总结可以帮助我们回顾和检验自己的努力和成果,为未来的发展提供参考。在写总结时,可以参考一些优秀的范文,借鉴其中的写作技巧和表达方式。以下是一些优秀的总结范文,供大家参考和借鉴。
数据安全总结篇一
本人申报卫生系列专业高级专业技术职称,所提供各种表格,相关证书、论文论著、业绩成果等材料真实可靠。
如有任何不实,愿按专业技术资格评审的有关规定接受处理。
申报人(签名):
兹保证同志确系本单位正式在职在岗职工,经审核,其所报材料属实。如有隐瞒,我单位愿承担相应责任。
单位(盖章):
负责人(签名):
数据安全总结篇二
随着医疗信息化的不断发展,医疗数据的重要性不断凸显,同时医疗数据的泄露风险也越来越高。保护患者的隐私以及医院的知识产权,是医疗信息化建设的重要目标之一。本文将结合医疗数据安全的实际案例和自身工作经验,分享一些有关医疗数据安全的心得体会。
第二段:提高安全意识的重要性。
在日常工作中,我们联想到了扫码支付、网上购物等方便快捷的互联网生活,但同时也给我们的个人身份信息和安全产生了一定风险。同样,在医疗信息化方面,医疗数据的取得、使用、共享等操作都会衍生出安全隐患,数据泄露不仅会涉及到患者的健康信息,更可能牵扯到社会信用问题。因此,提高医务人员的安全意识,加强对安全漏洞的防范和发现,是保障医疗数据安全的重要途径。
第三段:强化系统管理和监控。
一个有效的管理和监控系统不仅需要通过计算机技术提供优化方案,还需要强有力的组织管理来确保管理、监控和更新是按照合法和规范的程序进行的。合理运用防御技术,通过技术手段保证系统的完整性和可靠性,并动态监控系统异常行为和数据流动。同时,完善的管理体系也要强调系统管理员日常监管,例如:定期备份数据、定期修补漏洞、及时反馈信息,比如设置异常报警,加强防攻击、监督行为等,确保定期发现和排除系统漏洞。
第四段:落实责任和管理规程。
保护医疗机构的个人隐私和权益需要采取一套完整的管理规程。设定相应的权限、访问限制、日志审计、数据加密等相关安全策略,以及外接设备的管理。理顺数据的收集、整理、使用、保护和销毁的流程和方案,明确职责;同时强调全员参与医疗数据安全管理,每个人都应当对个人信息的合理保护具有主动性和责任心。
第五段:完善安全措施保护医院数据。
随着网络攻击手段的多元化,对于医院的信息系统安全漏洞处理工作,需要同时要加强安全技术防范和内部管理。自动扫描漏洞,加强网站分类,对敏感信息进行加密存储,以及加强应急响应机制等措施都有助于提升安全保障的可靠性。特别是医院自身信息系统的建设和维护,要保持高度安全意识,定期进行系统维护、安全监测和渗透测试等,不断提高自身系统的安全免疫力。
总结:
医疗数据安全事关患者个人信息和敏感数据的保护,是医疗信息化建设中不可缺少的重要环节。要提高管理水平,建立良好的安全保障机制,加强员工的安全意识,坚持人员和技术并重的原则,方可有效提升医疗数据的安全保障水平。作为医务人员,我们应注意保护医疗数据信息的安全,切记权力与责任并行,始终保持对待患者隐私的崇高诚信,为医疗事业的发展注入更加坚实的动力。
数据安全总结篇三
1、系统安全基本情况自查。
__局网站系统为实时性系统,目前拥有dell服务器1台、tp—link路由器1台,系统采用windows操作系统,灾备情况为系统级灾备,该系统与互联网连接,有外包网络公司提供的管控防火墙提供安全防护。
人员管理方面,指定了兼职信息安全员,重要岗位人员全部签订安全_协议。
资产管理方面,指定了专人进行资产管理,完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》。
存储介质管理方面,完善了《存储介质管理制度》,建立了《存储介质管理记录表》。
数据安全总结篇四
为确保xxxx数据中心机房、信息网络、重要信息系统和网站安全、可靠、稳定地运行,作为本单位网络与信息安全工作的工作人员,对本人管辖范围的网络与信息安全工作负总责,并做如下承诺:
一、加强网络与信息安全工作的组织领导,建立健全网络与信息安全工作机构和工作机制,保证网络与信息安全工作渠道的畅通。
二、明确信息安全工作责任,按照“谁主管,谁负责;谁运营,谁负责”的原则,将安全职责层层落实到具体部门、具体岗位和具体人员。
三、加强系统软硬件安全等级保护管理工作,对存在的'安全隐患或未达到相关技术标准的方面进行建设整改,根据实际建设、应用情况对安全保护措施进行动态调整。
四、加强各节点信息安全应急工作,制定信息安全保障方案。重大节日及敏感节点期间,加强对重要信息系统的安全监控,加强值班,严防死守,随时应对各类突发事件。
五、严格遵守《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《xxxx数据中心机房安全管理规定》、《xxxx数据中心机房出入管理制度》等相关规定和制度。
