牌优势的市场。是十分可行的。

2、公司目标

1、行业分析

2、调查结果分析

⑶在校大学生没有固定的购买模式,购买行为往往随心所欲;

⑷理解和吸收新事物的潜力强,追求时尚,崇尚个性;

⑸影响产品购买的因素依次为:价格,品种,包装,服务等;

⑹购买行为节日性很强,一般集中在教师节,情人节,圣诞节及朋友生日前后。

3、目标客户分析

在校大学生购买一般不问价格,但从网上定单来看侧重于中档价位。在定单数量上倾向于能表达心声,如大多数订购1支(你是我的唯一),3支(我爱你),19支(感情路上久久长久),21支(最爱)等等,在教师节这一天往往以班级人数为单位订购鲜花。包装一般倾向于要求高档化,有向个性化方向发展的趋势,对鲜花的质量要求比较苛刻,如不允许有打蔫现象等。

2、营销策略分析

2.1品牌策略

2.2价格策略

青鸟网上花店在原料,包装,服务等方面力求尽善尽美,努力给客户最大限度的享受和心理满足。既走价格路线,又走质量路线,满足不同层次消费者的需求。

2.3促销策略

⑴宣传策略

⑵服务方面

网上花店的服务务必是一流的,对于配送队员而言,只要有定单,就务必按照定单要求按时按地送到,并且是微笑服务。

在售后服务方面,由客户服务部负责采取以下几种方式:

②无条件理解客户退货,集中受理客户投诉

③设立消费者调查表,附赠礼品,掌握消费者需求的第一手资料

④第一次订购的客户将收到随花赠送的花瓶,并享受价格优惠,成为会员后享受会员价格。

⑤不定期的在网上或离线召开会员沙龙,交流信息,沟通感情,并解答客户最感兴趣的问题。

⑥建立客户数据库档案,客户重复订购时只要输入名字,客户的其他信息便自动调入系统。

2.4渠道建设

3、网上花店策略实施

1.市场范围选取,在投入期仅选取网站总站所在中国地质大学西校区作为试点市场,该区市场容量在3000人以上,较有代表性,试点时间为一个半月。该模式成功后,以asp的形式在分站推广。先在已经建成的另外7个分站试运营,经过3到6个月的运营后再扩张到其余的市场。

2.重点宣传客户,宣传对象以在校学生为主,他们对流行感兴趣,往往容易领导潮流,而对于逻辑思维较强的工科学生,我们利用先期的受众进行传播到达宣传效果。

⑴悬挂统一的彩色横幅,位于校园主干道上,数量为3-5条,以"青鸟花店"网址和"校园花店隆重推出"为题搭配悬挂。

⑵在校园人流量较高的位置如宿舍门口和食堂附近搭一宣传台,摆放3-5台微机,能够上网查询并订购;放置一宣传板详细介绍花店资料,并摆放实物鲜花,在宣传当天将配送礼品现场送出。

⑶请学校广播站播发"青鸟花店"宣传部门拟定的宣传材料,在早,中,晚各一次,连续数日。

⑷为营造气氛,安排两名小姐佩带写有"青鸟花店"网址的绶带,进行解说,并组织抽奖活动,中奖者能够现场订购20元以下的鲜花,由网站付款。

1、营业额收入

据调查分析,我们能够预测在主要节假日,每一天销售额在1000元以上

2、支付方式

3、订货方式

4、客户特点

5、消费特点

60元以下的鲜花最受欢迎

6、信息基础设施

公司网站主要是以虚拟主机的形式存在的,故公司暂时不需要具备信息方面的硬件设施。对于信息软件的开发和网站的建设,公司将透过内部成员中计算机较好的同学和招聘有这方面特长的成员来共同完成。b2c网站虽然在理论上能够实现零库存,但是现实中要到达这一点却很困难。

1、原则

把每一分钱用在刀刃上,充分发挥每一分钱的价值

2、初期投资

这一时期,资金主要用于外购整体网络服务(虚拟主机),产品采购,系统开发和维护,前期宣传,物流配送等方面上。预计需要人民币2万元左右。从网站建立到网站正常运作起来大约需要一个月的时间。