六、作为本部门网络与信息安全工作的责任人,如出现重大信息安全事件,对国家安全、社会秩序、公共利益、公民法人及其他组织造成影响的,本人愿意承担对应责任。
本承诺书自签署之日起生效并遵行。
个人签名:
日期:
数据安全总结篇五
医疗数据是涉及到个人隐私的重要信息,因此医疗机构必须加强对医疗数据的安全保护。在工作中,作为医疗从业者,我深刻认识到医疗数据安全对于病人和医疗机构都非常关键。在这篇文章中,我将分享我个人的心得体会和总结,希望能对大家有所帮助,促进医疗数据的更好安全保护。
第一段,了解并落实卫生部门制定的相关规定。政策是我们做好医疗数据安全保护的根本,对于卫生部门曾经颁布的有关医疗数据安全的规定,每个医务工作者都应该了解,并在实际工作中严格执行。同时,医疗机构也应该建立完善的管理制度,落实相关规定,保障医疗数据的安全。
第二段,严格遵守机构内部的安全制度。医疗机构内部的安全制度是保护医疗数据安全的重要措施,这需要医务工作者一起来贯彻执行。为了保证医院信息系统的安全,医务工作者必须遵守相关规定措施进行。诸如在工作时不得私自使用存储设备等相关规定。这一方面帮助医疗机构有效规划管理而不泄露涉及隐私的病人信息。
第三段,保护好病人的隐私。医疗机构是病人的重要信息保护者,保护病人信息安全应成为一项重要任务。作为医务工作者,应该时刻提醒自己,任何病人的信息都是高度机密的资料,如果不妥善处理,轻则影响病人治疗,重则会影响医院声誉,乃至引发法律影响。医院工作者应特别注意,不得泄露有关病人的任何信息。
第四段,保障医疗系统的安全性。医疗系统存在安全性问题是近年来出现的重要问题,黑客攻击、信息泄露、病毒感染等都会导致医疗系统瘫痪及数据丢失,因此,建立和维护完善的网络防护机制,定期进行检测与升级更新都是必要的。同时也需要对内部安全进行加强,例如SQL注入、XSS跨站脚本、系统用户管理等都需要特别注意。保障医疗系统的安全性和稳定性也是医疗数据安全需要紧急关注的。
第五段,不断提高自身安全意识。对于医务工作者,自身安全意识的提高是最基本的。在医疗系统内部的安全规定实施之前,每一个医务工作者都应有强的安全意识,可以从诸如维护好电脑系统安全、不使用未知的Wi-Fi、不随意分享私人信息,等方面进行提高。每个人都应该把医疗数据安全当成一种责任意识,而不是一个形式性的工作。
总之,作为医务工作者,我们应该时刻将医疗数据安全放在心中,保护病人个人隐私不仅是我们的本职工作,更是一个人的基本职业道德,也是每一个国民所应遵守的社会准则。通过落实好相关规定、加强网络防护、提高自身安全意识,医务工作者和医疗机构可以共同建立一个更加安全可靠的医疗网络信息数据防护系统,更好地为人民群众服务。
数据安全总结篇六
_______________________________________(单位姓名)今收到____________________________________________(单位姓名)提供的______________________________________________________,对该数据的使用和保密承诺如下:
3.我单位如违反承诺书内容,将对由此产生的`一切后果承担全部责任;。
4.本承诺书自盖章之日起生效。
承诺单位:__________________________________________(公章)。
承诺人:(证件号码)。
(签名)________年________月________日。
数据安全总结篇七
为了确保公司信息系统的数据安全,使得在信息系统使用和维护过程中不会造成数据丢失和泄密,特制定本制度。
第二条适用范围
本制度适用于公司技术管理部及相关业务部门。
第三条管理对象
本制度管理的对象为公司各个信息系统系统管理员、数据库管理员和各个信息系统使用人员。
第四条数据备份要求
存放备份数据的介质必须具有明确的标识。备份数据必须异地存放,并明确落实异地备份数据的管理职责。
第五条数据物理安全
注意计算机重要信息资料和数据存储介质的存放、运输安全和保密管理,保证存储介质的物理安全。
第六条数据介质管理
任何非应用性业务数据的使用及存放数据的设备或介质的调拨、转让、废弃或销毁必须严格按照程序进行逐级审批,以保证备份数据安全完整。
第七条数据恢复要求
数据恢复前,必须对原环境的数据进行备份,防止有用数据的丢失。数据恢复过程中要严格按照数据恢复手册执行,出现问题时由技术部门进行现场技术支持。数据恢复后,必须进行验证、确认,确保数据恢复的完整性和可用性。
第八条数据清理规则
数据清理前必须对数据进行备份,在确认备份正确后方可进行清理操作。历次清理前的`备份数据要根据备份策略进行定期保存或永久保存,并确保可以随时使用。数据清理的实施应避开业务高峰期,避免对联机业务运行造成影响。
第九条数据转存
需要长期保存的数据,数据管理部门需与相关部门制定转存方案,根据转存方案和查询使用方法要在介质有效期内进行转存,防止存储介质过期失效,通过有效的查询、使用方法保证数据的完整性和可用性。转存的数据必须有详细的文档记录。
第十条涉密数据设备管理
非本单位技术人员对本公司的设备、系统等进行维修、维护时,必须由本公司相关技术人员现场全程监督。计算机设备送外维修,须经设备管理机构负责人批准。送修前,需将设备存储介质内应用软件和数据等涉经营管理的信息备份后删除,并进行登记。对修复的设备,设备维修人员应对设备进行验收、病毒检测和登记。
第八条报废设备数据管理
管理部门应对报废设备中存有的程序、数据资料进行备份后清除,并妥善处理废弃无用的资料和介质,防止泄密。
第九条计算机病毒管理
运行维护部门需指定专人负责计算机病毒的防范工作,建立本单位的计算机病毒防治管理制度,经常进行计算机病毒检查,发现病毒及时清除。
第十条专用计算机管理
营业用计算机未经有关部门允许不准安装其它软件、不准使用来历不明的载体(包括软盘、光盘、移动硬盘等)。
第十一条本制度自20xx年6月1日起执行。
第十二条本制度由技术管理部负责制定、解释和修改。
数据安全总结篇八
按照市政府办公室《关于开展重点领域网络与信息安全检查的通知》要求,我局对网络信息安全进行了认真自查,现将有关情况报告如下:
1、成立了信息安全检查行动小组。为规范信息安全工作,落实好信息安全的相关规定,我局明确了由局长为组长,相关科室负责人、办公室相关人员为组员负责对网站的重要信息系统全面排查并填记有关报表、建档留存,并将网站信息安全管理工作具体落实到个人。
2、组织进行信息排查。信息安全检查小组对照信息系统的实际情况进行了逐项排查、确认,并对自查结果进行了全面的核对、梳理、分析,提高了对全站网络与信息安全状况的掌控。
1、系统安全基本情况自查。
局网站系统为实时性系统,目前拥有dell服务器1台、tp—link路由器1台,系统采用windows操作系统,灾备情况为系统级灾备,该系统与互联网连接,有外包网络公司提供的管控防火墙提供安全防护。
2、安全管理自查情况。
人员管理方面,指定了兼 职信息安全员,重要岗位人员全部签订安全协议。
资产管理方面,指定了专人进行资产管理,完善了《资产管理制度》、《设备维修维护和报废管理制度》。
存储介质管理方面,完善了《存储介质管理制度》,建立了《存储介质管理记录表》。
三、自查发现的。主要问题
1、安全意识不够,需要继续加强对单位职工的信息安全意识教育,提高做好安全工作的主动性和自觉性。
2、规章制度体系初步建立,但还不完善,未能覆盖到信息系统安全的所有方面。
3、设备维护、更新还不够及时。
四、改进措施与整改效果
根据自查过程中发现的不足,同时结合我单位实际,将着重对以下几个方面进行整改:
1、加强单位在岗职工信息安全教育培训工作,增强信息安全防范和意识。
2、要创新完善信息安全工作机制,进一步规范办公秩序,提高信息工作安全性。
3、不断加强计算机信息安全管理、维护、更新等方面的资金投入,及时维护设备、更新软件,以做好信息系统安全防范工作。
数据安全总结篇九
本单位(公司)在从事互联网信息服务的活动中,将严格遵守《互联网信息服务管理办法》和国家相关法律、法规,保证本网站的信息安全,并切实做到:
一、建立健全网站安全保障制度、信息安全保密制度、用户信息安全管理制度,建立健全本单位负责人(法定代表人)、网站负责人、网站维护人员三级信息安全责任制和信息发布的审批制度,严格审查本网站所发布的信息。
二、不得擅自超出许可或备案的类别、项目、栏目提供互联网信息服务,未经审批不从事电子公告服务。
三、不制作、复制、发布、传播以下内容的信息:
1.反对宪法所确定的基本原则的;
2.危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破。
坏国家统一的;
3.损害国家荣誉和利益的;
唆犯罪的;
1.对电信网的功能或者存储、处理、传输的数据和应。
用程序进行删除或者修改;
2.利用电信网从事窃取或者破坏他人信息、损害他人。
合法权益的活动;
3.故意制作、复制、传播计算机病毒或者以其他方式。
攻击他人电信网络或电信设施;
4.危害电信网络安全和信息安全的其他行为。五、若发现网站所传输的信息明显属于上述第三条所列内容之一的,保证立即停止传输,保存有关原始记录,并向国家有关机关报告;对网站所传输的信息内容一时难以辨别是否属于上述第三条所列内容之一的,将报相关主管部门审核同意后再在网站上发布。