3、第二期投资

1。系统开发计划

2、系统逻辑方案

1、主要工作完成状况调查

2、不足与困难之处

由于我们企业刚刚开始计划,资金方面存在严重不足,同时由于时间紧迫,整个计划书难免有些欠缺,但是我们会尽量地去充实,完善之。在网站设计,制作方面,由于我们小组成员对与此相关的知识了解得不够多,致使我们在网站设计时有很大的困难,但是经过我们的共同努力和协作,青鸟花店网站已初具规模,送人玫瑰之手,终久留有余香。我们相信,在以后的努力中,本网站必须会得到进一步的完善。

手工艺饰品商业计划书篇四

1、地理位置

马鞍山市位于长江下游南岸、安徽省东部,东临石臼湖与江苏溧水县和高淳县交界;西长江与和县相望;南与芜湖市郊、芜湖县、宣城县接壤。至芜湖市区30公里;北与江苏省南京市江宁区毗连,至南京市区45公里,具有临江近海,紧靠经济发达的长江三角洲的优越地理位置。全市总面积1686平方公里,南北最大纵距54.4公里,东西最大横距46公里。

2、项目位置

本项目地块是马鞍山控制性规划a的片用地,位于葛羊路、圆桥路、红旗路和江东大道围成的区域内。b地块为葛羊路南、花果山东北,原星火福利厂位置。

南为新城区,距市中心3公里;东1公里为宁马高速公路出入口,北为国道和马钢新厂区;西面为老城区(金家庄区),有铁路慈湖货运站。

3、土地用途

a地块区域面积:1154.917亩(合769944.84平方米)

b地块区域面积:82.472亩(合54981.59平方米)

拟建大型专业综合性市场,商业步行街、服务配套设施、住宅、写字楼、宾馆等。土地出让年限:住宅70年,商业40年。

4、规划指标

容积率:a地块:1.1;b地块:1.0。限高:80m。总建筑面积:约90万平方米。

5、项目投资规模:约20亿元人民币

6、项目开发周期:五年(20xx年—20xx年)

二、背景资料

(一)宏观形势

改革开放后的中国gdp持续多年保持8%左右的增长率,为世人所瞩目。受中国庞大的国内市场所吸引,同时中国大陆具有土地和劳动力价格优势,国际资本向我国,尤其向沿海地区加速流动。当沿海地区的国际资本与民营资本达到一定密度之后,受供求关系所影响,这些地区的土地、劳动力的价格优势将逐渐丧失,从而促使大量资本开始向内陆地区寻找新的投资场所。

进入新世纪以来,以上海为核心的长江三角洲迅速崛起,环太湖地区的苏、锡、常和杭、嘉、湖等城市按照区域分工与协作和错位发展的原则相继为自己的城市重新定位,以保持与上海这一龙头相对接,避免重复建设与过度竞争,拓宽了协作空间,强化了各个城市的特殊功能,增强了城市发展的源动力。**年10月马鞍山市正式加入长三角经济合作圈。

**年的上海世博会将会极大地推进长三角地区的迅猛发展。

近年来,以南京为核心南京都市圈框架正在加速构建,马鞍山市的地缘优势愈加凸现。如何以积极的姿态,在更高的起点上规划城市建设,尽快与大都市城市圈相对接,已经受到地方政府的高度关注。二市的合作也进入实质性阶段,真正在资源互补上实现区域分工协作,南京市的轻轨延伸至马鞍山市已通过立项,南京中北(上市公司)的公交车已驶入马鞍山。

(二)区域经济

马鞍山市的经济以矿产开发、钢铁工业、特种汽车制造、造纸工业为基础,拥有三家上市公司,经济基础较好,但产业结构不理想。近年来,马鞍山市的招商引资卓有成效,圣戈班、中橡等一批中外合资项目发展迅速,马鞍山市的经济进入快速增长期。当前的国内外经济形势给马鞍山市经济发展提供了前所未有的机遇。

20xx年的市政府的工作报告对未来五年的发展提出了“国内生产总值每年递增12%,五年内实际利用外资5亿美元,内资100亿元”的奋斗目标。号召全市上下在开发、开放两条线上下功夫、做文章。

马鞍山市20xx年提出三年实现双百“城区面积100平方公里,城市人口100万”。20xx年,以企业改革为中心的改革攻坚取得历史性突破,行政管理体制改革继续深化,也是全国行政综合执法试点城市。

对外开放向全方位、多层次、宽领域快速拓展。目前马鞍山市正在全市范围内形成全员发动,全民招商的氛围,加速建设与完善一区五园体系,力争在招商引资方面有大的突破。同时还看到,招商引资除了需要解放思想,变革观念与制度创新之外,还需要创造一个有便捷的交通、通讯条件,完善的、富有人性化的生活和工作环境,廉洁和高效率的行政作风。

20xx年人均gdp1858美元,城镇人均可支配收入8749元,人均消费性支出6610元,各项指标均列安徽省首位。

马鞍山市是全国“卫生城市”、“园林城市”、“旅游城市”,联合国“最佳人居奖”,现在新目标是建设一个“生态马鞍山”。

市政府提出今年着力打造的道德为支撑、产权为基础、法律为保障的“信用马鞍山”。

手工艺饰品商业计划书篇五

北京容大博通投资咨询有限责任公司已设立山东省、河北省、上海市分公司,为各省市投资咨询、立项等提供一站式服务,职能:投资咨询、投资评估、融资咨询、融资评估、规划咨询、管理咨询,协助国家扶植项目报批,编制项目建议书、可行性研究报告、资金申请报告、项目申请报告等综合性咨询服务。

商业计划书,也称作商业策划书。是指为一个商业发展计划而做的书面文件。一般商业策划书都是以投资人或相关利益载体为目标阅读者,从而说服他们进行投资或合作。

商业计划书主要优势:

商业计划书时间通常需要5—15工作日,收费范围人民币1—10万元,视项目难度而异,客户根据我公司提供的详细资料清单,提供项目基本信息,然后双方达成初步意向后可查看现场,或直接签订合同实施。

(以上仅适用于普通生产型项目,大项目或特殊行业项目,具体价格需根据项目适当调节)

:(process)

(2)657,740,29,605,974等17条公交线路,东南四环内,北京欢乐谷西对面。

商业计划书架构

是商业计划的一到两页的概括。包括:

1、本商业(business)的简单描述

2、机会概述

3、目标市场的描述和预测

4、竞争优势

5、经济状况和盈利能力预测

6、团队概述

7、提供的利益

1、详细的市场描述,主要的竞争对手,市场驱动力

2、公司概述应包括详细的产品/服务描述以及它如何满足一个关键的顾客需求。

3、一定要描述你的进入策略和市场开发策略

这是表明你对市场了解程度的窗口。一定要阐释以下问题:

1、顾客

2、市场容量和趋势

3、竞争和各自的竞争优势

4、估计的市场份额和销售额

5、市场发展的走势(对于新市场而言,这一点相当困难,但一定要力争贴近真实)

阐释公司如何进行竞争,它包括三个问题

1、营销计划(定价和分销;广告和提升)

2、规划和开发计划(开发状态和目标;困难和风险)

3、制造和操作计划(操作周期;设备和改进)

公司的进度安排,包括以下领域的重要事件

1、收入

2、收支平衡点和正现金流

3、市场份额

4、产品开发介绍

5、主要合作伙伴

6、融资

1、创业者常常对于公司的假定和将面临的风险不够现实

2、说明你将如何应付风险和问题(紧急计划)

3、在眼光的务实性和对公司的潜力的乐观之间达成仔细的平衡

2、注意管理分工和互补

3、最后,要介绍领导层成员,商业顾问以及主要的投资人和持股情况

1、毛利和净利

2、盈利能力和持久性

3、固定的、可变的和半可变的成本

4、达到收支平衡所需的月数

5、达到正现金流所需的月数

1、包括收入报告,平衡报表,前两年为季度报表,前五年为年度报表

2、同一时期的估价现金流分析

3、突出成本控制系统

北京办公室详细位置——朝阳区

北京办公室外景照——朝阳区

山东分公司办公详细位置

山东办公窗口外部实景图

山东办公窗口内部实景图

河北分部办公详细位置

行车路线

朝阳区办公室:

(2)657,740,29,605,974等17条公交线路,东南四环内,北京欢乐谷西对面。

手工艺饰品商业计划书篇六

1、

国家成功的经济改革,灵活的市场推动政策,使得国内的服装市场如火如荼。gdp、国民消费指数不断攀升,人们消费意识的不断增强,为服装行业展示了一个广阔的发展空间。

服装行业在中国自古以来就是一大行业,发展至今,随着政策的开放与经济的发展,中国现已成为全世界的服装加工基地与品牌发展的战略阵地。中国是服装消费大国,也是出口大国,我国的服装出口额占到整个纺织产品出口总额的2/3左右,世界上所有的品牌产品60%的生产和销售有与中国有关,而中国内地市场每年的消费额在1000亿左右,且有不断增长的需求,市场潜力巨大。这就为我们开展品牌经营提供了广阔的空间。