六、若从事新闻、出版互联网信息服务和电子公告服务,保证记录提供的信息内容及发布时间、互联网地址或者域名,记录上网用户的上网时间、用户帐号、互联网地址或者域名;记录备份保持60天,在国家有关机关依法查询时,予以提供。
意承担由此引起的一切法律责任,并接受相应处罚。
责任单位(公司):(公章)。
法定代表人(或负责人)签字:
年月。
日
编号:许可证号:
互联网信息服务业务经营许可证申报表。
申报单位:申报日期:年月日
公司基本情况表。
数据安全总结篇十
一、为确保机房安全,根据岗位职责的需要由机房管理员(可兼任系统管理员)负责对机房内各类设备、操作系统进行安全维护和管理。
二、机房管理员必须熟知机房内设备的基本安全操作规则。
三、系统管理员须制定ip地址分配表,和中心内部线路的布局图,给每个交换机端口编上号码,以便操作和维护。
四、机房内服务器、网络设备、ups电源、空调等重要设施由专人严格按照规定操作,严禁随意开关。系统管理员的操作须严格按照操作规程进行,任何人不得擅自更改系统设置。
五、人员出入
1、机房管理人员必须做好机房出入登记。
2、非机房管理人员,未经许可,不得进入机房,不得操作机房内任何设备。
3、机房钥匙或出入门禁卡由专人管理,不得随意借予他人,未经有关领导批准,严禁私配钥匙和私设指纹、人脸、瞳孔等门禁出入数据。
4、 机房来访人员必须经有关领导批准,并在接待部门有关人员和机房管理人员的陪同下方可进入机房,机房管理人员须填写机房出入登记表。
六、严格遵守保密制度,数据资料和软件必须由专人负责保管,未经允许、不得私自拷贝、下载和外借;严禁任何人使用未经检测允许的介质(软盘、光盘等)。未经许可任何人不得挪用和外借机房内的各类设备、资料及物品。
七、机房内应保持清洁,定期消毒、杀菌;保证机房的安全和卫生;严禁在机房抽烟、喝水、吃东西、乱扔杂物、大声喧哗等。
八、机房禁止放置易燃、易爆、腐蚀、强磁性物品。机房管理员须做到防静电、防火、防潮、防尘、防热、防盗等。
九、机房人员对个人用电安全负责。外来人员需要用电的,必须得到机房管理人员允许,并使用安全和对机房设备影响最少的供电方式。
十、严格按规章制度要求做好重要机房数据、文件的备份工作。中心服务器数据库要定期备份,重要文档定期整理装订,专人保管,以备后查。
十一、发现机房故障应立即向分管领导报告,并向相关处室通报有关情况,着手寻求解决方案。
十二、机房的温度和湿度应符合维护技术指标要求,温度保持18-28摄氏度,湿度保持35%-75%。机房管理员须对机房内温度、湿度、电压等参数,并做好记录,发现异常及时采取相应措施。
十三、机房重地需要设静电地板。
十四、机房重地做好防雷设计。
数据安全总结篇十一
在当今时代的数字化社会中,数据安全成为了我们生活和工作中不可避免的话题。每个人都面临着数据泄露、公开等风险。数据安全对于每个人都至关重要。因此,我们需要加强防范意识,保护个人的敏感信息。本文将分享我的数据安全心得体会,希望能对您有所帮助。
第二段:强化密码安全意识
密码泄露是数据安全的一大风险。因此,我们需要加强密码安全意识,设置更加强大的密码。除了长度,强度,复杂度之外,还应该避免使用相同的密码或者在不同的网站上使用同一个密码。密码的安全性强弱也需要定期检查和更新,及时更换被破解风险高的密码。
第三段:加强网络安全意识
使用公共无线网络连接时,存在大量数据被窃取的风险。因此,我们需要加强网络安全意识,避免使用未加密或简单加密的公共网络,尽量使用加密的虚拟网络私人网络(VPN)等。在使用公共WiFi时,需要避免在线银行、购物或其他涉及金融等重要信息的操作。并且,在家中也应该加强WiFi的密码等安全设置,防范不法分子通过WiFi侵入我们的设备和网络,防止网络攻击、丢失个人敏感信息。
第四段:谨慎发送个人敏感信息
无论是面对面还是在线交流,我们都需要谨慎发送个人敏感信息,特别是信用卡号、社会安全号码以及账号密码等重要信息。在发送数据时,我们可以选择使用加密方式,如PGP加密软件保护邮件内容、使用双向认证加密的在线支付方式等。在收到不明信件或骗子电话等时,要避免泄露个人敏感信息,保护自身的信息安全。
第五段:定期备份数据
电脑硬盘故障、病毒或意外删除都有可能导致数据丢失。因此,我们应该定期备份重要的个人数据,防止某些意外情况导致重要数据丢失,这不仅能避免数据安全问题,也能让我们更加轻松自在地使用电脑。
结论
数据泄露是一件非常严重的问题。因此,我们需要加强自身的数据安全意识,并进行合理的防范数据安全措施。通过加强密码安全、网络安全等方面来确保个人信息的安全,保障我们的个人隐私和安全是数据安全的根本之道。
数据安全总结篇十二
20xx年第一季度医疗质量自查报告及整改措施根据医疗机构医疗质量安全整顿活动的要求,我院对重点科室、重点部门进行了全面的检查。现就自查结果及整改意见、措施和具体整改责任落实汇报如下:
一、我院医疗质量、安全管理基本情况回顾:
(一)我院有健全的安全管理体系,职责明确,责任到人。我们制定了医疗质量及安全管理方案与考核标准,健全完善了各项医疗管理制度职责。医疗质量管理按照管理方案和考核标准的要求,定期深入科室进行监督检查,督促核心制度的落实,检查结果以质量分的形式与医院绩效考核方案挂钩,有效地促进了医疗质量和医疗安全管理的持续改进。
(二)加强了医疗质量和医疗安全教育,医务人员的安全意识不断提高。
我们通过安全大会的形式,对全员进行质量安全教育,并与各科室有关人员签定安全责任书。加强了法律、法规及规章制度的培训和考核。举办了“医疗质量安全”等培训。安全检查检查结束后,院质量控制科召开会议,认真研究分析检查中发现的问题和纠纷隐患,找出核心问题和整改措施,然后召开科长、护士长、业务骨干会议进行质量讲评,有效促进了医疗质量的提高。加强三基、三严的培训与考核,按照年初三基培训考核计划,各科室每季度必须考核一次,医务科、护理部每半年必须举办一次全院x的三基考核,参考率、合格率务必达95%以上。
(三)健全了防范医疗事故纠纷、防范非医疗因素引起的意外伤害事件的预案,建立了医疗纠纷防范和处理机制。
(四)护理管理方面。
(1)护理管理组织。
能够严格按照《护士条例》规定实施护理管理工作,组织护士长及护理人员认真学习了《护士条例》,确保做到知法、守法、依法执业。
(2)护理人力资源管理。
每年制定护士在职培训计划,包括三基学习、业务讲座、护理查房等。按计划认真执行完成。
(3)临床护理管理。
树立人x化服务理念,确保将患者知情同意落到实处。对围手术期患者实施术前访视和术后回访,设计了规范的计划。各科室高度重视健康教育工作,制定了健康教育内容。
(五)、医院感染管理。
(1)建立健全了医院感染管理组织根据国家《医院感染管理办法》,我院建立和完善了医院感染控制小组。
(2)医院感染控制管理组织的工作职责得到了落实。
我院根据实际情况和任务要求,每年制定医院感染管理工作计划,做到组织落实、责任到人。每年召开医院感染管理会议,总结近期医院感染管理工作情况,解决日常工作中发现的带有普遍x的问题,布置下一时期的工作重点。
(3)加强了医院感染管理知识的培训,不断提高医护人员的医院感染控制和消毒隔离意识。
(4)认真开展了医院感染控制与消毒隔离监测工作,降低了医院感染率,从未发生医院感染爆发流行现象。加强了一次x使用用品的管理。各科室严格执行“一次x使用无菌医疗用品管理办法”,一次x使用医疗、卫生用品由设备科统一购进、储存和发放,“三x”齐全。各科室按需领取,做到先领先用,有效期内使用。一次x使用用品用后,由专人集中回收,禁止重复使用和回流市场。
二、存在问题:
(一)某些医疗管理制度还有落实不够的地方。
个别医务人员质量安全意识不够高,对首诊医师负责制、病例讨论制度等核心制度有时不能很好的落实,病例讨论还有应付的情况。患者病情评估制度不健全,对手术病人的风险评估,仅限于术前讨论或术前小结中,还没建立起书面的风险评估制度。
(二)抗菌x物的应用仍存在不合理的想象。
个别医务人员抗菌x物使用不合理,普通感冒也使用抗生素;外科围手术期预防用x不合理,抗生素应用档次过高,时间过长。
(三)住院病历书写中还存在不少问题。
1、病程记录中对修改的医嘱、阳x化验结果缺少分析,查房内容分析少,有的象记流水帐。
2、存在知情同意书漏签字、自费用x未签知情同意书。
三、整改措施:
(一)进一步加强质量安全教育,提高医务人员的安全、质量意识。
首先要加强医疗相关法律、法规、规章制度、各级人员职责的培训。我院花大力气进行了制度建设,汇编了各种法律法规、制度及各级人员职责。要认真组织学习《医院工作人员岗位职责》、《医院常用法律法规选编》、《医疗质量与安全管理手册》,医务人员务必掌握相关法律法规、核心制度、人员职责,3月份组织一次全员医技、法规、制度、职责等有关知识的考核,成绩记入个人档案。加强医务人员的质量管理基本知识的学习,提高医务人员的质量意识、安全意识与防范意识。
(二)加大监督检查力度,保x核心制度的'落实。
1、医务科要进一步加强质量查房和运行病历检查工作,这项工作对于提高医疗质量是很好的措施,但是要注重实效,不能流于形式,对查到的问题除了当面讲解以外,对屡犯的一定要通过经济处罚,给予惩戒。
2、要加强三基训练与考核,要不断完善考核办法,严肃考核纪律,注重考核的实效,不能流于形式。科室负责人要重视三基训练,要经常对医务人员讲三基学习的重要x,这对提高医务人员的技术水平至关重要。
3、加强病案质量的管理。
要进一步健全相关制度及病历检查标准,以制定奖惩办法,保x住院病历的及时归档和安全流转。
4、进一步加强医院感染的x。