服装行业是一个生活消费品行业,同时也是高利润行业。因利益的驱动与市场的需要,在整个业态的设计、加工、市场推广、直营、加盟等不同环节,已经发展成相对完善且专业的群体。近十年来,拥有庞大生产和消费规模的中国服饰市场,企业的经营模式和管理水平有了很大的提升,更加重视品牌的经营。

拥有14多亿人口的中国在过去十年经济增长速度惊人。据国家统计局统计,2001年国内生产总值达95,933亿元人民币,比较上年增长7.3%。国内社会消费品整体销售额为37,595亿元人民币。有专家估计到2010年销售总额将达到10万 亿元人民币。国内服装销售市场十分庞大,据中华全国商业信息中心表示在2002年国内服装销售总量为5.7亿件,大型商场销售总量2.34亿件。随着经济高速发展和中国入世等利好因素,中国被视为现今世上最具发展潜力的消费市场之一。

4) 品牌运作能加强对资源的控制,提高企业的竞争力和利润率

6) 国家与服装品牌输出国欧盟的新一轮经济合作政策的启动

7) 欧盟轮值主席国意大利总理贝卢斯科尼10月30日与欧盟委员会主席普罗迪一起同中国领导人举行会晤,并达成经济合作共识,表示将出台相关政策鼓励国内中小企业与中国企业合作。从2003年11月1起,欧洲十二国旅游对中国全面开放。

充分利用双方的资源优势,强强联合,迅速占有市场资源。

1、xxx百货集团优势

1) xxx百货的品牌效应

2) 百货业运作的丰富经验,对百货业发展趋势的准确把握

3) 强大的销售渠道终端

4) 资金方面的支持和保障

2、xxx公司优势

2) 雄厚的资金后盾

3) 丰富的行业管理经验

4) 灵活的管理机制

1、 在2004年获得总销售收入1000万元。

3、建立科学管理体系及销售系统营运平台;

4、建立分工明确能协同作战的营销团队。

1、在二年内获得20%的税后年投资报酬率;

2、在2006年净利润达到 1000 万元;

1、公司定位

合资公司将是一家专门经营国内外知名品牌的专业运营公司。经营品类包括服装、服饰、鞋、箱包、化妆品、家居用品等。

2、市场定位

公司采用贸易,零售,批发等多种经营模式,最终形成多品牌,多品类,多渠道的市场销售网络。

3、品牌运作方式

1) 做品牌的经销商

2) 做品牌的代理

引进国外品牌, 全面负责产品的设计,采购,加工,市场和销售的工作, 向品牌公司支付一定比例的品牌使用费,可以考虑与设计公司和加工公司合作。取得品牌在中国的使用权, 需要有强有力的采购渠道和市场推广。

3) 共有国外品牌

与国外服装设计室(或品牌公司)合作,成立利益共同体,由国外设计室负责服装风格与产品设计,合资公司则以网络资源及销售开拓管理成为对品牌共有的基础。

4) 自有品牌

注册合资公司自有品牌, 自行负责品牌的全部运作,形成多种品牌、多种项目的规模效益。

四、销售渠道策略

总体运作策略:

二级代理商

特许加盟

充分利用加盟者的资金,辅助以品牌资源与管理。利用加盟者的资金来拓展自己的品牌市场,有利于企业的资金周转。这是一快速扩张品牌的最佳方法,可以尽快进行品牌点的建设。

网络抢占策略:

2.以一级城市开设自营地铺专卖店为主,二级城市以代理、加盟店为主;

4.重点营销区域:

c.三级市场所属省份或城市:陕西、甘肃、宁夏、河南、河北、贵州。

拓展目标:

1.山东、河南、湖北、西北、江苏、贵阳先以二级分销代理模式推进;

深圳为主。

五、公司发展1-3年发展规划

4、 多种品牌经营同时展开,网络扩张到除了王府井百货之外的国内各省较有影响的百货。

5、 品牌的经营开始拓展二级代理及特许加盟商;

6、 在设计,生产,销售和市场推广等方面筹备创建自有品牌。

六、项目公司的组织架构

1、基本组织架构

2、各岗位或部门的基本职责

经理:

对董事会负责,全面负责合资公司品牌的运作与日常事务的管理,制定企业中长期的战略,确认与落实中短期目标和计划。

副总经理:

对公司董事会、总经理负责,分管相关职能部门

品牌引进部

1) 品牌市场调研,信息收集和分析

2) 制定选择品牌的标准,筛选品牌

3) 实地考察品牌的市场情况, 拜访相应的公司

4) 确定合作方式和条件

5) 展开谈判,签订合同,为启动品牌运营做准备

市场部:

1) 广告和媒体

2) 公司品牌宣传策划,推广方案的制订

3) vi设计、品牌形象店效果图的制作

4) 市场活动用品,pop,赠品等

5) 培训

6) 市场信息收集和分析

零售部:

1) 市场的网络开拓

2) 掌握销售状况

3) 补货和调货

4) 拜访客户

5) 回收货款

6) 查访柜台

7) 导购管理

8) 销售数据分析

物流及信息部:

1) 到货管理

2) 发货管理

3) 保管管理

4) 运送管理

5) 盘点管理

6) 信息系统的建立和运用

财务部:

1) 融资,投资和资产管理

2) 日常管理:财务预算,现金,存货,应收账款管理,费用支出管理等

3) 制作资产负责表、损益表和资金变动表

人力资源部:

1) 日常管理

2) 招聘和解聘,升降职,调动岗位

3) 培训管理

4) 目标管理方案的制定

5) 结合目标管理,建立绩效评估考核体系、激励机制

建立及完善以上管理程序是开展业务和实现合资公司整体目标的基础。

3、预算管理体系

建立预算体系,以便于公司根据市场情况的变化,及时做出调整,保证公司预算的实现。

a.财务预算制度

b.销售预算制度

4、推行目标管理

a.使公司全体员工理解公司的总体目标

b.更好地明确每人的职责和细化目标,提高工作效率

c.帮助员工学习达成目标的方法和步骤

d.为人事考核和评估提供依据

七、财务计划

开发,投资与回报,资金使用计划及盈亏平衡预计

1、启动资金的分配比例

起始资金500万元人民币,后续视发展情况而追加

1) 50%用于:用于初期引进国外品牌

2) 20%用于:开办10家50平方米的王府井集团直属的百货专柜

3) 20%用于:人力资源

4) 10%用于:公司办公初期费用

2、开办费

公司注册费(按照500万元) 50,000

办公场所租金(1年) 200,000

办公设备及用品(电脑,传真机,复印机,桌椅等) 200,000

其他费用 10,000

合计 460,000

3、品牌经营的前6个月资金投入

按照进口贸易形式引进国际知名品牌,首次同时进入10家门店计算,假设货品资金在六个月后可滚动使用,(每次订货要提前6个月)

商场每月按时回款。

货品(首次铺货) 3,000,000

柜台装修 100,000×10 = 1,000,000

管理人员工资 5,000×10人×6月 = 300,000

差旅及日常交通费 200,000

合计 4,500,000

4、损益及盈亏平衡预计

方案a、以下预算按照3年只经营一个品牌,开10家自营的零售店计算:

损益表(预计)

截至品牌运营第1年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 10,000,000

减;销售活动让利 500,000

产品销售净额 9,500,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 2,660,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 3,000,000

产品销售毛利 3,840,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 360,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧费 500,000

管理费用:管理人员工资 600,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,180,000

利润 0

损益表(预计)

截至品牌运营第2年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 15,000,000

减;销售活动让利 750,000

产品销售净额 14,250,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 3,990,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 4,500,000

产品销售毛利 5,760,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 360,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧及更新费 500,000

管理费用:管理人员工资 600,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,500,000

利润 1,600,000

损益表(预计)

截至品牌运营第3年年末 人民币元

产品销售收入(应销售原价的零售额) 20,000,000

减;销售活动让利 1,000,000

产品销售净额 19,000,000

减:百货店扣率(产品销售净额的28%) 5,320,000

减:产品进货成本(应销原价零售额的30%) 6,000,000

产品销售毛利 7,680,000

减:库存折价成本(应销原价零售额的5%) 500,000

减:销售费用: 导购工资 400,000

交通及差旅费 500,000

装修折旧及更新费 500,000

管理费用:管理人员工资 800,000

办公设备折旧及办公用品费 200,000

市场推广费用 1,500,000

利润 3,280,000

汇总预测损益表 (单位:万元人民币)

年度 2004年 2005年 2006年

销售收入 1000 1500 2000

营业利润 0 160 328

方案b、快速发展方案,此方案需要追加投资约1000万元

以下预算按照:

第一年经营一个品牌,开10家自营的零售店计算

第二年经营两个品牌,共有2 0家自营的零售店,10家经销店计算

第三年经营四个品牌,共有5 0家自营的零售店,50家经销店计算

汇总预测损益表 (单位:万元人民币)

年度 2004年 2005年 2006年

销售收入 1000 2500 5000

营业利润 0 400 1000

七、资金需求计划

以四期为一需求计共336万。

一期时间:11月-12月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

合计:约29万

二期时间:2004年1月-2月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 部分管理人员到位 3万 人工资

其他支出 1万 其他不可估费用

合计:约9万

三期时间:2004年2月-3月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 相关管理人员到位 4万 人员工资

差旅支出 品牌开发人员出差费用 5万 国外国内出差费用

服装fob费用 成功代理一个品牌 200万 主要是服装卖断费用

合计:约210万

四期时间:2004年3月-4月(为期一个月)

项目 内容 费用 说明

人员配置 职能部门人员基本到位 4万 人员工资

合计:约88万

八、行动时间计划

第一年度运作第一个品牌,以进口贸易的形式引进一个国际知名的男装品牌。

拓市场初期以王府井百货零售网络为平台,再以此模式在国内各大城市、各大有影响力的百货店形式网络连结。

时间表:

2003.11~2003.12 组建品牌公司

筛选品牌,谈判合作,确定第一个经营的品牌

2004.01~2004.02 制定品牌运作第一年的年度计划

在货品,销售,市场,物流和人员等方面的准备

同时联络筹备下一个合作的品牌

九、附件:(待定)

1、《合资公司管理制度》

2、《合资公司业务流程》

手工艺饰品商业计划书篇七

商业计划书,是公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标,根据一定的格式和内容要求而编辑整理的一个向受众全面展示公司和项目目前状况、未来发展潜力的书面材料。

商业计划书是一份全方位的项目计划,其主要意图是递交给投资商,以便于他们能对企业或项目做出评判,从而使企业获得融资。商业计划书有相对固定的格式,它几乎包括反映投资商所有感兴趣的内容,从企业成长经历、产品服务、市场营销、管理团队、股权结构、组织人事、财务、运营到融资方案。只有内容详实、数据丰富、体系完整、装订精致的商业计划书才能吸引投资商,让他们看懂您的项目商业运作计划,才能使您的融资需求成为现实,商业计划书的质量对您的项目融资至关重要。

商业计划书

项目名称

项目单位

联 系 人

联系电话

地 址

传 真

电子邮件

1、公司名称

2、公司性质

3、法定代表人

4、总经理

5、成立时间

6、注册资本

7、公司性质

8、主营业务及主要产品

9、职工情况

10、公司未来3—5年的发展方向

1、拟投资项目描述(主要介绍拟投资项目的背景、目前发展阶段,与同行业其他公司同类产品的比较,及本项目的新颖性、先进性和创新性等)。

2、简述项目产品生产流程、工艺流程。

3、技术成熟度(属于研发阶段、中试阶段,还是产业化阶段,以及技术鉴定情况、获奖情况等)。

4、核心技术来源(自主开发、合作开发、转让他人技术)。

5、技术持有属性(专利、专有技术、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等)。

6、目标市场(项目产品面向的用户群体、市场容量)。

7、产品标准

8、本公司及本项目的竞争优势。

1、行业情况(行业发展简史及趋势,哪些行业的变化对产品利润、利润率影响较大,进入该行业的技术壁垒、贸易壁垒、政策限制等,行业市场前景分析与预测)。

2、过去3-5年各年全行业销售收入估计(注明资料来源)。

3、未来3-5年各年全行业销售收入预测(注明资料来源)。

4、本项目未来3-5年的销售收入预测。

5、本公司与行业内主要竞争对手的比较。

2、投入资金的用途和使用计划。

3、希望让投资方参股本公司还是与投资方成立新公司,并注明原因。

4、投资方以何种方式收回投资,具体方式和执行时间?

5、预计未来3-5年平均每年净资产回报率多少?

6、拟向投资方出让多少权益?计算依据是什么?

7、投资方可享有哪些监督权和管理权?

9、需要向投资方说明的其他情况。

2、未来3-5年项目盈亏平衡分析、资产负债及损益及损益分析、销售计划、成本核算情况。

说明,该项目实施过程中可能遇到的风险(包括政策风险、加入 wto的风险、技术开发风险、经营管理风险、市场开拓风险、生产风险、财务风险等。以上风险如适用,每项要单独叙述控制和防范手段)。

列明项目实施计划和进度,注明截止时间。

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