要进一步在医院感染病例监测、消毒灭菌效果监测、环境卫生监测等工作上下大功夫,严格执行各项医院感染管理制度,要将工作做细,不能应付。要进一步加大医院感染知识的培训和宣传力度,让每个医务人员都要认识到医院感染控制的重要x,自觉遵守无菌x作技术,做好个人控制环节。发挥科室医院感染控制小组的职责,配合院感办积极开展工作,杜绝医院感染事件的漏报。
5、进一步加强抗菌x物的使用管理。
根据卫生部《进一步加强抗菌x物临床应用的管理》通知精神,制定我院具体实施办法及奖惩制度,注重x围手术期预防用x情况。要进一步落实抗菌x物分级管理制度,在门诊工作站设置处方权限,保x制度的落实。提高细菌培养、x敏试验率,保x合理使用抗抗菌x物。
数据安全总结篇十三
第一条 为适应集团信息化发展要求,充分利用数据资源为生产、经营、管理和决策服务,保证各类信息合理、有序流动和信息安全,确保集团信息化建设快速协调有序安全发展,根据国家有关法律法规以及《集团信息安全管理办法》(中平?2013?188号)、等规定,特制定本管理办法。
第二条 本办法适用于集团各职能部室,直属和特设机构、专业化公司、事业部、区域公司及其所属各单位(以下简称各单位)。
第三条 本办法管理范围包括:各单位与生产、经营、办公、安全等相关的应用系统和数据,以及为其供给支撑的基础设施资源、计算存储资源和办公终端资源等。
第四条 集团信息化领导小组是集团数据资源管理体系的最高层,负责审定集团有关数据资源管理的规章、制度、办法,负责审核有关标准、规范、重要需求等。集团信息化领导小组办公室(以下简称集团信息办)负责集团数据管理的监督、检查和考核,指导集团数据管理工作,查处危害集团数据安全的事件。各单位负责本单位数据的采集、传输、使用、安防、备份等管理工作。中国平煤神马集团平顶山信息通信技术开发公司(以下简称信通公司)作为技术支撑及运维部门,负责集团数据中心的运维和运营工作。
第五条 根据数据在生产、经营和管理中的重要性,结合有关保密规定,按照集团级应用系统和数据、厂矿级应用系统和数据、区队(车间)级应用系统和数据分别制定管理标准。
第六条 集团级应用系统和数据,技术管理由集团信息办负责,业务管理由相关业务处室负责,运维管理由信通公司负责。厂矿级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理,集团需要利用的管理数据和生产数据要同步上传到集团数据中心。区队(车间)级应用系统和数据由各单位信息管理部门管理和维护。
第七条 集团信息办负责集团数据编码和接口标准的统一规划和标准制定,负责对集团及各单位应用系统的数据标准管理进行引导和考核。各单位新建应用系统应严格执行集团下发的数据编码和接口标准,在用应用系统应根据自身实际逐步按照集团标准进行完善。
第八条 数据编码和接口标准应贴合以下要求:
(一)数据编码应能够保证同一个对象编码的唯一性及上下游管理规范的一致性;
数据安全总结篇十四
为进一步加强信息安全,保证营销合作内容的健康性及营销行为的规范性,我司做出如下承诺:
一、常态对我司进行中国移动自有商用数据及信息业务推广的频道和页面进行梳理和拨测,做好自查自纠工作。严格审查我司旗下所有合作推广资源,杜绝出现任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违规情况,并做好相关问题的核查配合工作。
二、在营销合作申请及已合作营销推广资源变更时,均严格按照要求与规范(即《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》)进行报备。所报备营销推广资源和信息严格按照移动的要求进行质量与安全的自查,保证所报备信息完全属实且无任何违法、违规。
三、保证不发展下游渠道,不向任何非营销合作网站提供编码、接口文档、严格遵守国家法律法规,不利用中国移动自有商用数据及信息业务进行算法规则、营销方案等信息。任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违纪活动。包括:
1、严格遵守《全国人民代表大会常务委员会关于维护互联网安全的决定》、《中华人民共和国电信条例》、《电信业务经营许可证管理办法》、《互联网信息服务管理办法》、《互联网电子公告服务管理规定》等法律、法规、规章、政令的有关规定,依法开展电信业务。
2、保证发布的信息来源可靠、真实,不制作、复制、发布、传播《中华人民共和国电信条例》第五十七条规定禁止的以下九类有害信息:
1)反对宪法所确定的基本原则的;
2)危害国家安全,泄露国家秘密,颠覆国家政权,破坏国家统一的;
3)损害国家荣誉和利益的;
4)煽动民族仇恨、民族歧视,破坏民族团结的;
5)破坏国家宗教政策,宣扬邪教和封建迷信的;
6)散布谣言,扰乱社会秩序,破坏社会稳定的;
7)散布淫秽、色情、、暴力、凶杀、恐怖或者教唆犯罪的;
8)侮辱或者诽谤他人,侵害他人合法权益的;
9)含有法律、行政法规禁止的其他内容的。
四、管理好营销合作服务器的安全,避免出现任何形式的恶意攻击及盗链等。
情况,以及因此带来的利用中国移动自有商用数据及信息业务进行任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷信、犯罪等违法违纪活动的情况。
五、如合作过程中,出现任何危害国家安全、传播反动信息、宣扬色情、迷。
信、犯罪等违法违规情况,接受《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》的处罚。
综上,以上情况若有出现,接受按照国家相关法规及《中国移动自有商用数据及信息业务互联网营销合作伙伴管理办法》中的相关条款约定进行的处罚,并同时承担相应的法律责任。
承诺单位(公章):
法人代表或授权代表签字(签名):
数据安全总结篇十五
一、为了提高我省工商行政管理机关电子政务应用水平,加强数据管理,明确数据传输、数据检查、数据库管理、数据安全工作的责任,制定本制度。
二、本制度所称数据传输是指我省各级工商行政管理机关对批量信息数据或规定信息数据的发送、接收过程;数据检查是指对要发送数据和已接收数据的正确性、完整性、逻辑性检查;数据库管理是指对本工商行政管理机关和所属下级工商行政管理机关数据库的管理;数据安全是指对于数据传输和数据库的信息安全管理。
三、各级工商行政管理机关信息中心(含信息化归口管理部门,以下简称信息中心)负责牵头实施数据管理,工商行政管理机关各工作部门应加强数据录入、数据更新工作,不断提高数据应用工作水平,配合做好相关数据管理和质量保证工作。
四、数据传输
(一)信息中心应落实各级工商行政管理机关网络维护人员,明确管理责任,每日对网络运行情况进行检查,如实记录网络运行日志,发现网络运行故障及时予以排除,确保工商行政管理网络通畅运行。网络运行日志应包括运行日期、各个端口运行状况、服务器工作状况、通信设备工作状况、故障处理排除情况、责任人员签名等内容。
(二)网络维护人员对要发送信息、数据应进行最后检查,对有缺、错、漏项的应要求录入部门进行补正,对违反网络安全有关规定或存在安全隐患的应拒绝发送。信息数据发送完成后,应及时通知接收方查收。
(三)接收方网络维护人员应及时对接收数据进行检查,发现数据益出、数据断点、接收失败应及时排除问题并通知发送方重新发送,确保数据库的完整。
(四)不经过网络维护人员处理的直报信息、数据,由发送部门和接收部门按照上述要求进行处理,网络维护人员应给予技术帮助。
(五)在启动应急预案时,网络维护人员应按照应急预案要求,确保网络畅通并及时发送、接收信息数据。
五、数据检查
(一)各级信息中心应按照《贵州省工商行政管理机关数据质量检查制度》规定的办法,定期或不定期组织数据质量检查,通过坚持不懈的开展这项工作,促进工商行政管理机关数据质量的不断提高。
(二)数据检查项目,应根据上级金信工程建设要求和本地开展电子政务建设的实际,针对存在的问题具体拟订。
(三)对于在数据检查中发现的数据质量问题,应在三个工作日内及时通报相关单位进行补正和重传,相关单位接到通报后,应在七个工作日内完成补正和重传工作,确因工作量大等原因,不能在七个工作日内完成的,应及时报告上级信息中心,并组织力量在最短时间内完成补正和上传工作。
(四)对于在检查中发现的擅自改变数据指标体系,擅自违反或扩大数据指标逻辑内涵进行处理的.数据,应比照前款规定及时予以纠正和补传。
(五)各有关部门对于数据质量检查和补正上传工作应当积极配合,不得设置人为障碍或无故拖延。
六、数据库管理
(一)各级工商行政管理机关信息中心应指定专人负责对数据库的管理,数据库管理人员应明确管理职责,定时对数据库进行检查,检查情况应记入运行日志。
(二)数据库管理人员应视工作量情况,以不影响工作为原则,每1~5天进行一次数据备份。不得因数据备份不及时、不完整造成工作损失。
(三)数据库管理人员发现数据库不安全隐患或病毒威胁时,应采取措施加以预防或制止,必要时可以切断用户接入并向有关领导报告,安全隐患或病毒威胁消除后,应及时将切断用户接入。
(四)计算机使用人员应自觉接受数据库管理人员的监督,不得在非涉密计算机上录入、传输、查询、保存涉密信息数据,不得在非涉密计算机上安装、运行涉密程序、软件,不得使用非涉密计算机联接、访问涉密信息网络。未经许可,不得擅自下载、安装、使用与工作无关的程序、软件。
(五)数据库批量录入、查询必须做好书面记录,如实记载录入查询的时间、数量、录入查询人姓名等有关情况。
(六)数据库中的过期、冗余数据每半年进行一次清理,清理中发现需要删除的数据,应书面报省局信息中心,经核对批准后方能进行。未经正式批准,不得擅自删除数据。
(七)数据库上传和接收数据,按照本规定第四条办理。
七、各级信息中心应采取切实有效的措施,保证工商行政管理数据标准的贯彻执行。在应用中发现数据指标体系有不满足、不适应工作需要的问题,应及时书面报省局信息中心,由省局信息中心统一做出修改。不得擅自增加、减少或改变数据结构。
八、数据管理责任
(一)因违反上述规定导致工商行政管理机关行政许可出现过错的,按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关行政许可过错责任追究暂行办法》追究有关人员的责任;因违反上述规定导致工商行政管理机关行政执法出现过错的,按照国家有关规定和《贵州省工商行政管理机关执法过错责任追究办法》追究有关人员的责任。
(二)因违反上述第四条第(二)款、第六条第(三)款、第(四)款规定,造成泄密的,依据国家安全保密和计算机安全管理有关规定追究有关人员的责任。构成犯罪的,移送司法机关追究刑事责任。
(三)除以上情形以外,如违反上述规定,视情况每次扣减该单位绩效分1~5分,个人责任的追究办法,由被扣分单位研究决定。
九、本规定适用于我省各级工商行政管理机关的各类信息数据管理。
十、本规定自公布之日起执行。
数据安全总结篇十六
为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。
2.1总经理负责公司所有对外发文审批。
2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。
2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。
2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。
3.1上行文:请示,报告,计划,总结;
3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;
3.3平行文:信函,会议纪要。
4.1发文统一使用以上文件类别之一。
4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的`左上角位置加注。
4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。
4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:
4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;
5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。
5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;
5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。
6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。
6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;
6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。
7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:
7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。
7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。
7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。
7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。
7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。
7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。
7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。
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